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下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题的看法提供支持的是:()
- A、负责该资产安全的管理人员在担任该职位前没有经过公司的审查
- B、公司对于接近该资产的人员建立了独立审批机制
- C、该公司采取了纠正措施解决了过去控制制度薄弱的问题
- D、该公司的管理层均是通过能力和选拔两方面考核
参考答案
更多 “下列情形中,可以为内部审计师认为该公司在资产安全方面存在问题的看法提供支持的是:()A、负责该资产安全的管理人员在担任该职位前没有经过公司的审查B、公司对于接近该资产的人员建立了独立审批机制C、该公司采取了纠正措施解决了过去控制制度薄弱的问题D、该公司的管理层均是通过能力和选拔两方面考核” 相关考题
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保监局根据公司风险状况,将保险公司分支机构分为四类:B类机构是指()。A、经营较合规,业务发展、内部控制等方面虽有问题,但不严重的公司B、业务经营存在严重违规情形,或业务发展、内部控制等至少一个方面存在严重风险的公司C、指经营合规,业务发展、内部控制等方面未发现问题的公司D、指经营存在较严重违规情形,或业务发展、内部控制等方面存在较大风险的公司
考题
单选题下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?()A
当怀疑存在舞弊行为时B
当内部审计师记录了具体的对被审计单位不利的结论时C
当内部审计师认为内容没有争议时D
当需要根据被审计单位意见来评价重要性和准确性时
考题
单选题关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()A
每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家B
每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形C
每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊D
内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
考题
单选题内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()A
内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论B
内部审计师通过观察固定资产得出数目,并与年末的记录中固定资产的盘点数进行比对,从而证明了固定资产的存在性C
内部审计师通过检查2014年的存货收发记录,没有发现2013年的存货交易记录,所以证明2014年的记录是正确的D
内部审计师利用分析性复核程序估计销售账户余额的正确性,得出账簿记录的正确性
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