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以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()

  • A、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管
  • B、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务
  • C、专人定期核对银行账户,每月至少核对一次
  • D、重要货币资金支付,由总经理决策和审批

参考答案

更多 “以下关于货币资金内部控制的描述中错误的是()A、出纳员不得兼任稽核、会计档案保管B、严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务C、专人定期核对银行账户,每月至少核对一次D、重要货币资金支付,由总经理决策和审批” 相关考题
考题 第 39 题 下列有关货币资金内部控制的描述中,说法正确的有(  )。A.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B.不得由一人办理货币资金业务的全过程C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次D.单位现金收入应当及时存入银行,不得用于直接支付单位自身的支出

考题 ABC会计师事务所接受委托对XYZ公司2010年度财务报表进行审计,丁注册会计师负责对货币资金项目进行审计,在审计的过程中遇到下列问题,请代为做出正确的专业判断。 下列有关货币资金内部控制的描述中,不正确的是( )。A.货币资金的收支与记账的岗位分离B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作C.指定专人定期核对银行账户,每年至少核对一次D.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行

考题 根据《内部会计控制规范—货币资金(试行)》规定,严禁C办理货币资金业务或直接接触货币资金。A.采购机构或人员B.销售机构或人员C.未经授权的机构和人员D.非出纳人员

考题 在对A公司2006年度财务报表进行审计时,A注册会计师在对货币资产进行审计时中遇到以下问题,请代为作出正确的专业判断。货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策C.现金收入及时存人银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 A注册会计师是N公司2002年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。 A、财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金D、出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账

考题 Y公司货币资金内部控制的以下关键环节中,无缺陷的是( )。A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。单位不得由一人办理货币资金业务的全过程C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定出纳定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 注册会计师李浩是XYZ公司2005年度会计报表审计的外勤审计负责人,在审计过程中,需对负责货币资金审计的助理人员提出的相关问题予以解答。请代为做出正确的专业判断。货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是( )。A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 根据《内部会计控制规范——货币资金(试行)》的规定,单位应当指定专人定期核对银行账户,每月至少核对_______次。A.一B.二C.三D.四

考题 根据《内部会计控制规范---货币资金(试行)》规定,严禁__________办理货币资金业务或直接接触货币资金。A.采购机构或人员B.销售机构或人员C.未经授权的机构或人员D.非出纳人员

考题 寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是( )。A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

考题 下列有关被审计单位货币资金管理的表述中,注册会计师认为不正确的是( )。 A.出纳负责现金保管及登记现金及银行存款日记账 B.10万元以下资金使用由财务经理授权批准,10万元以上资金使用由总经理授权批准 C.由不负责货币资金业务的人员每月定期核对银行账户,编制银行存款余额调节表 D.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管

考题 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是( )。A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章 B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批 C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账 D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请.支付审批.办理支付,最后进行支付复核

考题 货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。 A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策 C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金 D.指定专人定期核对银行账户,每月至少核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是( )。 A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管; B.对重要货币资金支付业务,实行集体决策; C.现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金; D.指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。

考题 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()。A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。A、财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D、指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 多选题下列关于货币资金的授权管理.表述正确的有()。A应当明确审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定。在授权范围内进行审批,不得超越审批权限C严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位对重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为

考题 多选题下列有关货币资金内部控制的说法,正确的有(  )。A出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作B审批人应当根据货币资金授权批准制度的规定,在授权范围内进行审批,不得超越审批权限。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告C企业对于重要货币资金支付业务,应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为D通常情况下,企业取得的货币资金收入需要及时入账,一般不得私设“小金库”

考题 单选题货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()。A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B 对重要货币资金支付业务,实行集体决策C 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 单选题下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B 对大额货币资金的支付业务,实行集体决策C 现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金D 指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表

考题 单选题货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是()。A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B 对重要货币资金支付业务,实行集体决策C 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 单选题甲公司是一家食品企业。该公司聘请的会计师事务所在对其进行审计时,发现该公司在货币资金内部控制方面存在以下做法。以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是(  )。A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B 对重要货币资金支付业务,实行集体决策C 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 单选题在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是()。A 财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B 对重要货币资金支付业务,实行集体决策C 现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 多选题货币资金内部控制的以下关键环节中,没有缺陷的有()。A财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管B对重要货币资金支付业务,实行集体决策C现金收入及时存入银行,特殊情况下,经主管领导审查批准方可坐支现金D指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符

考题 单选题注册会计师了解的货币资金内部控制的以下关键环节中,存在重大缺陷的是(  )。A 财务专用章和个人名章均由指定的某一个专人负责保管B 对金额重大的货币资金支付业务,实行集体决策C 企业不得坐支库存现金,特殊情况下,由开户银行审查批准方可坐支库存现金D 指定专人定期核对银行账户,每月核对一次,编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符