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下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。

  • A、内部环境是重要基础
  • B、风险评估是具体方式
  • C、控制活动是重要环节
  • D、内部监督是重要条件

参考答案

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考题 下列选项中,属于内部控制要素的有()。 A. 风险评估B.信息与沟通C.控制活动D.内部环境

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考题 因特网中的协议应该满足规定的层次关系,以下选项中能正确表示协议层次和对应关系的是(67)。

考题 ● 因特网中的协议应该满足规定的层次关系,下面的选项中能正确表示协议层次和对应关系的是 (27) 。

考题 下列关于内部控制的表述中,正确的有:A:风险评估是内部控制的要素之一 B:内部控制可能因经营环境的改变而失效 C:内部控制测试不能代替实质性审查 D:内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制 E:任何审计项目都必须进行内部控制测试

考题 下列关于内部控制的表述中,正确的有:A.风险评估是内部控制的要素之一 B.内部控制可能因经营环境的改变而失效 C.内部控制测试能代替实质性审查。 D.内部控制按照其功能不同可分为预防式控制和察觉式控制 E.任何审计项目都必须进行内部控制测试

考题 下列选项对应(1)、(2)、(3)、(4)中,关于BC杆轴力的描述正确的是(  )。

考题 关于信息技术内部控制测试,下列说法中不正确的是( )。 A.信息技术应用控制一般要经过输入、处理及输出等环节 B.与手工控制一样,自动系统控制同样关注信息处理的完整性、准确性、经过授权和访问限制四个要素 C.自动应用控制与手工控制之间并没有必然的对应关系 D.信息技术应用控制是设计在计算机应用系统中的、有助于达到信息处理目标的控制

考题 下列选项中,属于内部控制要素的有( )。A、控制环境 B、组织结构及职权与责任的分配 C、控制风险 D、与财务报告相关的信息系统和沟通

考题 下列选项中,不属于内部控制要素的是:A.风险评估 B.风险应对 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是( )。A.控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 B.内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督 C.内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督 D.内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督

考题 下列选项中不属于内部环境要素的是( )。 A.内部机构设置与职责分工 B.内部审计 C.预算控制 D.公司治理结构

考题 下面的选项中属于内部控制应当包括的要素有()。A、信息交流与反馈B、风险识别与评估C、激励约束机制D、内部控制环境

考题 下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。A、内部环境B、目标设定C、事项识别D、风险反应

考题 下列属于基金管理人内部控制基本要素的是()。A、控制环境B、控制活动C、内部监控D、以上都正确

考题 下列关于会计信息系统与内部控制关系的表述中,正确的是()A、会计信息系统是内部控制的手段而不是内部控制的对象B、会计信息系统是内部控制的对象而不是内部控制的手段C、会计信息系统既不是内部控制的对象也不是内部控制的手段D、会计信息系统既是内部控制的对象也是内部控制的手段

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,关于COSO企业全面风险管理框架和COSO内部控制框架的差异的说法不正确的是:()A、全面风险管理框架在涵盖内部控制框架的基础上还增加了内容B、全面风险管理区分了风险和机会而内部控制框架仅仅关注风险的不利方面C、全面风险管理框架中的内部环境要素与内部控制框架中的控制环境是同样的含义D、引入风险偏好、风险容忍度等概念和方法后,全面风险管理框架有利于企业的发展战略和风险偏好相一致

考题 关于银行存款的内部控制要点,下列选项中不正确的是()。A、交易授权B、职务分离C、独立稽查D、抽取并检查若干收款凭证

考题 单选题下列关于内部控制的含义和要素的说法中,不正确的是( )。A 控制环境属于内部控制要素B 设计和实施内部控制的责任主体是治理层和管理层C 被审计单位设计、执行和维护内部控制的方式会因被审计单位的规模和复杂程度的不同而不同D 内部控制的目标之一是合理保证财务报告的可靠性

考题 多选题下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A控制环境B风险评估C控制活动D信息与沟通

考题 单选题下列属于基金管理人内部控制基本要素的是()。A 控制环境B 控制活动C 内部监控D 以上都正确

考题 单选题下列关于内部控制要素的选项中对应关系正确的是()。A 内部环境是重要基础B 风险评估是具体方式C 控制活动是重要环节D 内部监督是重要条件

考题 单选题关于银行存款的内部控制要点,下列选项中不正确的是()。A 交易授权B 职务分离C 独立稽查D 抽取并检查若干收款凭证

考题 单选题根据我国《企业内部控制基本规范》中关于内控要素的认定,下列各项中属于内部控制系统组成要素的是(  )。A 控制制度、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督B 内部环境、保管记录、控制活动、信息与沟通以及内部监督C 内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通以及内部监督D 内部环境、风险评估、控制结构、信息与沟通以及内部监督

考题 多选题下列选项中,属于《企业风险管理——整合框架》中定义的内部控制要素的有()。A内部环境B目标设定C事项识别D风险反应

考题 单选题下列关于内部控制要素的表述中,不正确的是: ( )A 控制环境是实施内部控制的基础B 实物控制不属于控制活动的内容C 信息与沟通属于控制要素,包括会计系统、信息系统和传导机制等内容D 批准付款人员应与签发付款支票的人员职责分离