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企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量。


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考题 下列有关内部报告审核制度表述错误的是()。 A、企业必须对岗位和职责分工进行控制B、企业应设定审核权限C、对于重要信息,企业应委派专门人员对其传递过程进行审核D、内部报告传递前应经过审计人员的审核

考题 下列关于我国《企业内部控制基本规范》关于信息与沟通要素要求的说法中,不正确的是( ) A企业应当建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行B重要信息应当及时传递给董事会、监事会和经理层C企业应当建立举报投诉制度和举报人保护制度,设置举报专线,明确举报投诉处理程序、办理时限和办结要求,确保举报、投诉成为企业有效掌握信息的重要途径D信息系统不仅处理内部产生的信息,还包括与企业经营决策和对外报告相关的外部事件、行为和条件等

考题 商业银行应当建立保证个人信用信息安全的管理制度,确保只有内部人员才能接触到个人信用报告。() 此题为判断题(对,错)。

考题 内部报告控制要求企业建立和完善内部报告制度,明确相关信息的收集、分析、报告和处理程序,及时提供业务活动中的重要信息,全面反映经济活动情况,增强内部管理的时效性和针对性。( ) 此题为判断题(对,错)。

考题 企业应当建立内部报告(),确保内部报告信息质量。 A.审核制度B.编制制度C.上报制度D.编制制度

考题 下列关于评估报告内部审核的说法,错误的是()。A.资产评估机构应当根据法律、行政法规、资产评估准则的规定和评估机构内部质量控制制度,对资产评估报告进行必要的内部审核 B.评估机构的内部审核可以采用多种层次和形式,目前实践中多实行二级或三级审核制度,通常设两级、三级审核制度的第一级审核属于项目团队层级的审核 C.质量审核体系应当包括项目团队内部相关层级的审核以及独立于项目团队之外的质量控制部门的审核,必要时,也可引人外部审核资源 D.进行项目团队层级的审核时,要审核对企业经营状况是否进行了必要的了解,对评估风险是否有正确的评价

考题 评估报告审核的说法中,错误的是( )。A、评估报告按照国有资产监管机构的审核意见进行修改后,不需要再履行内部审核程序 B、评估报告的审核体系应当包括独立于项目团队的专业审核 C、内部质量控制制度是国家对资产评估机构的法定要求 D、资产评估报告进行内部审核是对资产评估机构的法定要求

考题 根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列选项中说法错误的是( )。A.企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量 B.内部报告指标体系与全面预算管理是两个不同的体系,两者不能相结合 C.企业可以通过设立员工信箱.投诉热线等方式,鼓励员工及企业利益相关方举报和投诉企业内部的违法违规.舞弊和其他有损企业形象的行为 D.设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况

考题 企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的哪些方面?()A、及时性B、有效性C、准确性D、安全性

考题 企业应当建立内部报告的评估制度,不定期对内部报告的形成和使用进行全面评估。

考题 企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,构建科学的()。A、内部信息传递方式B、内部报告网络体系C、内部信息网络体系D、内部报告传递体系

考题 在内部报告保管中,可以采取以下哪些措施?()A、企业应当建立内部报告保管制度,各部门应当指定专人按类别保管相应的内部报告。B、企业应按类别保管内部报告,对影响较大的、金额较高的一般要严格保管。C、企业对不同类别的报告应按其影响程度规定其保管年限,只有超过保管年限的内部报告方可予以销毁。D、企业应当制定严格的内部报告保密制度,明确保密内容、保密措施、密级程度和传递范围,防止泄露商业秘密。

考题 关于企业内部报告的形成和传递,下列说法错误的是()A、企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度B、企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息C、内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时D、企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

考题 根据《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》(TS个 Z7003—2004)的规定,下列哪些叙述是检验检测机构所进行的内部审核应当达到的要求?()A、检验检测机构应当按照预先制定的计划和程序实施内部审核B、内部审核的内容一般不包括检验检测安全C、内部审核应当由经过培训和具有内部审核人员资格的人员执行。审核人员应当独立于被审核的活动D、接受审核部门的管理者应确保及时采取纠正措施,消除所发现的不符合及其原因E、应当对内部审核所采取的纠正措施进行跟踪验证F、内部审核后,应当及时出具内部审核报告和跟踪验证报告个,内部审核的结果应当通知负责该设备登记的质量技术监督部门和客户

考题 内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。A、报告制度B、审计回避制度C、复议制度D、培训制度

考题 企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用(),强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系。A、信息技术B、领导能力C、企业架构D、管理机制

考题 多选题根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》,下列表述正确的有()。A企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,重要信息应及时上报,由各管理层级领导审批后报告高级管理人员B企业应当有效利用内部报告进行风险评估,准确识别和系统分析企业生产经营活动中的内外部风险,确定风险应对策略,实现对风险的有效控制.C企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性D设计内部报告指标体系时,应当关注企业成本费用预算的执行情况

考题 单选题内部审计部门应建立内部审计人员的审计(),确保内部审计的客观性。A 报告制度B 审计回避制度C 复议制度D 培训制度

考题 单选题下列关于评估报告内外部审核的说法,错误的是(  )。A 评估机构质量审核体系应当包括项目团队内部相关层级的审核以及独立于项目团队的质量控制部门的审核,必要时,也可引入外部审核资源B 评估报告如有修改,应按评估机构内部的审核要求履行审核程序,重新出具评估报告,并按规定提交资产评估报告委托人C 评估机构的内部审核多实行两级或三级审核制度D 外部审核意见与内部审核意见不同,外部审核意见仅作为参考,不能作为修改评估报告的依据

考题 判断题企业应当建立内部报告审核制度,确保内部报告信息质量。A 对B 错

考题 多选题下列关于内部信息传递流程管控的两个层次的说法中,正确的有( )A企业建立内部报告指标体系的根据是其自身的发展战略,与环境和业务变化无关B企业应当严格规定内部报告审核程序和设定审核权限C企业建立内部报告使用及保管制度,防止商业秘密泄露的手段包括职责分离、授权接触D企业应建立内部报告的评估制度,重点关注内部报告的及时性、安全性和有效性

考题 判断题企业应当建立内部报告的评估制度,不定期对内部报告的形成和使用进行全面评估。A 对B 错

考题 单选题关于企业内部报告的形成和传递,下列说法错误的是()A 企业应当建立内部报告审核、保密和评估制度B 企业内部各管理层级均应当指定专人负责内部报告工作,在任何情况下不得越权上报信息C 内部报告应当简洁明了、通俗易懂、传递及时D 企业应当拓宽内部报告渠道,广泛收集合理化建议

考题 单选题企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用(),强化内部报告信息集成和共享,将内部报告纳入企业统一信息平台,构建科学的内部报告网络体系。A 信息技术B 领导能力C 企业架构D 管理机制

考题 单选题企业应当制定严密的内部报告流程,充分利用信息技术,强化内部报告信息集成和共享,构建科学的()。A 内部信息传递方式B 内部报告网络体系C 内部信息网络体系D 内部报告传递体系

考题 多选题企业应当建立内部报告的评估制度,定期对内部报告的形成和使用进行全面评估,重点关注内部报告的哪些方面?()A及时性B有效性C准确性D安全性

考题 单选题以下关于内部信息传递流程的主要风险点及管控措施的说法中不恰当的是()。A 内部报告指标体系是否科学直接关系到内部报告反映的信息是否完整和有用B 内部报告需要依据全面预算的标准进行信息反馈C 对于重大突发事件应以质量优先,尽可能快的编制出内部报告,向董事会报告D 企业应当制定内部报告传递制度