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多选题
下列各项中,不属于“完整性”审计目标的有()。
A

流动负债是否所隐瞒

B

固定资产的预计使用年限是否适当

C

坏账准备的计提方法是否在报表附注披露

D

记录的存货是否存在


参考答案

参考解析
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考题 下列各项中,不属于注册会计师审计应收账款和销售的审计目标的是( )。A.确定应收账款与销售交易的完整性B.估计应收账款的收现期C.查明应收账款是否真实存在D.查明应收账款和销售记录是否正确

考题 下列各项中,属于统计指标的有( )。

考题 下列各项中,不属于内部审计程序的有:A:向社会公布审计结果 B:分级复核审计报告 C:签订审计业务约定书 D:编制项目审计方案 E:制定年度审计计划

考题 下列各项中,不属于内部审计准备阶段的工作是:A:编制审计方案 B:发出审计通知书 C:编制审计报告 D:确定重要性和审计风险

考题 下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是:A:检查 B:评价 C:观察 D:询问

考题 下列各项中,不属于审计质量管理主体的是:A:审计机关 B:审计组长 C:审计人员 D:被审计单位

考题 下列各项中,属于薪酬业务实质性审查审计目标的有:A:证实薪酬业务的真实性 B:证实薪酬业务的合法性 C:证实薪酬结算的完整性 D:证实相关账务处理的正确性 E:证实薪酬业务内部控制的有效性

考题 下列各项中,属于营业收入审计目标的有()。A.计价与分类的正确性 B.业务的真实性 C.在财务报表中列示及披露的恰当性 D.过账和汇总的正确性 E.完整性

考题 下列各项中,不是影响注册会计师获取适当的审计证据的因素有( )。 A.审计证据的来源 B.审计证据的总体规模与特征 C.审计证据的完整性 D.审计过程中是否发现错误或舞弊

考题 下列各项中,不属于“完整性”审计目标的有()。A、流动负债是否所隐瞒B、固定资产的预计使用年限是否适当C、坏账准备的计提方法是否在报表附注披露D、记录的存货是否存在

考题 下列各项中,不属于国家审计报告内容的是()。A、签发日期B、审计内容C、审计评价意见D、审计组人员构成及分工

考题 下列各项中,不属于财务报表审计的基本业务流程的是()A、审计计划阶段B、审计实施阶段C、审计完成阶段D、审计处理阶段

考题 下列各项中,不属于按照审计目的对审计监督进行分类的项是()A、专项审计B、财政、财务审计C、经济效益审计D、财政法纪审计

考题 某下列选项中不属于应用控制的目标的是:()A、保证数据记录的完整性和准确性B、保证数据处理的完整性和准确性C、提供处理结果的审计流程和记录D、限定对特定数据和资源的访问

考题 下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。A、相关性B、可靠性C、充分性D、完整性

考题 下列各项中,不属于胆经的病候的是()。A、口苦B、面微有尘C、足外反热D、目似脱E、善太息

考题 下列各项中,为了实现审计人员具体审计目标中完整性目标的是()。A、有价证券的市价是否列示B、实现的销售是否全部登记入账C、长期投资是否超过净资产的50%D、购货引起的借贷双方是否同期入账

考题 单选题下列各项中,为了实现审计人员具体审计目标中完整性目标的是()。A 有价证券的市价是否列示B 实现的销售是否全部登记入账C 长期投资是否超过净资产的50%D 购货引起的借贷双方是否同期入账

考题 多选题下列各项中,不属于内部审计程序的有()。A向社会公布审计结果B分级复核审计报告C签订审计业务约定书D编制项目审计方案E制订年度审计计划

考题 单选题下列不属于应付账款的审计目标的是( )。A 总体合理性B 真实性C 计价正确性D 完整性

考题 单选题下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是 ( )A 已收到的货币资金确实为被审计单位所有B 与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C 货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求D 已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金

考题 单选题下列选项中不属于应用控制的目标的是:()A 保证数据记录的完整性和准确性B 保证数据处理的完整性和准确性C 提供处理结果的审计流程和记录D 限定对特定数据和资源的访问

考题 多选题下列各项中,属于营业收入审计目标的有( )。A计价与分类的正确性B业务的真实性C在财务报表中列示及披露的恰当性D过账和汇总的正确性E完整性

考题 单选题下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是( )。A 检查B 分类C 观察D 询问

考题 单选题下列各项中,不属于生产业务审计目标的是( )。A 计价的正确性B 会计处理的正确性C 业务的合法性D 截止期的正确性

考题 多选题下列各项中,属于审计证据在质量上方面应满足的特征的有()。A相关性B可靠性C充分性D完整性

考题 单选题下列各项中,不属于审计质量管理主体的是()。A 审计机关B 审计组长C 审计人员D 被审计单位