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多选题
关于内部交易的审批,说法正确的是()
A

内部交易一般按照交易所属业务的授权进行审批

B

重大内部交易应依据农业银行公司章程和授权方案的规定,提交董事会或股东大会审批

C

重大内部交易应提交总行行长审批

D

农业银行附属机构之间发生的内部交易,应当报送总行审批


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参考解析
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考题 下面关于信用卡转账撤销交易说法正确的是()。A、该交易只能进行当天转账交易的撤销B、该交易必须由综合柜员授权C、该交易应在客户在场的情况下办理D、该交易为内部差错交易,因客户原因不允许做此交易

考题 关于下列期权品种交易场所,说法正确的是()。A、普通期权(VanillaOption)主要在场外交易

考题 在编制合并财务报表时,关于企业集团内部固定资产交易说法正确的是()。A、子公司之间的固定资产交换业务不必抵销B、只抵销内部固定资产交易产生的未实现利润即可C、内部固定资产交易在该固定资产按期报废前每一年都应该做抵销分录D、该交易在合并利润表中没有相应的抵销分录

考题 关于损失报告单的审批说法正确的是()A、必须先结报,再记帐才能审批B、先结报然后就可以审批,再记账C、可以直接审批D、只有市局才能审批

考题 下列关于财务会计的说法正确的是()。A、用于内部信息使用者进行决策B、提供未来期间的预测信息C、没有系统的框架结构D、提供反映过去交易的历史信息

考题 下列关于内部交易说法错误的是()A、银行集团内部交易应当按照商业原则进行B、行集团内部的授信和担保条件不得优于独立第三方C、银行集团内部的资产转让、理财安排、同业往来、服务收费、代理交易等应当以集团内部定价为基础D、商业银行应当对整个银行集团的内部交易进行并表管理

考题 关于内部交易和内幕交易,下面说法正确的是()A、《证券法》对内幕交易和内部交易进行了规定B、内幕交易是被禁止的行为,而内部交易行为则应当被鼓励C、内幕交易针对的是证券交易,内部交易的范围则比较广泛D、内幕交易和内部交易的主体都有可能是自然人

考题 下列关于内部交易说法正确的是()A、内部交易是指兴业银行与关联方之间发生的转移资源或义务的授信、资产转移、提供服务等事项B、内部交易是指内幕人员和以不正当手段获取内幕信息的其它人员违反法律、法规的规定,泄露内幕信息,根据内幕信息买卖证券或者向他人提出买卖证券建议的行为C、内部交易是指通过证券交易所进行的股票买卖活动,与OTC场外交易对应D、内部交易是指由母公司与其所有子公司组成的企业集团范围内,母公司与子公司、子公司相互之间发生的交易

考题 下列关于重大内部交易备案,说法正确的是()A、交易双方均需进行备案报告B、向总行内控与法律合规部备案C、分支机构的交易发起部门,应在交易审批后10个工作日内备案D、总行的交易发起部门,应在交易审批后5个工作日内备案

考题 关于系统内资金汇划往账使用的(1704资金汇划往账一记双讫)交易,说法正确的是()A、该交易适用本外币业务B、该交易“本方账号”为机构的内部账或外部账,“对方账号”为系统内他行机构的内部账C、该交易只支持成功记收报行的内部账,不支持挂账处理D、该交易一般用于上下级机构的资金划款和汇票签发移存资金等

考题 采购交易关于职责分离的内部控制不包括()。A、请购与审批B、询价与确定供应商C、采购合同的订立与审批D、核对购货发票、订购单和请购单

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考题 单选题关于将关联交易提交内控合规部门审查,下列说法正确的是()A 交易发起部门有权直接审批该笔交易的,可以不提交内控合规部门审查B 交易发起部门直接报批交易的,应将相关材料提交本级行内控合规部门。由内控合规部门审查后履行后续报批程序C 交易发起部门需要先将交易提交给有权审批行业务审查部门的,应会签本级行内控合规部门后报送D 交易发起部门需要先将交易提交给有权审批行业务审查部门的,有权审批行业务审查部门在审查前会签本级行内控合规部门

考题 单选题关于内部交易和内幕交易,下面说法正确的是()A 《证券法》对内幕交易和内部交易进行了规定B 内幕交易是被禁止的行为,而内部交易行为则应当被鼓励C 内幕交易针对的是证券交易,内部交易的范围则比较广泛D 内幕交易和内部交易的主体都有可能是自然人

考题 多选题下列关于重大内部交易备案,说法正确的是()A交易双方均需进行备案报告B向总行内控与法律合规部备案C分支机构的交易发起部门,应在交易审批后10个工作日内备案D总行的交易发起部门,应在交易审批后5个工作日内备案

考题 多选题下面关于信用卡转账撤销交易说法正确的是()。A该交易只能进行当天转账交易的撤销B该交易必须由综合柜员授权C该交易应在客户在场的情况下办理D该交易为内部差错交易,因客户原因不允许做此交易

考题 单选题关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()A 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。B 授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。C 内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。D 内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。

考题 多选题关于已核销贷款收回的说法,正确的是().A用“3003贷款收回”交易进行账务处理B需填制内部资金往来凭证C需要上划贷款损失准备

考题 单选题关于系统内领款申请业务,下列说法错误的是()。A 申请机构记账员或主出纳选择“06AA”交易申请领款B 调拨审批人员在VMS中根据审批设置情况选择“调拨审批”交易进行审批C 审批人员审批同意后,管库员根据库房现金情况选择“领款券别调整”交易对申请的券别进行调整D 若第一次券别调整有误,管库员可在“券别再调整”交易中进行再调整,直至调整正确