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下列选项中,不属于审计委员会职责的是( )。

A.确保充分且有效的内部控制
B.监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性
C.复核及评估年度内部审计工作计划
D.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性

参考答案

参考解析
解析: 评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性属于内部审计的目的。选项D的说法不正确。
更多 “下列选项中,不属于审计委员会职责的是( )。A.确保充分且有效的内部控制 B.监察和评价内部审计职能在企业整体风险管理系统中的角色和有效性 C.复核及评估年度内部审计工作计划 D.评价会计、运营及行政控制的可靠性、充分性及有效性 ” 相关考题
考题 丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有( )。A.组织中的地位B.职能范围C.技术才能D.专业应尽义务

考题 下列不属于监察委员会的职责的是A.监督职责B.调查职责C.审查职责D.处置职责

考题 下列关于审计委员会与内部审计的说法中,错误的是( ) A审计委员会应负责监督内部审计部门的工作B审计委员会应该核查内部审计的有效性,并批准对内部审计主管的任命和解聘C内部审计师或者内部审计的管理者应该直接且定期向董事会报告D确保充分且有效的内部控制是内部审计师的职责之一

考题 下列选项中,属于国家审计中审计机关的分级质量控制的要求包括( )。A.审计组成员的工作职责 B.审计组组长的工作职责 C.审计机关业务部门的工作职责 D.审计机关审理机构 E.审计机关负责人的工作职责

考题 下列选项中,不属于国家审计中审计组组员的职责的是( )。A.如实记录实施的审计工作并报告工作结果 B.编制或者审定审计实施方案 C.遵守本准则,保持审计独立性 D.按照分工完成审计任务,获取审计证据

考题 下列选项中不属于内部环境要素的是( )。 A.内部机构设置与职责分工 B.内部审计 C.预算控制 D.公司治理结构

考题 下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A、审核该组织的采购职能。B、对具体的业务安排提出建议。C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

考题 下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A、内部审计部门人员的职位变更B、内部审计报告的签发C、首席审计执行官的任命D、审计工作范围的确定

考题 下列选项中,不属于审计工作底稿要素的是()。A、审计工作底稿的标题B、审计过程记录C、审计结论D、审计地点

考题 下列选项中,不属于英国审计委员会提出的将绩效指标分解为3个维度测量中的维度是()。A、质量B、效益C、成本D、时间

考题 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A、提议聘请或更换外部审计师。B、起草内部审计章程。C、审查内部控制机制是否有效运行。D、审查公司财务信息披露情况。

考题 下列内容不属于审计委员会的主要职责的是()。A、提议聘请或更换外部审计机构B、负责审计发现问题的处理、处罚C、审核财务信息及其披露D、负责审计复议

考题 单选题下列选项中不属于当前审计管理的基本内容的是( )。A 审计计划管理B 审计质量管理C 审计档案管理D 审计实施管理

考题 多选题丙公司下设审计委员会和内部审计部门,并由审计委员会对内部审计部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()A组织中的地位B职能范围C技术才能D专业应尽义务

考题 单选题某上市公司,在董事会下设有风险管理委员会。下列选项中,属于风险管理委员会职责的是()。A 批准风险管理组织机构设置及其职责方案B 审议内部审计部门提交的风险管理监督评价审计综合报告C 负责对全面风险管理有效性的评估D 做好培育风险管理文化的有关工作

考题 单选题下列各项中,不属于中央审计委员会主要职责的是(  )。A 审议审计监督重大政策和改革方案B 审议年度预算执行和其他财政支出情况审计报告C 组织实施审计领域坚持党的领导、加强党的建设方针政策D 审议决策审计监督其他重大事项

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 单选题下列选项中,不属于绩效审计过程的是:A 审计报告与后续跟踪B 审计实施C 审计准备D 审计计划

考题 单选题以下选项中,不属于企业开展全面风险管理工作应建立三道防线的是(  )。A 各职能部门和业务单位B 风险管理职能部门和风险管理委员会C 内部审计部门和审计委员会D 外部中介机构

考题 单选题下列选项中,不属于英国审计委员会提出的将绩效指标分解为3个维度测量中的维度是()。A 质量B 效益C 成本D 时间

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A 审计建议B 审计发现C 审计评价意见D 审计依据

考题 单选题下列选项中,不属于审计工作底稿要素的是()。A 审计工作底稿的标题B 审计过程记录C 审计结论D 审计地点

考题 单选题下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A 审核该组织的采购职能。B 对具体的业务安排提出建议。C 审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D 为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

考题 多选题甲公司下设审计委员会和内部审计部门。并由审计委员会对内审部门的工作进行复核。下列选项中,属于审计委员会对内审部门进行复核范围的有()。A组织中的地位B职能范围C人员构成D专业应尽义务

考题 单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A 提议聘请或更换外部审计师。B 起草内部审计章程。C 审查内部控制机制是否有效运行。D 审查公司财务信息披露情况。

考题 单选题下列职责中,属于内部审计委员会的审批职责的是:()A 内部审计部门人员的职位变更B 内部审计报告的签发C 首席审计执行官的任命D 审计工作范围的确定

考题 单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审C 内部控制审计D 后续审计