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柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。

  • A、收、付款账户的账号、户名是否正确
  • B、注明的业务发生事由是否真实、合理
  • C、大小写金额是否一致
  • D、凭证各联次内容是否一致,有无涂改

参考答案

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考题 以下关于取消业务风险防范说法错误的有()。A.无密户取消必须由综合柜员授权办理B.柜员办理取消交易后相关原始凭证交客户签收C.代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员可使用取消交易D.代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员不得使用取消交易

考题 柜员填制原始凭证的通用业务,必须注明(),确认无误后签章,需会计主管审核的交会计主管审批。

考题 以下关于取消业务风险防范说法错误的有()。A无密户取消必须由综合柜员授权办理B柜员办理取消交易后相关原始凭证交客户签收C代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员可使用取消交易D代理人办理存款业务发生内部操作差错时,柜员不得使用取消交易

考题 大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A、0733确认贷记业务B、0734确认借记业务C、5765确认贷方报单D、0702往账确认

考题 ()和()必须按规定实时审查营业中发生的重要业务。A、分管行长B、主管柜员C、经办柜员

考题 柜员办理业务必须认真审核原始凭证的()性、()性,以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务。

考题 柜员受理业务必须以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性,无误后选择正确交易录入。

考题 收到客户交存的现金和现金收款凭证后,柜员办理业务的操作程序包括()。A、审查凭证B、初点C、点清细数D、交易处理

考题 在广东农信社柜员职责中,授权主管负责对前台柜员权限外在自身职权范围内的业务进行复核授权,授权时必须进行以下哪些监督检查工作()A、认真审查授权原因B、认真审查原始凭证C、核实会计凭证要素与屏幕显示内容是否相符D、大额现金业务要卡把清点大数E、冲账授权要核对原始凭证和作废重要空白凭证

考题 柜员办理业务必须以()为依据。A、记账凭证B、机器记录C、原始凭证D、主管指示

考题 主管进行()前,应根据相关制度办法审查业务真伪,核实原始凭证主要要素与柜员输入内容是否一致。

考题 柜员办理业务必须()A、认真审核原始凭证的真实性、合法性B、以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务C、超过自身权限,由主管根据业务权限和规定授权后办理D、实行柜员制的营业机构,柜员不得办理涉及自身的业务

考题 在大额支付系统记账时,原始凭证审查无误后,柜员进行以下操作()。A、柜员应先采取“92”贷记过渡交易,B、在相关子系统借记付款账户,将款项从付款账户转入过渡账户,C、打印记账凭证和过渡凭证D、借方原始凭证加盖业务公章和柜员名章,作记账凭证附件。

考题 往账确认柜员收到录入柜员递交的()和(),审核无误后做0733确认交易。A、原始凭证B、记账凭证C、来账凭证D、录入清单

考题 柜员填制原始凭证的业务,必须注明业务发生的事由。

考题 柜员在受理业务申请时,对凭证的基本要素进行审查,并以()为依据,在权限范围内办理业务。A、记账凭证B、原始凭证C、业务凭证D、贷方凭证

考题 现场管理人员审核查询、查复业务,应()A、监督柜员按要求及时查询有疑问或不能解付的汇兑业务(包括实时清算、跨行支付等);B、收到的查询后,及时查清并答复查询行。C、审核柜员提交的查询查复书与原始凭证填写的一致性并签章。D、审核柜员因内部原因发起的查询事项并签章。

考题 柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时,接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认,运营主管是办理该类业务的第一责任人。

考题 单选题大额支付系统中,确认员收到录入员传递的大额支付业务录入清单和贷方原始凭证和过渡业务传票后,应首先审查录入清单与贷方原始凭证的要素是否一致。审查无误后,确认员选择()交易进行往账确认。A 0733确认贷记业务B 0734确认借记业务C 5765确认贷方报单D 0702往账确认

考题 填空题柜员办理业务必须认真审核原始凭证的()性、()性,以原始凭证为依据,在授权范围内办理业务。

考题 填空题柜员填制原始凭证的通用业务,必须注明(),确认无误后签章,需会计主管审核的交会计主管审批。

考题 多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的(),并以原始凭证为依据,在权限范围内办理业务。A真实性B合法性C对凭证的基本要素进行审查

考题 判断题柜员填制原始凭证的业务,必须注明业务发生的事由。A 对B 错

考题 判断题柜员受理业务必须以原始凭证为依据,认真审核原始凭证的真实性、合规性、合法性,无误后选择正确交易录入。A 对B 错

考题 多选题现场管理人员审核查询、查复业务,应()A监督柜员按要求及时查询有疑问或不能解付的汇兑业务(包括实时清算、跨行支付等);B收到的查询后,及时查清并答复查询行。C审核柜员提交的查询查复书与原始凭证填写的一致性并签章。D审核柜员因内部原因发起的查询事项并签章。

考题 多选题柜员收到内部业务的原始凭证后,必须审查以下内容()。A收、付款账户的账号、户名是否正确B注明的业务发生事由是否真实、合理C大小写金额是否一致D凭证各联次内容是否一致,有无涂改

考题 判断题柜员制办理人民币单位银行结算账户通存通兑业务时,接柜柜员负责原始凭证审查、现金收付和业务信息确认,运营主管是办理该类业务的第一责任人。A 对B 错