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监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?()

  • A、首席财务官
  • B、首席审计执行官
  • C、高级管理层
  • D、审计委员会

参考答案

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考题 联席会议的主要职责是研究制定有关经济责任审计的政策和制度,监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况,协调解决工作中出现的问题。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 联席会议的主要职责是( )浙委办[2011]91号第9条 A、研究制定有关经济责任审计的政策和制度B、监督检查、交流通报经济责任审计工作开展情况C、协调解决工作中出现的问题D、确定年度经济责任审计计划

考题 根据《国际内部审计专业实务框架》,为协调内外审计工作而进行的恰当职责分工是: 工作监督业务协调A.首席审计执行官股东大会 B.董事会首席审计执行官 C.首席财务官首席审计执行官 D.董事会首席财务官

考题 监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?A.首席财务官 B.首席审计执行官 C.高级管理层 D.审计委员会

考题 对内外部审计工作协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?A.董事会的职责。 B.首席审计执行官的职责。 C.外部审计业务合作伙伴的职责。 D.高层管理人员的职责。

考题 总部业务关联部门(单位)根据()原则,按照职责分工负责对相关业务环节实施日常监督。A、谁负责,谁监督B、谁主管,谁监督C、谁主管,谁负责D、谁监督,谁负责

考题 监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态是谁的职责?

考题 批准并监督委托生产是谁的职责?

考题 以下不属于职能部门尽职监督职责的是()A、监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行B、对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理C、培育本条线内控合规文化D、落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改

考题 审计工作开展情况应当作为考核评价领导干部落实什么职责的重要内容。()A、党风廉政建设责任臸B、履行经济职责C、提职晋级D、业绩考核E、资产监督管理职责F、重大经济决策职责

考题 审计组组长的主要职责是()。A、复核审计证据和审计工作底稿B、检查监督工作进度和质量C、协调审计中有关事宜D、解决工作中的疑难问题

考题 监督厂区卫生状况是谁的职责?

考题 根据《标准》的要求,下列属于首席审计执行官的职责的是:() Ⅰ.与外部审计师协调审计工作。 Ⅱ.为年度报表的财务审计提供资料。 Ⅲ.与董事会沟通外部审计师关于绩效评估的结果。 Ⅳ.与高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果。A、Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。B、Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。C、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。D、Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

考题 财务组织体系内部控制评估主要反映()。A、企业财务监督B、内部审计监督体系的组织机构设置C、财务监督、审计监督的日常职责管理D、审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况

考题 行政协调的主要模式是内外部协调方式()

考题 传统人事管理的职责是()A、组织B、协调C、控制D、监督E、决策

考题 《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。A、制订内部审计工作制度B、监督有关单位建立健全内部审计工作机制C、指导内部审计的开展D、检查、评价内部审计工作E、指导、监督内部审计师协会依法履行职责

考题 单选题以下不属于职能部门尽职监督职责的是()A 监督下级机构对口部门尽职监督职责的履行B 对尽职监督发现的有关责任人员进行经济处理C 培育本条线内控合规文化D 落实内外部各类监督检查发现相关问题的整改

考题 问答题监督厂房和设备的维护,以保持其良好的运行状态是谁的职责?

考题 问答题批准并监督委托生产是谁的职责?

考题 多选题《湖南省内部审计办法》规定,县级以上人民政府审计机关负责指导和监督本行政区域内的内部审计工作,履行下列哪些()职责。A制订内部审计工作制度B监督有关单位建立健全内部审计工作机制C指导内部审计的开展D检查、评价内部审计工作E指导、监督内部审计师协会依法履行职责

考题 多选题审计工作开展情况应当作为考核评价领导干部落实什么职责的重要内容。()A党风廉政建设责任臸B履行经济职责C提职晋级D业绩考核E资产监督管理职责F重大经济决策职责

考题 单选题监督内外部审计工作的协调情况是谁的职责?()A 首席财务官B 首席审计执行官C 高级管理层D 审计委员会

考题 单选题根据《标准》的要求,下列属于首席审计执行官的职责的是:() Ⅰ.与外部审计师协调审计工作。 Ⅱ.为年度报表的财务审计提供资料。 Ⅲ.与董事会沟通外部审计师关于绩效评估的结果。 Ⅳ.与高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果。A Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ。B Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ。C Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ。D Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ。

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考题 多选题财务组织体系内部控制评估主要反映()。A企业财务监督B内部审计监督体系的组织机构设置C财务监督、审计监督的日常职责管理D审计工作成果及发现并解决重大内部控制缺陷情况

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