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下列()不属于内控制度中的制衡机制。

A:交叉核对
B:双人签字
C:双人对账
D:双人控制资产

参考答案

参考解析
解析:考查制衡机制的相关内容。制衡机制包括:职能分离、交叉核对、双人控制资产、双人签字。
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考题 下列选项中,无法体现商业银行同业存放业务内部控制薄弱的是( )。A.业务内控制度不健全 B.业务内控制度不合规 C.内控制度执行不力 D.业务内控制度不清晰

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考题 办理固定资产贷款业务,贷款人应完善内控机制,指:()。A、建立固定资产贷款风险管理制度B、建立有效的岗位制衡机制C、建立各岗位的考核和问责机制D、实行贷款全流程管理

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考题 单选题( )是指公司的内部组织结构及其相互之间的运作制约关系,即一个企业组织为了实现计划目标,防范和减少风险的发生,由全体员工共同参与,对内部组织机构业务进行全过程的介入和监控,采取权力分配、相互制衡手段,制定出系统的、制度保证的运行过程。A 内控机制B 内控制度C 内部章程D 内部规则

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考题 多选题根据《中央企业全面风险管理指引》,企业制定内控措施,应包括的内容有( )A建立内控批准制度B建立重大风险预警制度C建立聘请注册会计师审计检查制度D建立重要岗位权力制衡制度

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