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以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()

  • A、用书面注释或解释阐述所有答案
  • B、在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷
  • C、构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视
  • D、用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷

参考答案

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考题 内审要以内部控制为主体的原因是()。 A、内审是内控体系的重要组成部分B、内控审计是内审的应尽本份C、内部审计要内部控制帮忙D、内审要为自己减负

考题 相比较于制度审阅,内审人员优先使用沟通交流的方式,会更高效的确定重点审计领域。() 此题为判断题(对,错)。

考题 以下关于调查问卷的设计说法错误的是()A:语言简洁B:多采用主观问题方式C:尽量采用匿名方式D:问题清楚明了无歧义

考题 管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人员对上述程序不满的原因是:( )A.业务信息应以某种方式得到证实 B.不能依赖内部控制调查问卷 C.管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场 D.调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制

考题 以下哪项表述是对内部控制问卷的描述?A.提供了关于控制系统实质性内容的详细信息。 B.相比其他的控制评价方法,被审计单位可以花费更少的时间来完成。 C.要求内部审计师参与对其进行适当地管理。 D.提供了可能需要证实的间接审计证据。

考题 有关遏制舞弊行为的表述中,准确的是:()A、遏制舞弊的首要方式是管理高层倡导实行有效的控制系统B、遏制舞弊的首要方式是依靠高层管理人员发现舞弊C、遏制舞弊的首要方式是依靠内部审计人员发现舞弊D、遏制舞弊的首要方式是依靠外部机构人员发现舞弊

考题 一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()A、调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B、调查问卷容易完成C、调查问卷在设计和应用上具有灵活性D、完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉的内部控制的证明文件

考题 以下哪种方式不是合同方式的风险管理手段?()A、租赁B、保险C、内部控制D、衍生工具

考题 按动力方式分类,在用电梯使用最多的方式是()。

考题 一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()A、调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B、调查问卷容易完成C、调查问卷在设计和应用上具有灵活性D、完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件

考题 中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。A、无记名方式B、记名方式C、记名或无记名方式

考题 问卷法的编制原则有以下几个方面()A、问卷内容具有代表性B、问卷语言使用准确C、问卷解释明确D、问卷表达方式准确E、问卷设计科学化

考题 下列关于事后控制方式的表述错误的是( )。A、事后控制方式属于反馈控制B、事后控制方式的控制重点是当前的生产活动C、事后控制方式的优点是方法简便、控制工作量小、费用低D、事后控制方式的缺点是在“事后”,本期的损失无法挽回

考题 在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A、水平(或系统)流程图B、垂直流程图C、甘特图D、内部控制问卷

考题 以下关于企业组织形式的说法,表达最准确的是()A、企业组织形式表明了企业的内部分工协作和外部社会经济联系的方式B、企业组织形式表明了企业的财产构成和内部分工协作的方式C、企业组织形式表明了企业的财产构成和外部社会经济联系的方式D、企业组织形式表明了企业的财产构成、内部分工协作和外部社会经济联系的方式

考题 单选题一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉的内部控制的证明文件

考题 多选题问卷法的编制原则有以下几个方面()A问卷内容具有代表性B问卷语言使用准确C问卷解释明确D问卷表达方式准确E问卷设计科学化

考题 单选题内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()A 在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效的沟通和协调。B 通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解被审计单位业务活动、内部控制和风险管理的情况。C 通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审中发现的问题。D 在审计报告提交之前,以口头方式与被审计单位进行结果沟通。

考题 单选题一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件

考题 单选题管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不满的原因是:()A 业务信息应以某种方式得到证实B 不能依赖内部控制调查问卷C 管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场D 调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制

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考题 填空题按动力方式分类,在用电梯使用最多的方式是()。

考题 单选题在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A 水平(或系统)流程图B 垂直流程图C 甘特图D 内部控制问卷

考题 多选题关于内部审计活动,下列表述正确的、有()。A直接向董事会或其下设审计委员会汇报,是内审活动独立性的体现和保证B内审部门主管由审计委员会任命C管理层应对内部审计师所作的任何报告和建议采取相应行动或说明未采取行动的原因D内审人员应被允许不受限制地使用企业的账簿记录或进入控制系统

考题 多选题现场检查是指中国银监会及其派出机构派出检查人员在银行业金融机构的经营管理场所以及其他相关场所,采取查阅、复制文件资料评估及测试等方式,对其公司治理、风险管理、内部控制、业务活动和风险状况等情况进行监督检查的行为。检查人员以下( )方式可以进行深入检查。A访谈或询问相关人员B采集数据信息C抽调内审人员D相关调查权E约谈外审人员

考题 单选题以下哪项表述表明用错误的方式使用内部控制问卷方式()A 用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷;B 在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷;C 构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视;D 用书面注释或解释阐述所有答案。

考题 单选题中国人民银行内审部门实施领导干部履行职责审计时,采取的问卷调查,是在一定范围内发放审计调查问卷,以()征集干部职工对审计对象的评价意见。A 无记名方式B 记名方式C 记名或无记名方式