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以下事项中可能表明某单位货币资金内部控制存在重大缺陷的是()。
A、财务专用章由财务负责人本人或其授权人员保管,出纳员个人名章由其本人保管
B、对重要货币资金支付业务,实行集体决策授权控制
C、现金收入及时存入银行,特殊情况下,经开户银行审查批准方可坐支现金
D、出纳员每月必须核对银行账户,针对每一银行账户分别编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账
参考答案
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考题
下列关于控制缺陷的说法中,正确的是( )。
A.重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
B.重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
C.内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷
D.内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷
考题
下列关于控制缺陷的说法中,正确的是( )。
A.重要缺陷是内部控制中存在的.可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
B.重大缺陷是内部控制中存在的.其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
C.内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷
D.内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷
考题
下列对于函证结果中的不符事项处理的说法中正确的有( )。
A、注册会计师应当调查不符事项,以确定是否表明存在错报
B、不符事项可能显示被审计的单位与财务报告相关的内部控制存在缺陷
C、某些不符事项并不表明存在错报
D、不符事项必然说明被审计单位存在舞弊
考题
下列关于控制缺陷的说法中,正确的是( )。
A、重要缺陷是内部控制中存在的、可能导致不能及时防止或发现并纠正财务报表出现重大错报的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
B、重大缺陷是内部控制中存在的、其严重程度足以引起负责监督被审计单位财务报告的人员关注的一项控制缺陷或多项控制缺陷的组合
C、内部控制存在的缺陷,按其严重程度分为设计缺陷和运行缺陷
D、内部控制存在的缺陷包括设计缺陷和运行缺陷
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