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信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。


参考答案

更多 “信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。” 相关考题
考题 下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计

考题 针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

考题 下列关于审计质量控制的表述,正确的是:A、审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚 B、审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位 C、审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理 D、审计质量控制制度的要素包括审计职业道德

考题 下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计 B、输出控制审计 C、输入控制审计 D、安全控制审计 E、处理控制审计

考题 从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是( )A.账目基础审计 B.制度基础审计 C.风险基础审计 D.数据基础审计

考题 从检查被审计单位内部控制入手,根据内部控制测评结果,确定实质性审查的范围、数量和重点的审计取证模式是:A:账目基础审计 B:制度基础审计 C:风险基础审计 D:数据基础审计

考题 内部控制的重点内容包括()的内部控制。A:会计B:审计C:授信D:资金业务E:计算机信息系统

考题 信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、数据文件审计D、处理系统综合审计E、系统开发审计

考题 内部审计机构负责人应当根据具体审计项目的()、复杂程度及时间要求,合理安排审计资源。A、目的B、内容C、范围D、性质

考题 下列关于审计质量控制的表述,正确的是()A、审计质量控制的直接目的是依法对被审计单位进行处理处罚B、审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单位C、审计质量控制的客体包括被审计单位的内部控制管理D、审计质量控制制度的要素包括审计职业道德规范

考题 信息系统审计的内容是根据审计的()而确定的。

考题 下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

考题 在对短期借款进行审计时,审计人员应根据被审计单位年末短期借款余额的大小、短期借款占整个负债的比重、以前年度的审计情况,以及相关内部控制测试的结果等,确定实质性(测试)程序。具体来说,通常包括下列内容?

考题 填空题信息系统审计包括内部控制制度审计、()审计、()审计、处理系统综合审计和()审计等。

考题 单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是( )。A 账目基础审计B 风险基础审计C 制度基础审计D 抽样审计

考题 填空题信息系统审计的内容是根据审计的()而确定的。

考题 单选题信息系统审计的基础内容是( )。A 信息系统生命周期审计B 信息系统内部控制审计C 信息系统组成部分审计D 信息系统的可行性审计

考题 单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审计C 内部控制审计D 后续审计

考题 多选题审计方案应包括以下基本内容()。(内部审计具体准则第1号——审计计划)A具体审计目的B具体审计方法和程序C预定的执行人及执行日期,其他有关内容D其他有关内容

考题 判断题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。A 对B 错

考题 多选题会计信息系统审计包括()内容。A内部控制系统的审计B系统开发的审计C应用程序审计D数据审计

考题 多选题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A内部控制制度审计B应用程序审计C数据文件审计D处理系统综合审计E系统开发审计

考题 问答题在对短期借款进行审计时,审计人员应根据被审计单位年末短期借款余额的大小、短期借款占整个负债的比重、以前年度的审计情况,以及相关内部控制测试的结果等,确定实质性(测试)程序。具体来说,通常包括下列内容?

考题 单选题从检查被审计单位内部控制入手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根拒检查结果形成审计意见和结论的审计取证模式是().A 账目基础审计B 制度基础审计C 风险基础审计D 信息系统基础审计

考题 单选题从检查被审计单位内部控制人手,根据对内部控制评审的结果,确定实质性测试的审查范围、数量和重点,根据检查结果形成审计意见和结论的是( )。A 制度基础审计B 账目基础审计C 风险基础审计D 抽样审计

考题 单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A 信息系统审计B 经济责任审C 内部控制审计D 后续审计