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如果为审查企业是否是将验收报告与进货发票相核对后才核准支付采购货款,注册会计师抽查发票及其有关的验收单据时,不属于“误差”的是( )。

A.未附验收单据的发票

B.发票虽附有验收单据,但该单据却属于其他发票

C.发票与验收单据所记载的数量不符

D.每张凭单上均附有验收报告及发票


参考答案

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考题 企业销售业务中的发票控制制度主要包括() A.指定专人负责发票的保管与使用B.领用发票时应注明所领用发票的起讫号码C.企业与税务部门定期核对发票D.发票必须以实际业务为依据如实填列E.企业将其采购定单与销售发票相核对

考题 在采购付款环节审计时,获取合同台账、发票校验登记簿、付款申请、入库单后,检查要点包含()。 A、检查发票是否与入库单核对一致B、检查是否所有的发票都与采购合同对应C、检查是否所有采购发票都经过校验D、检查是否所有的发票都经过相应的审核及审批流程

考题 ()比较购货订单、验收报告及卖方发票,如果发票经核准付。A、会计部门B、销售部门C、采购部门D、生产部门

考题 发票代开岗对纳税人所持完税凭证与代开发票相核对,检查是否足额征税,是否将完税凭证号码注明在发票上,经核对无误后,将代开发票的哪个联次交纳税人( )。A、 存根联B、 记账联C、 抵扣联D、 发票联

考题 如果为审查企业是否是将验收报告与进货发票相核对后才核准支付采购货款,注册会计师抽查发票及其有关的验收单据时,不属于“误差”的是( )。A.未附验收单据的任何发票B.发票虽附有验收单据,但该单据却属于其他发票C.发票与验收单据记载的数量不符D.每张凭单上均附有验收报告及发票

考题 针对存货截止期的审查,以下做法中不恰当的是( )。 A.抽查存货盘点日前后的购货发票和验收单或入库单,核对金额是否一致 B.将决算日或决算日前购进的货物与其相应采购发票核对,确定是否在同期入账 C.对于决算日未收到采购发票的入库存货,检查是否暂估入账 D.审阅验收部门的记录,确定决算日或决算日前购进的货物,确定其相应采购发票是否在同期入账

考题 某组织使用电子数据内部交换和在线系统而不是纸质文件来完成采购订单、验收报告和发票。审计师将利用以下哪一项审计程序来确定是否货物收到后才支付货款,并且按照批准的价格支付货款?A.挑选向主要供货商付款的统计样本,追踪支付金额到特定发票 B.利用通用审计软件来挑选一个付款样本,利用公用参照值与储存在计算机中的采购订单、发票和验收报告进行比较 C.抽出应付账款的货币单位抽样的样本,直接向供货商证实账款金额 D.利用通用审计软件来验证某一特定日子的所有的收据,追踪验收报告到签发的支票

考题 某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有留下纸质文档。某内部审计师希望确定是否发票都是货物已经验收后才按经批准的价格支付,那么最适当的审计程序是:A.对主要供应商进行统计抽样,追踪向特定发票付款的金额 B.运用通用审计软件对付款进行抽样,核对计算机中储存的采购订单,发票以及验收报告是否一致 C.对应付账款进行货币单位抽样并向供应商函证金额9 D.运用通用审计软件抽查某一天的所有收货,追查这些验收报告至支票的签发

考题 根据采购合同,在付款到期前核对()无误后付款。A进货发票B检验单C入库单D进货发票和入库单