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下列各项中,有关企业对货币资金授权审批制度的说法中恰当的有(  )。

A.审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限
B.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务
C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告
D.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应先予以办理,随后向审批人的上级授权部门报告

参考答案

参考解析
解析:选项D不恰当,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。
更多 “下列各项中,有关企业对货币资金授权审批制度的说法中恰当的有(  )。 A.审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限 B.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务 C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 D.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应先予以办理,随后向审批人的上级授权部门报告” 相关考题
考题 下列各项中,符合内部控制制度规定的是()。 A. 出纳人员负责应收账款的记账B.货币资金审批人员负责记账工作C.货币资金审批人员兼任出纳D.出纳负责现金日记账的登记

考题 有关货币资金业务的授权批准制度,说法正确的有( )A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务B.审批人应在授权范围内进行审批C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理,而应在办理完毕后向上级反映D.如遇到特殊情况,审批人可超越审批权限

考题 下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有()。A.调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B.抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C.对库存现金进行监盘 D.检查货币资金收付凭证的管理情况 E.向开户银行函证银行存款余额

考题 下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是: A、不相容职责分离 B、组织结构 C、授权审批制度 D、独立检查

考题 下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有:A:调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施 B:抽查付款业务有无经过适当授权和审批 C:对库存现金进行监盘 D:检查货币资金收付凭证的管理情况 E:向开户银行函证银行存款余额

考题 下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有(  )。 A.货币资金收支与记账的岗位分离 B.货币资金收支要有合理、合法的凭据 C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度 D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续

考题 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

考题 (2019年)根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制 B.财产保护控制 C.授权审批控制 D.绩效考评控制

考题 根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制 B.财产保护控制 C.授权审批控制 D.绩效考评控制

考题 下列对贷款制度的说法,正确的有(?)。A.审贷结合? B.审贷分离? C.同级审批? D.分级审批 E.分散授权

考题 下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

考题 为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。A、职责分工控制制度B、授权审批控制制度C、货币资金核算控制制度D、货币资金反洗钱控制制度E、货币资金监督检查制度

考题 下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()A、抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表B、抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章C、对库存现金进行监盘D、分析银行存款中定期存款占全部存款的比例E、函证银行存款余额

考题 单位建立的货币资金业务授权批准制度应当包括()。A、审批人对货币资金业务授权批准的方式B、审批人对货币资金业务授权批准的权限C、审批人对货币资金业务授权批准的程序D、审批人对货币资金业务授权批准的责任和相关控制措施

考题 企业不得签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据,这种安排属于()。A、职责分工控制制度设计B、授权审批控制制度设计C、货币资金核算控制制度设计D、货币资金监督检查制度设计

考题 下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况

考题 单选题企业借出款项必须执行严格的审核批准程序,严禁擅自挪用、借出货币资金,这种安排属于( )A 职责分工控制制度设计B 授权审批控制制度设计C 货币资金核算控制制度设计D 货币资金监督检查制度设计

考题 多选题下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。A出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告C企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为D通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

考题 多选题下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。A应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限C严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

考题 多选题下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 单选题企业应定期和不定期地进行库存现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符,其属于货币资金的哪项控制制度 ( )A 职责分工控制制度B 授权审批控制制度C 货币资金核算控制制度D 货币资金监督检查制度

考题 单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A 反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B 反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C 反映货币资金业务的监督检查情况D 反映存货报告情况

考题 多选题下列各项中,属于对被审计单位货币资金循环实质性审查程序的有()A抽查企业是否定期编制银行存款余额调节表B抽查付款凭证上是否有审批授权人的签章C对库存现金进行监盘D分析银行存款中定期存款占全部存款的比例E函证银行存款余额

考题 多选题下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。A对于重要货币资金支付由总经理授权审批B明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施C明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管D明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录

考题 多选题下列各项中,属于对货币资金业务实质性审查的有 ( )A调查了解企业关于货币资金管理的制度和措施B抽查付款业务有无经过适当授权和审批C对库存现金进行监盘D检查货币资金收付凭证的管理情况E向开户银行函证银行存款余额

考题 多选题为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )A职责分工控制制度B授权审批控制制度C货币资金核算控制制度D货币资金反洗钱控制制度E货币资金监督检查制度