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内部审计人员在进行审计时应遵循的法律和准则包括()

  • A、《审计法》和审计准则
  • B、《审计法》和《企业会计准则》
  • C、《会计法》和《企业会计准则》
  • D、《注册会计师师法》和企业内部控制规范

参考答案

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考题 审计人员在了解控制环境时,通常不考虑的因素有()A、会计信息系统B、公司董事会对内部控制重要性的态度和认识C、业绩评价D、组织结构

考题 以下模式中,内部审计机构的独立性和权威性最弱的是()A、董事会领导的组织模式B、监事会领导的组织模式C、由总经理领导的组织模式D、主管财务的副总经理领导的组织模式

考题 内部审计人员在进行审计时应遵循的法律和准则包括()A、《审计法》和审计准则B、《审计法》和《企业会计准则》C、《会计法》和《企业会计准则》D、《注册会计师师法》和企业内部控制规范

考题 下列审计中,独立性最弱的是()A、国家审计B、内部审计C、注册会计师审计D、外部审计

考题 审计按其与被审计单位的关系不同,可分为()A、国家审计B、外部审计C、内部审计D、注册会计师审计

考题 可接受的审计风险一定,重大差异或缺陷风险越高,可接受的检查风险越高。

考题 银行对账单比收料单可靠。

考题 越客观的审计证据越可靠,越及时的审计证据越可靠。

考题 内部控制的目标包括()A、财务报告的可靠性B、审计风险处在低水平C、经营的效率和效果D、在所有的经营活动中遵守法律法规的要求

考题 下列关于注册会计师审计的说法中,正确的是()A、注册会计师审计体现为双向独立B、注册会计师审计是一种有偿审计C、注册会计师审计是一种受托审计D、注册会计师审计在执行中必须利用内部审计的工作成果