有人不知道2021年CIA考试每年有四次吗?

发布时间:2021-04-23


关注CIA考试的小伙伴们应该有了解到,2021年第二次的国际注册内部审计师(CIA)考试报名已经结束,那么有想要报考的小伙伴们可以跟随51题库考试学习网为大家分享一下CIA考试的考试报名相关讯息。

2021年国际注册内部审计师(CIA考试)考试形式:全国(不含香港特别行政区和台湾地区)共组织四次CIA考试,均为机考。

考试时间

资质审核时间

报考科目时间

预约开放时间

2021年3月2日-3月10日

2021年1月1日-1月20日

2021年1月1日-1月20日

2021年2月8日-2月28日

2021年6月2日-6月10日

2021年4月1日-4月20日

2021年4月1日-4月20日

2021年5月10日-5月30日

2021年9月2日-9月10日

2021年7月1日-7月20日

2021年7月1日-7月24日

2021年8月10日-8月31日

2021年12月2日-12月10日

2021年10月1日-10月20日

2021年10月1日10月-20日

2021年11月10日-11月30日

上面是51题库考试学习网为大家分享的表格CIA考试报名信息:

我们可以看到2021年的第三次CIA考试时间为:2021年9月2日-10日

资质审核时间为:2021年7月1-7月20日

报名时间为:2021年7月1日-7月24日

在报名时间内考生可以登陆国际内部审计师协会(IIA)认证考试管理系统(CCMS),进行提交认证申请和上传资质审核材料的操作。

考生们一定要注意科目报考窗口和报名时间是同步开放和截止的!

报名方法:

1、报考的考生需提供以下证件的原件和复印件,用A4纸并一式两份,报考所需证件:居民身份证、学历证书或职称证书、注册会计师证书、学生证。全日制在校学生(含在校研究生)报名时,凭学生证原件及复印件(一式两份),需要出具所在院校的说明其在校表现、所学专业和学业完成情况的证明(各用A4纸一式两份)。同时还需提供近期照片(一寸免冠彩色照片)4张,然后在照片背面注明考生姓名及性别(字迹工整,避免笔迹模糊照片)。

2、报考的考生无论采用中文或英文语种的考试,都必须在全部考试科目中任选两门或两门以上科目报考(三个科目考试已通过的考生则不受此限制,申请“经营管理技术”免试的也属于报考一科)。

3、已报名参加过国际注册内部审计师资格的考生,只需带准考证和身份证原件进行报名。

4、经各省内部审计协会考试办公室审查提供材料不真实者,不得参加考试,所缴纳的费用不予退还。

5、报名参加国际注册内部审计师资格考试者,不得申请延迟考试,如因故不能参加考试,所缴纳的费用不予退还。

最后,为大家分享CIA考试报名入口

注册管理系统:http://www.ciia.com.cn/cndetail.html?id=78538

考试预约系统:http://www.prometric.com.cn/

以上所述内容,就是51题库考试学习网为大家分享的2021年国际注册内部审计师考试报名的相关内容了,想要报考第三次CIA考试的考生们可以多多关注51题库考试学习网!51题库考试学习网会为您持续更新相关资讯!


下面小编为大家准备了 国际内部审计师(CIA考试) 的相关考题,供大家学习参考。

以下哪一项被认为是电子沟通的缺点( )。

Ⅰ.信息超载

Ⅱ.情绪的误传

Ⅲ.较少的传输时间

Ⅳ.纸质轨迹的缺乏

A.只有Ⅰ和Ⅱ

B.只有Ⅰ和Ⅳ

C.只有Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【正确答案】A【解析】电子沟通通常是以适当的“纸质” 轨迹为结果的,如已经保存的“已发送邮件”。较少的传输时间是电子沟通的优点。

Normally, banks will set different credit limits on different customers' credit card ac counts.

A.Right

B.Wrong

C.Doesn't say

正确答案:A
解析:从第二段第二句Normally, banks will set different credit lines to the different groups of cardholders.可推出。

A commercial bank shall establish and improve its system of internal control according to law.

A.Right

B.Wrong

C.Doesn't say

正确答案:A
解析:整个第一段和第二段第一句A commercial bank shah...its systems of examining and checking deposits, loans settlements and bad and doubtful accounts.这些都是内部控制的具体内容。

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