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内部控制管理办法中,业务部门和稽核部门主要负责哪些工作?


参考答案

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考题 内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。 ( )

考题 下列各项中,对本企业内部控制的建立健全和有效实施负责的是()。 A.财务负责人B.小企业主要负责人C.业务部门经理D.外部审计人员

考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》,全面负责理财类业务监察稽核工作的部门是()。 A.审计部门B.安全保卫部门C.会计部门D.业务部门

考题 公司内部控制制度中的内部稽核控制要求内部稽核部门对总经理负责。()

考题 托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部控制工作责任、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制落实。( )

考题 ( )和( )独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈。A.公司督察长;独立董事 B.公司督察长;内部监察稽核部门 C.独立董事;内部监察稽核部门 D.理事长;内部监察稽核部门

考题 稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理。()

考题 稽核工作方案由稽核审计部门具体负责制定,主要包括哪些内容?

考题 对于重要业务部门主要负责人及重要岗位人员的离任稽核,经上级稽核部门批准,可由所在单位稽核部门负责组织实施。

考题 下列部门中()负责对公司内部控制制度的执行情况进行持续监督。A、运营部门B、监察稽核部门C、财务审计部门D、办公室

考题 ()和()独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈。A、公司督察长;独立董事B、独立董事;内部监察稽核部门C、公司督察长;内部监察稽核部门D、理事长;内部监察稽核部门

考题 稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有()。A、对各项业务及其操作提出内部控制建议B、独立检查和评价有关内部控制制度C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分

考题 各级()和信用风险管理部门根据工作需要对授信调查部门所开展的授信调查工作进行现场检查和尽职调查。A、稽核部门B、公司业务部门C、国际业务部门D、法律部门

考题 在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A、负责组织开展监督检查B、负责严格执行相关制度规定C、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D、负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改

考题 审贷分离的核心是将负责贷款调查的()与负责贷款审查的()相分离,以达到相互制约的目的。()A、业务部门;监控部门B、业务部门;管理部门C、调配部门;稽核部门D、管理部门;调配部门

考题 为严格规范重要岗位和敏感环节工作人员八小时内外的行为,()应就这些岗位、环节工作人员的买卖股票行为建立内部报告制度。A、审计部门B、业务部门C、会计部门D、稽核部门

考题 根据《中国邮政储蓄银行理财类业务管理办法》,全面负责理财类业务监察稽核工作的部门是()。A、审计部门B、安全保卫部门C、会计部门D、业务部门

考题 ()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。A、内部控制评价部门B、内部审计部门C、内部控制的监督、评价D、内部控制的建设、执行部门

考题 商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。A、内部控制的建设、执行部门B、内部控制的监督、评价部门C、内部控制的建设、监督部门D、内部控制的执行、评价部门

考题 问答题内部控制管理办法中,业务部门和稽核部门主要负责哪些工作?

考题 单选题()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。A 内部控制评价部门B 内部审计部门C 内部控制的监督、评价D 内部控制的建设、执行部门

考题 判断题对于重要业务部门主要负责人及重要岗位人员的离任稽核,经上级稽核部门批准,可由所在单位稽核部门负责组织实施。A 对B 错

考题 单选题自营业务部门负责人离任前,应由(  )进行审计。A 稽核部门B 资产管理部门C 资产管理里部门D 经纪业务部门

考题 单选题各级()和信用风险管理部门根据工作需要对授信调查部门所开展的授信调查工作进行现场检查和尽职调查。A 稽核部门B 公司业务部门C 国际业务部门D 法律部门

考题 问答题稽核工作方案由稽核审计部门具体负责制定,主要包括哪些内容?

考题 多选题在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A负责组织开展监督检查B负责严格执行相关制度规定C负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改

考题 单选题公司()和( )独立于其他部门,对内部控制制度的执行情况实行严格检查和反馈。A 督察长;独立董事B 独立董事;内部监察稽核部门C 督察长;内部监察稽核部门D 理事长;内部监察稽核部门