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多选题
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的方面有(  )。
A

及时性

B

安全性

C

有效性

D

适宜性


参考答案

参考解析
解析:
企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性。
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考题 内部控制缺陷报告的内容不包括() A.控制活动的有效性B.企业应当结合内部控制监督检查工作,定期对内部控制的健全性、合理性与有效性进行自我评估,形成书面评估报告。评估报告应当全面反映企业一定时期内建立与实施内部控制的总体情况。C.企业应当分析内部控制缺陷产生的原因,并有针对性地提出和实施改进方案,不断健全和完善企业内部控制。D.企业应当结合其内部控制,对在监督检查中发现的违反内部控制规定的行为,及时通报情况和反馈信息,并严格追究相关责任人的责任,维护内部控制的严肃性和权威性。

考题 商业银行应当建立内部资本充足评估程序的报告体系,不定期监测和报告银行资本水平和主要影响因素的变化趋势。( )

考题 资产评估专业人员完成评估报告编制后,资产评估机构应当根据( )对资产评估报告进行必要的内部审核。A.相关法律 B.行政法规 C.资产评估准则的规定 D.评估机构内部质量控制制度 E.财务制度

考题 评估报告审核的说法中,错误的是( )。A、评估报告按照国有资产监管机构的审核意见进行修改后,不需要再履行内部审核程序 B、评估报告的审核体系应当包括独立于项目团队的专业审核 C、内部质量控制制度是国家对资产评估机构的法定要求 D、资产评估报告进行内部审核是对资产评估机构的法定要求

考题 根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中说法错误的是( )。A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.内部报告指标体系与全面预算管理是两个不同的体系,两者不能相结合 C.企业可以通过设立员工信箱.投诉热线等方式,鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规.舞弊和其他有损企业形象的行为 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况

考题 商业银行应当建立表外业务()制度,定期或不定期审计风险管理程序和内部控制,对风险的计量、限额和报告等情况进行再评估。

考题 企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的哪些方面?()A、及时性B、有效性C、准确性D、安全性

考题 企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()

考题 企业应当建立内部报告的评估制度,不定期对内部报告的形成和使用进行全面评估。

考题 企业对内部报告的评估应当定期进行,具体由企业根据自身管理要求做出规定,至少()对内部报告进行一次评估。A、每季度B、本年度C、每年度D、每两年

考题 企业结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价的报告是()。A、财务报表审计报告B、内部控制审计报告C、内部控制自我评估报告D、信息系统鉴证报告

考题 企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量。

考题 关于企业内部报告的形成和传递,下列说法错误的是()A、企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度B、企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息C、内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时D、企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

考题 董事会应根据内部控制检查监督工作报告及相关信息,评价公司内部控制的建立和实施情况,形成内部控制()。A、自我评估报告B、评价报告C、调查报告D、财务报告

考题 多选题根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列表述正确的有()。A企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员B企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制.C企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性D设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况

考题 多选题企业应建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面的评估,重点关注内部报告的()。A及时性B安全性C有效性D一致性

考题 单选题甲公司为加强内部报告管理,制定了如下制度。其中不符合相关规定的是( )A 内部报告在传递前必须经签发部门负责人审核B 所有重要内部文件必须永久保存C 未经授权人员不得接触相关报告文件D 定期对内部报告的形成和使用进行全面评估

考题 判断题企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量。A 对B 错

考题 多选题下列关于内部信息传递流程管控的两个层次的说法中,正确的有( )A企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关B企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限C企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触D企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

考题 判断题企业应当建立内部报告的评估制度,不定期对内部报告的形成和使用进行全面评估。A 对B 错

考题 单选题关于企业内部报告的形成和传递,下列说法错误的是()A 企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度B 企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息C 内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时D 企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

考题 判断题企业应当结合内部监督情况,定期对内部控制有效性进行自我评价,出具内部控制自我评估报告。()A 对B 错

考题 单选题企业结合内部监督情况,定期对内部控制的有效性进行自我评价的报告是()。A 财务报表审计报告B 内部控制审计报告C 内部控制自我评估报告D 信息系统鉴证报告

考题 多选题企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的哪些方面?()A及时性B有效性C准确性D安全性

考题 单选题企业对内部报告的评估应当定期进行,具体由企业根据自身管理要求做出规定,至少()对内部报告进行一次评估。A 每季度B 本年度C 每年度D 每两年

考题 单选题甲公司针对公司内部信息传递存在的问题,决定加强控制。下列选项中,该公司制定的制度不符合相关规定的是()。A 内部报告指标体系的设计应当与全面预算管理相结合B 内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作C 应当有效利用内部报告进行内部风险评估D 利用多种形式鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规行为

考题 填空题商业银行应当建立表外业务()制度,定期或不定期审计风险管理程序和内部控制,对风险的计量、限额和报告等情况进行再评估。