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办公室小张报销公务招待餐饮费用,财务审核人员要求其三单齐全,这里的三单指的是()。

  • A、公务招待呈批单
  • B、原始菜单
  • C、正式餐饮发票
  • D、花名册

参考答案

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考题 《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》规定,党政机关应当从严审核报销公务接待费支出,报销凭证应当包括()。A.派出单位公函B.公务接待审批单C.财务票据D.接待清单

考题 相比较财务费用报销审核工作,费用报销内审工作应更注重哪项技能( )。

考题 负责费用报销审核的财务人员每天收到大量报销单据,这体现了费用报销哪个特点( )。

考题 对于费用报销财务审核岗位和费用报销内部审计岗位,相对来说,对后者沟通技能的要求更高。() 此题为判断题(对,错)。

考题 如果分公司财务部门费用报销审核岗位人员变更,则审计人员应对变更后的费用报销进行重点关注。() 此题为判断题(对,错)。

考题 某单位开展业务交流活动,活动结束后该单位为参加业务交流的人员提供餐饮招待,在此次餐饮招待过程中,应遵守的规定有( )。 A.餐饮招待的费用必须合理B.餐饮支出必须出于合理的商业目的C.费用支出必须符合当地习俗和法律D.费用支付必须妥善、准确、及时地记录

考题 本单位公务卡持卡人报销时,按照审核报销的金额,财务会计借记“业务活动费用”、“单位管理费用”等科目,贷记科目是()。 A、应缴财政款B、短期借款C、银行存款D、其他应付款

考题 预算单位财务人员可通过系统对公务卡报销明细信息进行查询,掌握每笔报销 的具体情况。

考题 《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》规定,党政机关应当从严审核报销公务接待费支出,报销凭证应当包括()A、派出单位公函B、公务接待审批单C、财务票据D、接待清单

考题 接待费报销凭证要包括财务票据、接待清单,并提供《公务接待审批单》或(),有公函的要提供公函。A、《业务接待审批单》B、《公务接待计划》C、《公务接待方案》

考题 员工办理报销业务时只需部门经理或者财务经理在报销单上审核签字即可

考题 出纳收到员工交来的报销单时应仔细审核报销单上相关内容,下列关于报销单审核描述正确的是()。A、 出纳收到报销单时,审核报销单上的要素是否填写完整B、 报销单上报销日期填写最多跨一个年度C、 办理报销业务后,出纳要在报销单上加盖现金收讫章D、 出纳应检查费用报销单总金额大于等于报销单后所附发票金额

考题 行政事业单位经济业务事项的经办人员办理费用报销时,应当按照要求填写费用报销申请,确保要素齐全、内容真实完整,由()签字后,提交审核。A、经办人、部门负责人B、经办人、证明人C、经办人、归口管理部门的相关工作人员D、经办人

考题 省级分公司财务管理中心(公司总部、研发中心、数据中心财务部门)可依据报销系统的报销申请、影像文件或者收到的纸质报销凭证,按照下列()要求进行财务合规性审核。A、审核动支及报销申请是否经过相应授权审批人审批。B、核对电子报销申请与报销影像文件或者纸质原始凭证的一致性,检查原始凭证的合规性,审查报销科目的准确性和支持性文件的完整性。C、财务报告日,对于电子审批通过但未收到纸质报销凭证的费用事项,省级分公司财务管理中心(公司总部、研发中心、数据中心财务部门)可依据影像件进行审核并运行过账。D、匹配相应的纸质原始凭证、记账凭证、财务报销单并归档。

考题 公务卡结算方式是指在财政授权支付额度内,预算单位及其工作人员在公务活动中使用公务卡刷卡消费,在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款的结算方式。()

考题 预算单位业务招待费开支比例不超过公务费的2%,报销时应附有以下哪三单()。A、接待(就餐)呈批单B、正式餐饮发票(单位内部食堂收据)C、人员名单D、原始菜单

考题 禁止讲排场、比阔气、挥霍公款、铺张浪费。不准有下面哪种行为?()A、在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者按规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。B、在公务活动中提供或者接受接待,或者按规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。C、在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用。

考题 不准在公务活动中提供或者接受超过规定标准的接待,或者超过规定标准报销招待费、差旅费等相关费用()

考题 下面是对各种费用报销(借款)流程的表述,表述正确的选项有()A、生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→生产副总审批→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款B、生产性费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→生产副总审批→财务经理审查→出纳付款C、行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务主管复核→财务经理审查→出纳付款D、行政费用报销(借款):规范填写报销单据(借据)→部门经理审核→财务经理复核→财务主管复查→出纳付款

考题 自助报销模块中,分行财务初审人员对员工费用报销进行财务()审核。A、合理性与相关性B、真实性与合理性C、合规性和合法性

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考题 单选题下列关于公务卡财务报销原则的说法不正确的是()。A 公务卡报销不改变预算单位现行报销审批程序和手续B 公务人员使用公务卡所发生的各项公务性支出,必须在透支还款期内及时到本单位财务部门办理报销手续C 因个人报销不及时造成的罚息、滞纳金等相关费用,由单位承担D 通过单位“零余额账户”或其他相关账户进行还款清算

考题 问答题某公司职员陈某,自2001年至2007年间,身兼单位招待应酬费的经办人和现金出纳员两职。陈某在其长达6年的工作时间中,采用不规范填写报销单据形式、私自在经领导审核批准的《报销审批单》后加贴发票、篡改合计金额等方式疯狂作案,非法获取报销费用,合计人民币36.9万元。据审计人员调查后发现,该公司报销凭证仅有单位主要领导和经办人员签字,没有业务部门领导人员和财会人员的审核签字。要求:(1)根据上述资料,请指出该公司的内部控制制度存在哪些主要问题?(2)一个规范的零星费用报销付现流程应如何设计?

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