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下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:

A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产

B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准

C.货物验收部门与财会部门相互独立

D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务

E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性


参考答案

更多 “ 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C.货物验收部门与财会部门相互独立D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性 ” 相关考题
考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有( )A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

考题 下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( ) A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求 B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务 C.未签发的支票由专人予以妥善保管 D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记

考题 采购与付款循环内部控制主要职责分工有( )。A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.批准请购与采购部门相互独立 C.验收部门与财会部门相互独立 D.应收账款记账员不能接触现金、有价证券 E.内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

考题 下列各项措施中,审计人员认为能够有效预防采购部门购入过量或不必要物资的是:A、批准请购与采购部门相互独立 B、应付账款记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 C、验收部门与财会部门相互独立 D、内部检查与相关的执行和记录工作相互独立

考题 下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是()。A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 D.限制非授权人员接近各种记录和文件

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B:企业内部建立分级采购批准制度 C:签发支票要经过被授权人的签字批准 D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

考题 2013年3月,某审计组对乙公司2012年度财务收支情况进行了审计。有关采购与付款循环审计的情况和资料如下: 审计人员在对采购与付款循环内部控制进行调查时了解到以下情况: ①生产车间工人提出原材料采购申请,经车间主任批准后,由采购部门负责实施采购; ②采购合同的签订和审核相互独立; ③采购的原材料到货后,由财务部门负责验收; ④应付款项记账员负责签发付款支票。 违反内部控制要求的有()。 A.① B.② C.③ D.④

考题 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B、企业内部建立分级采购批准制度 C、签发支票要经过被授权人的签字批准 D、由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对