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单选题
下列不属于信息系统审计内容的是()
A

内部控制制度审计

B

应用程序审计

C

账户审计

D

处理系统综合审计


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
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考题 下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计

考题 针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

考题 不属于电算化审计的是()。A、利用手工审计技术对手工信息系统的审计B、利用手工审计技术对电算化信息系统的审计C、利用计算机审计技术对手工信息系统的审计D、利用计算机审计技术对电算化信息系统的审计

考题 ( )不属于信息系统审计的主要内容。A.信息化战略B.资产的保护C.灾难恢复与业务持续计划D.信息系统的管理、规划与组织

考题 (2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。A.组织控制审计 B.输出控制审计 C.输入控制审计 D.安全控制审计 E.处理控制审计

考题 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计 B、输出控制审计 C、输入控制审计 D、安全控制审计 E、处理控制审计

考题 对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括有:A.计算机硬件 B.系统软件 C.安全控制 D.应用软件 E.组织控制

考题 下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A:信息系统产生的电子数据 B:信息系统内部控制 C:信息系统组成部分 D:信息系统生命周期

考题 下列各项中,不属于信息系统审计内容的是( )。A.信息系统产生的电子数据打印出的纸质数据 B.信息系统内部控制 C.信息系统组成部分 D.信息系统生命周期

考题 对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括:A:计算机硬件 B:系统软件 C:安全控制 D:应用软件 E:组织控制

考题 下列各项中,关于信息系统审计的表述,不正确的是:A、信息系统审计的总目标与传统审计没有区别,只是实现的途径不同 B、信息系统审计的内容是由信息系统审计的对象所决定的 C、信息系统的审计对象是信息系统的各个组成部分 D、信息系统的内部控制是一般审计人员从事信息系统审计的切入点

考题 (2011年)对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括()。A.计算机硬件 B.系统软件 C.安全控制 D.应用软件 E.组织控制

考题 (2011年)下列各项中,不属于信息系统审计内容的是()。A.信息系统产生的电子数据 B.信息系统内部控制 C.信息系统组成部分 D.信息系统生命周期

考题 下列各项中,不属于国家审计报告内容的是()。A、签发日期B、审计内容C、审计评价意见D、审计组人员构成及分工

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。

考题 简述信息系统审计的基本内容

考题 下列不属于信息系统审计对象的是()A、组织架构B、信息安全C、网络通信D、系统用户

考题 信息系统审计的内容是根据审计的()而确定的。

考题 下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

考题 单选题下列不属于营销系统审计的是()A 成本效益审计B 信息系统审计C 计划系统审计D 新产品开发系统审计

考题 填空题信息系统审计的内容是根据审计的()而确定的。

考题 单选题信息系统审计的基础内容是( )。A 信息系统生命周期审计B 信息系统内部控制审计C 信息系统组成部分审计D 信息系统的可行性审计

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 单选题下列各项中,不属于国家审计报告内容的是()。A 签发日期B 审计内容C 审计评价意见D 审计组人员构成及分工

考题 判断题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。A 对B 错

考题 单选题下列不属于信息系统审计对象的是()A 组织架构B 信息安全C 网络通信D 系统用户

考题 单选题下列各项中,不属于信息系统审计内容的是(  )。A 信息系统产生的电子数据B 信息系统建设管理情况C 信息系统应用绩效情况D 网络和信息安全情况

考题 单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审C 内部控制审计D 后续审计