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内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。

  • A、反馈意见书
  • B、审计事实确认书
  • C、审计查询单
  • D、审计告知单

参考答案

更多 “内部审计部门可采用()形式,将审计过程中发现的问题或事项与相关职能部门沟通,要求相关职能部门加强管理,督促落实整改。A、反馈意见书B、审计事实确认书C、审计查询单D、审计告知单” 相关考题
考题 《审计署关于内部审计工作的规定》指出:单位应当建立健全审计发现问题整改机制,明确被审计单位主要负责人为整改第一责任人。对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果书面告知内部审计机构。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 尽职监督现场监督发现问题的,职能部门应当下发(),提出整改意见和整改期限,督促相关机构整改。A.整改意见书B.整改通知书C.检查意见书D.事实确认书

考题 农村集体经济审计意见书的内容包括(  )。 A.审计的内容、范围和目的 B.审计机关发现的问题与缺陷 C.审计事项的评价及评价依据 D.审计处理决定 E.审计结果反馈信息

考题 内部审计部门需要向中国证监会或其派出机构报告的事项包括()。 A.制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划 B.向董事会提交的全面审计工作报告 C.内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构 D.外部中介机构对银行的审计报告 E.内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况

考题 在开始制定审计计划时,内部审计部门要求管理人员进行参与并进行沟通,主要原因是:A.核实各类最高风险已纳入基于风险的审计计划 B.确认以往的审计建议已经得到整改落实 C.讨论将在每项审计业务中得到应用的审计测试 D.保证审计人员为了开展审计工作可以进入公司的相关场地并获取公司的相关记录

考题 对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A、检查B、审计C、条线D、支行

考题 内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用()方式向派出审计机构或上一级审计部门报告。A、审计告知单B、审计移送处理书C、专题报告D、审计要情专报

考题 审计决定采用()形式,由派出机构内部审计部门拟订,经部门负责人审核后报分管领导审核签发。A、审计告知单B、反馈意见书C、审计事实确认书D、审计决定书

考题 下列属于证明类文件材料的有()。A、审计承诺书B、审计工作底稿、审计事实确认书及相关审计证据C、审计事实确认书及相关审计证据D、审计整改通知书

考题 审计组应对经济责任审计报告中所涉及的问题,逐项提出整改要求、整改期限、整改目标,形成()。A、审计报告B、审计建议书C、审计整改通知书D、反馈意见书

考题 在审计取证过程中发现审计对象违规违纪或其他问题的,审计人员应编制(),并获取相关审计证据作为其附件。A、审计查询单B、审计事实确认书C、询证函D、反馈意见书

考题 根据《标准》,下列关于审计报告中审计发现的说法不正确的是:()A、审计发现的叙述应该与审计目标相关B、审计发现是对事实的陈述C、是对在审计过程中发现的有关部门控制强点和弱点的事实证据D、审计发现是对某事件的陈述以及对被审计部门的建议

考题 农村集体经济审计意见书的内容包括()。A、审计的内容、范围和目的B、审计机关发现的问题与缺陷C、审计事项的评价及评价依据D、审计处理决定E、审计结果反馈信息

考题 经审会应当建立审计整改督察制度,对被审计单位进行(),督促其落实整改意见,执行审计决定。A、审计监督B、审计调查C、审计回访D、审计督察

考题 依据《江西省农村信用社工作人员违规违纪行为扣分办法》,以下扣分正确是()。A、现场审计项目实施申请未经相关领导审批的每次扣1分B、现场审计项目应制订方案而未制订《审计方案》的每次扣2分C、工作底稿、事实确认书、审计初步意见未经被查单位相关人员签字确认的每次扣3分D、审计组未按要求向派出部门提交《审计报告》和《审计意见书》的每次扣3分E、未对被查网点发出审计整改建议或(审计意见书)的每次扣3分

考题 审计部门根据查明的违规违纪问题,向被审计单位提出纠正和改进意见,并要求被审计单位在规定的期限内落实的书面文件是指()。A、审计整改B、审计移送处理书C、审计决定书D、审计意见书

考题 尽职监督现场监督发现问题的,职能部门应当下发(),提出整改意见和整改期限,督促相关机构整改。A、整改意见书B、整改通知书C、检查意见书D、事实确认书

考题 内部审计部门应定期对反洗钱内部控制的()进行审计,并督促审计发现问题的整改。A、健全性B、及时性C、有效性D、突发性

考题 审计人员对被审计对象违规违纪或其他问题的,应按规定编制()并附相关审计证据。A、审计工作底稿B、审计报告C、审计事实确认书D、审计整改通知书

考题 后续审计的内容主要包括()。A、审计整改落实情况B、审计发现的问题是否引起足够的重视,明确整改职能部门、落实责任人C、对审计发现的问题是否及时采取纠正措施,纠正措施是否符合规定,同类问题在其他所管辖分支机构(领域)也得到纠正,审计效果如何等D、审计发现的主要问题、整改要求和整改情况等,是否在一定范围内进行通报。

考题 审计组人员就审计事项需要延伸、追溯的或者发现的可疑问题、需要进一步查清的问题,可向被审计单位提交(),由被审计单位回答查询问题,以进一步确认审计事项的真实性和可靠性。A、审计查询单B、审计事实确认书C、询证函D、反馈意见书

考题 对于监督发现的内部控制缺陷,()应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任。A、董事会B、业务部门C、内部审计部门D、内控管理职能部门

考题 内部审计部门需要向中国证监会或其派出机构报告的事项包括()。A、制定的内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划B、向董事会提交的全面审计工作报告C、内部审计部门开展异地审计的,应当同时将审计报告抄报审计对象所在地的中国证监会派出机构D、外部中介机构对银行的审计报告E、内部审计部门发现重大问题并报告董事会后,在问题未得到认真查处整改情况下,应直接向中国证监会报告相关情况

考题 多选题农村集体经济审计意见书的内容包括()。A审计的内容、范围和目的B审计机关发现的问题与缺陷C审计事项的评价及评价依据D审计处理决定E审计结果反馈信息

考题 单选题根据内部审计章程,被审计单位对待审计发现问题和建议应采取哪种态度?()A 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不予关注审计建议B 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,并结合实际落实审计建议,对违规违法问题,追究相关人员责任C 针对审计发现的问题采取有效措施进行整改,不针对违规问题追究责任人D 针对审计发现的问题采取部分有效措施进行整改,并结合实际落实部分审计建议

考题 单选题对审计活动中发现的风险和问题,负责()部门应督促和监督有关部门及时落实整改。A 检查B 审计C 条线D 支行

考题 多选题被审计单位为分行的,分行内控合规部门具体负责牵头组织分行的审计整改,包括审计整改的协调、督促、汇总、报告、反馈及审计整改情况的系统录入等工作()A协调B督促C汇总D报告E反馈