网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ,经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取正确的行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )

A.只有Ⅰ和Ⅱ
B.只有Ⅰ和Ⅳ
C.只有Ⅱ和Ⅲ
D.只有Ⅱ和Ⅳ

参考答案

参考解析
解析:D正确。这表明在资产保护方面存在薄弱环节。
更多 “以下哪项内部审计师的发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ,经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取正确的行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )” 相关考题
考题 内部审计师观察到的以下情况中,哪两项表明资产保卫方面存在控制薄弱环节?Ⅰ.某服务部门因其地理位置不当,无法给其他部门提供充分服务;Ⅱ.没有检查被聘用担任敏感职位的雇员的背景;Ⅲ.管理人员无法获取对照其他受评价单位的情况、描述本单位总体业绩表现的报告;Ⅳ.管理层没有采取措施去纠正前几次审计发现的库存控制问题。A.Ⅰ和Ⅳ是对的。 B.Ⅱ和Ⅳ是对的。 C.Ⅱ和Ⅲ是对的。 D.Ⅰ和Ⅱ是对的。

考题 初步调查披露企业从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施,随后的现场工作证实这种情况依旧存在。以下哪项行动方案应该是内部审计师所遵循的?( )A.不采取行动,开展经营方面的控制 B.与首席审计官讨论这个问题,这个问题需要特别的解决方案 C.与有关负责这个问题的人员讨论,他们应知道如何解决这个问题 D.命令有关的负责人员解决这个问题,他们有足够的时间去做这些事情

考题 下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?A.内部审计师没有将可能存在费用超支的项目作为检查内容 B.内部审计师没有发现重大的错误或弱点 C.没有发现采购业务中的控制薄弱环节 D.内部审计师的专业技能不足以胜任审计活动

考题 初步调查披露从来没有对以往报告的审计发现采取纠正措施。随后的现场工作证实这种情况依旧存在。以下哪项行动方案应该是内部审计师所遵循的?( )A.不采取行动,开展经营方面的控制 B.与首席审计官讨论这个问题,这个问题需要特别的解决方案 C.与有关的负责这个问题的人员讨论,他们应知道如何解决这个问题 D.命令有关的负责人员解决这个问题,他们有足够的时间去做这些事情

考题 在内部审计结束不久发生了一项影响重大的员工舞弊的事件。内部审计师可能没有很好履行防止舞弊发生的责任,因为他没有关注并报告:A.低风险领域的资产保护政策的缺失 B.内部人员串通可能导致控制系统失效 C.部分新员工不知道需要以及如何辨别领导签名 D.没有书面政策规定禁止的活动以及发现违规时应该采取的行动

考题 以下内部审计师的哪一发现表明在资产保护方面最有可能存在控制弱点?Ⅰ.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务。Ⅱ,聘用敏感职位的人员时没有审查其背景。Ⅲ.经理们没有获得有关其他同类组织总体经营概况报告的机会。Ⅳ.管理部门没有采取纠正行动去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题。( )A.只有Ⅰ和Ⅱ B.只有Ⅰ和Ⅳ C.只有Ⅱ和Ⅲ D.只有Ⅱ和Ⅳ

考题 下列最有可能表明在资产保护方面存在控制弱点的是:A.聘用敏感职位的职员时没有调查其背景 B.受市场环境的影响,企业的经营状况有所下降 C.没有对销售人员进行专业的培训 D.采购入库的货物在使用时发现质量不符合要求

考题 下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题的看法提供支持的是:A.负责该资产安全的管理人员在担任该职位前没有经过公司的审查 B.公司对于接近该资产的人员建立了独立审批机制 C.该公司采取了纠正措施解决了过去控制制度薄弱的问题 D.该公司的管理层均是通过能力和选拔两方面考核

考题 以下各项中,表明在资产保护方面可能存在控制弱点的是()。A.某服务部门的地理位置不是非常适合于为其他组织提供足够的服务B.聘用敏感职位的人员时没有审查其背景C.经理们没有获得有关其他同类组织总体经营情况报告的机会D.管理部门没有采取正确的行动,去解决过去审计中发现的与存货控制有关的问题
最新考题