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大数据审计下将对被审计单位总体进行分析,而且需要具有相关性思维。
参考答案和解析
正确
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考题
为了增强与被审计单位的沟通与合作,注册会计师可以同被审计单位的有关人员就总体审计计划的要点和某些审计程序进行讨论,并使审计程序与被审计单位有关人员的工作相协调,从而共同编制总体审计计划。( )A.正确B.错误
考题
以下针对审计机关权限说法中,不正确的是( )
A.审计机关对取得的审计对象的电子数据等资料进行综合分析,需要向审计对象核实有关情况的,审计对象应予以配合
B.有权废止被审计单位制定的与国家法律、法规相抵触的规定
C.有权就审计事项的有关问题向有关单位和个人进行调查
D.有权制止被审计单位违反国家规定的财政、财务收行为
考题
内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?A.怀疑被审计单位存在舞弊
B.工作底稿记录了对被审计单位有负面影响的审计结论
C.正在对被审计单位的舞弊案件进行调查
D.当需要被审计单位的评论来评价重要性和准确性时
考题
关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。A、内部控制良好条件下产生的会计数据比内部控制薄弱条件下产生的更具有相关性B、审计人员从被审计单位内部获取的审计证据证明力最强C、管理当局的口头声明是有效的审计证据D、审计人员所收集的审计证据必须充分和适当,才能被认为是有力的证据
考题
多选题民间审计组织在就地审计方式下进行财务审计,在准备阶段应做的主要工作包括()。A了解被审计单位的基本情况B签定审计业务约定书C初步了解和评价被审计单位的内部控制制度D收集审计证据E分析审计风险F初步界定审计重要性G编制审计计划
考题
单选题下列审计活动中,不属于计算机审计活动的是()。A
审计人员对被审单位的电子数据所进行的审计B
审计人员用计算机审计方法和技术对被审单位账簿所进行的审计C
审计人员利用计算机审计方法和技术对被审单位信息系统所进行的审计D
审计人员用手工审计方法和技术对纸质账簿所进行的审计
考题
单选题关于审计证据证明力的最恰当说明,可以概括为()。A
内部控制良好条件下产生的会计数据比内部控制薄弱条件下产生的更具有相关性B
审计人员从被审计单位内部获取的审计证据证明力最强C
管理当局的口头声明是有效的审计证据D
审计人员所收集的审计证据必须充分和适当,才能被认为是有力的证据
考题
单选题审计人员根据审前调查所提出的数据需求,按照审计目标,采取一定的方法和工具对被审计单位数据库中的数据进行采集的工作的过程称为( )。A
数据采集B
数据转换C
数据验证D
数据分析
考题
单选题审计标准的相关性是指审计标准与被审计事项和()相关联的程度。A
审计目标B
法律法规C
被审计单位D
审计人员
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