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(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。

A.出纳员记录现金总账
B.出纳员记录应收账款明细账
C.内部审计人员定期监盘库存现金
D.主管会计同时保管支票与印章
E.主管会计编制银行存款余额调节表

参考答案

参考解析
解析:
更多 “(2010年)下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有()。A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表 ” 相关考题
考题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。 A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核与分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 案例三(一)资料2009年4月,某审计组对丙公司2008年度财务收支情况进行审计。有关货币资金业务审计的情况和资料如下:1.审计人员在对货币资金业务相关内部控制进行调查时了解到:(1)出纳员同时负责现金日记账和银行存款日记账的记录;(2)为便于及时支付款项,支票和印章由出纳员统一保管;(3)3万元以下的付款业务,会计人员可以直接办理,3万元以上的付款业务,则需会计主管审批后方可办理;(4)会计主管定期核对银行存款日记账与银行对账单,并编制银行存款余额调节表。2.通过调查了解内部控制并进行相关测试,审计人员确定货币资金业务审计的重点为证实货币资金业务的真实性、截止期和收付业务的合法性。3.审计人员对该公司库存现金进行监盘,并采取了以下程序:(1)4月l6日临近下班时进行监盘;(2)事先未通知财务部门;(3)要求出纳员清点现金,会计主管和审计人员在旁监督;(4)“库存现金盘点表”由出纳员、会计主管和审计人员共同签字后,作为审计工作底稿留存。4.通过现金监盘,审阅现金日记账及有关收付款凭证,审计人员发现:(1)4月16日现金日记账余额为7693.30元,实际库存现金监盘数为2 243.30元(2)审计人员在保险柜中发现一些单据:一是职工王某差旅费借款单一张,金额为3000元;二是已付款的报销凭证3张,金额合计4050元;三是已经收到款的现金销售凭证2张,金额合计2200元。5.审计人员发现该公司2008年12月银行对账单余额与银行存款日记账余额不符,决定采取进一步审计程序进行追踪。(二)要求:根据上述资料,为下列问题从备选答案中选出正确的答案。61.“资料1”中,违反内部控制相关要求的有:A.出纳员同时负责现金日记账和银行存款日记账的记录B.支票和印章由出纳员统一保管C.会计人员直接办理3万元以下的付款业务D.会计主管定期编制银行存款余额调节表

考题 “资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记B.支票和印章由会计人员乙统一保管C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表

考题 针对被审计单位而言,应当参加库存现金监盘的人员是( )。A.出纳员和应收账款记账员B.出纳员和总会计师C.出纳员和会计主管D.财务总监和内部审计人员

考题 被审计单位货币资金循环的下列职责分工易导致内部控制失效的是( )A.出纳员负责现金、银行存款日记账和总账的登记 B.报销单据的填制和审核分离 C.支票与印章由不同人保管 D.出纳员以外人员负责银行存款余额调节表的编制

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编著银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

考题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是( )。A.支票与印章由不同人员保管 B.报销单据填制与审核分离 C.由出纳员以外人员进行银行存款余额调节 D.出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 A.抽查日记账记录,审查相应的会计凭证上是否有会计人员的审核签章 B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确 C.观察支票与印章的保管是否分离 D.抽查现金日记账记录,检查业务核算是否正确 E.监督盘点库存现金

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是:A.出纳员编制银行存款余额调节表 B.出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账 C.出纳员签发支票 D.出纳员登记应收账款明细账

考题 下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员记录现金总账 B.出纳员记录应收账款明细账 C.内部审计人员定期监盘库存现金 D.主管会计同时保管支票与印章 E.主管会计编制银行存款余额调节表

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编制银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查

考题 被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A、支票与印章由不同人员保管B、报销单据填制与审核与分离C、由出纳员以外人员进行银行存款余额调节D、出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A、出纳员编制银行存款余额调节表B、出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C、出纳员签发支票D、出纳员登记应收账款明细账

考题 多选题“资料1”中,违反内部控制相关要求的有(  )。A出纳员同时负责现金日记账和银行存款日记账的记录B支票和印章由出纳员统一保管C会计人员直接办理3万元以下的付款业务D会计主管定期编制银行存款余额调节表

考题 单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是(  )。[2010年中级真题]A 出纳员编制银行存款余额调节表B 出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C 出纳员签发支票D 出纳员登记应收账款明细账

考题 不定项题“资料1”中,审计人员应对丙公司货币资金内部控制提出的改进建议是 ( )。A现金和银行存款日记账的登记应当相互独立B银行存款余额调节表应由出纳员编制C现金、银行存款总账应由会计人员登记D印章应由出纳员保管

考题 多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表

考题 多选题下列各项中,符合货币资全业务内部控制要求的有( )。A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表

考题 单选题在对库存现金实施监盘程序时需要提请相关人员参加监盘工作。注册会计师应当提请被审计单位参加库存现金监盘的人员是()。A 出纳员和应收账款记账员B 出纳员和总会计师C 出纳员和会计主管D 财务总监和内部审计人员

考题 单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是()。A 出纳员编制银行存款余额调节表B 出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C 出纳员签发支票D 出纳员登记应收账款明细账

考题 多选题下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账E出纳员办理支票进账业务

考题 多选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表

考题 单选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:A 财务主管统一保管支票和相关印章B 出纳员负责登记现金日记账和总账C 出纳员负责编制银行存款余额调节表D 内部审计人员对货币资金业务进行审查

考题 不定项题“资料2”中,审计人员认为不符合内部控制要求的有:A出纳员和会计人员分别保管支票和印章B出纳员登记现金日记账、银行存款日记账和应收账款明细账C会计人员编制银行存款余额调节表D会计人员可以直接办理5万元以下的付款业务

考题 单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:A 财务主管统一保管支票和相关印章B 内部审计人员对货币资金业务进行审查C 出纳员负责编著银行存款余额调节表D 出纳员负责登记现金日记账和总账

考题 单选题被审计单位货币资金控制措施容易导致内部控制失效的是()。A 支票与印章由不同人员保管B 报销单据填制与审核与分离C 由出纳员以外人员进行银行存款余额调节D 出纳员负责现金日记账和总账记录

考题 多选题下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有(  )。[2010年初级真题]A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表