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确认事实阶段包括()

  • A、项目小组组长根据内审过程中编写的工作底稿,审核汇总形成“内审事实确认书”
  • B、被审计部门对“内审事实确认书”的内容进行确认,提出确认意见并签章,如有异议,被审计部门可说明情况,并附上相关证据
  • C、主审人根据“内审事实确认书”和参考被审计部门的确认意见,汇总形成“内审初步意见”
  • D、与被审计单位召开会议交换意见。

参考答案

更多 “确认事实阶段包括()A、项目小组组长根据内审过程中编写的工作底稿,审核汇总形成“内审事实确认书”B、被审计部门对“内审事实确认书”的内容进行确认,提出确认意见并签章,如有异议,被审计部门可说明情况,并附上相关证据C、主审人根据“内审事实确认书”和参考被审计部门的确认意见,汇总形成“内审初步意见”D、与被审计单位召开会议交换意见。” 相关考题
考题 是联系审计证据和审计结论的桥梁。A.审计工作底稿B.事实确认书C.审计依据D.审计方案

考题 实验室为使审核人员独立于被审核的工作,决定不再培训内审员,而是聘请两位外单位经过培训并确认其资格的内审员进行内审。

考题 审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。A、审计告知单B、反馈意见书C、审计事实确认书D、审计决定书

考题 下列属于证明类文件材料的有()。A、审计承诺书B、审计工作底稿、审计事实确认书及相关审计证据C、审计事实确认书及相关审计证据D、审计整改通知书

考题 现场测试评价人员向被评价机构提交(),由被评价机构签署反馈意见。A、工作记录B、事实确认书C、工作底稿D、评价报告

考题 在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。A、审计查询单B、审计事实确认书C、询证函D、反馈意见书

考题 内审档案归档的主要内容为()被审计单位整改报告,内审报告,内审初步意见及反馈意见,内审事实确认书及反馈意见,被审计单位自查报告(述职报告),内审通知书(离任审计通知书),内审方案,工作底稿,调阅清单等与之有关的资料。A、《内审结论和处理决定》或《离任审计结论》、《内审意见书》B、告有关业务管理部门的函C、以前年度有关被审计单位的《内审结论和处理决定》和整改情况等有关材料;D、外部审计监督部门出具的有关被审计单位的检查结论和处理决定以及执行情况等;

考题 内审处理阶段,根据行领导的批示意见和内审报告的内容,由主审人起草《内审结论和处理决定》,离任审计时为《离任审计结论》,同级监督时为()。A、《内审意见书》B、《内审结论》C、《内审处理决定》

考题 内审报告包括实施内审的基本情况、()、存在的问题、处理意见及建议四方面内容:A、立项依据、现场实施起止时间、被审计单位名称B、被审计单履行职责情况C、内审范围和主要内容

考题 内审组组长、主审人、项目小组长外其他成员的主要职责包括:根据内审方案进行现场检查、分析与取证;()完成项目小组组长安排的其他工作。A、编制工作底稿;B、及时汇报检查过程中发现的问题;C、收集与本次内审有关的资料

考题 “稽查事实确认书”中稽查事实描述的内容应包括()A、稽查的时间、范围、工作量等基本情况B、被稽查单位规范经营的情况C、稽查处理意见及建议D、稽查中发现的问题

考题 现场稽核事实确认书如因特殊原因无法举行总结会谈,稽核组可将《稽核事实确认书》发送至被稽核单位,被稽核单位应在()个工作日内提出反馈意见,逾期未提出的,视同确认事实确认书内容。A、1B、2C、5D、9

考题 审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并附相关审计证据。A、审计工作底稿B、审计报告C、审计事实确认书D、审计整改通知书

考题 审计事实确认书在经过()签名确认后,经统一编号后交给被审计单位签章确认后及时收回。A、审计人员B、复核人员C、审计主审D、审计组组长

考题 审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。A、审计查询单B、审计事实确认书C、询证函D、反馈意见书

考题 内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。A、反馈意见书B、审计事实确认书C、审计查询单D、审计告知单

考题 采集被审计单位()作为审计证据的,应当在审计事实确认书中记录数据的采集和处理过程。A、书面证据B、视听数据C、口头证据D、电子数据

考题 在现场检查实施阶段结束后,检查组成员应根据检查工作底稿和检查事实确认书进行分类整理,形成各检查项目的现场检查小结,将检查小结和工作底稿、事实确认书交()审核。A、检查组组长B、主查人C、项目负责人D、被查机构领导

考题 事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认。A、主查人B、检查组组长C、小组长D、分管局长

考题 工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的,每次扣()A、1分B、2分C、3分D、5分

考题 多选题“稽查事实确认书”中稽查事实描述的内容应包括()A稽查的时间、范围、工作量等基本情况B被稽查单位规范经营的情况C稽查处理意见及建议D稽查中发现的问题

考题 单选题内审报告包括实施内审的基本情况、()、存在的问题、处理意见及建议四方面内容:A 立项依据、现场实施起止时间、被审计单位名称B 被审计单履行职责情况C 内审范围和主要内容

考题 单选题事实确认书经()逐一审核签字后,交被查单位负责人逐一签具明确意见,并签字或盖章确认。A 主查人B 检查组组长C 小组长D 分管局长

考题 单选题检查人员形成的事实确认书下发后,相关责任人应登录农信稽核审计系统查看事实确认书并在()天内进行反馈。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题现场测试评价人员向被评价机构提交(),由被评价机构签署反馈意见。A 工作记录B 事实确认书C 工作底稿D 评价报告

考题 单选题()是联系审计证据和审计结论的桥梁。A 审计工作底稿B 事实确认书C 审计依据D 审计方案

考题 单选题内审处理阶段,根据行领导的批示意见和内审报告的内容,由主审人起草《内审结论和处理决定》,离任审计时为《离任审计结论》,同级监督时为()。A 《内审意见书》B 《内审结论》C 《内审处理决定》