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多选题
下列选项中,属于内部控制建立和实施过程需要体现其变化的有()。
A

外部环境

B

经营业务

C

管理要求

D

战略方针


参考答案

参考解析
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考题 下列选项中,属于内部控制建立和实施原则的有()。 A. 适应性B.成本效益C.制衡性D.重要性

考题 关于内控中各组织的职责,下列说法正确的有()。 A、董事会负责组织领导企业内部控制的日常运行B、董事会负责内部控制的建立健全和有效实施C、监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督D、经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

考题 内部控制的基本原则是为实现内部控制目标,在建立和实施内部控制过程中,都应遵循具有普遍性和指导性的要求。( )

考题 根据《企业内部控制基本规范》的要求,下列说法中,正确的有( )。A.董事会负责内部控制的建立健全和有效实施 B.审计委员会对董事会建立与实施内部控制进行监督 C.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 D.经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行

考题 下列选项中,属于内部控制建立和实施过程需要体现其变化的有()。A、外部环境B、经营业务C、管理要求D、战略方针

考题 下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列各项中,内部监督不需要与其保持相对独立的是()。A、内部控制的建立B、内部控制的实施C、内部控制的自我评价D、内部控制的设计

考题 下列各项中,属于导致内部控制固有局限原因的有()A、控制的有效性会受到决策过程中人为判断的影响B、内部控制只能为控制目标的实现提供合理保证C、管理人员可能会凌驾于内部控制之上D、内部控制的设计与实施需要考虑成本与效益

考题 下列选项中,属于《内部控制——整合框架》中内部控制的五种要素的有()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 下列选项中,属于建立实施内部控制所带来的机会成本的有()。A、耗费的人力、物力、财力B、过多的限制与约束引起的对创新意识和能力的抑制C、能够给企业带来更多发展机会D、使目标活动按规则进行

考题 下列选项中,不属于单位建立与实施内部控制应遵循的原则的是()。A、真实性原则B、重要性原则C、制衡性原则D、适应性原则

考题 下列选项中,更多地体现在被审计单位整体层面中的内部控制因素有()。A、风险评估过程B、控制环境C、信息系统与沟通D、对控制的监督

考题 任何组织、任何活动都需要进行控制,下列选项中是决定控制必要性因素的是()。A、外部环境的变化B、组织内部成员的素质C、组织内部的变化D、组织文化的变化

考题 下列选项中不属于项目进度控制中组织措施的是()。A、落实各级进度控制的人员及其工作职责B、建立进度控制的工期目标体系C、建立进度控制的工作制度D、建立并实施关于工期和进度的奖惩制度

考题 下列选项属于内部控制的要素的有()。A、控制环境B、风险评估过程C、与财务报告相关的信息系统与沟通D、控制活动和控制监督

考题 下列选项中,属于商业银行董事会负责事项的有()。A、保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B、负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C、负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施D、负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

考题 下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。A、明确各部门的职责权限B、要求外单位对本单位进行监督C、对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查D、对内部控制建立与实施情况进行自我评价

考题 单选题下列选项中,不属于单位建立与实施内部控制应遵循的原则的是()。A 真实性原则B 重要性原则C 制衡性原则D 适应性原则

考题 多选题下列选项中,属于商业银行董事会负责事项的有()。A保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B负责审批整体经营战略和重大政策并定期检查、评价执行情况C负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施D负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

考题 单选题下列关于了解内部控制的说法中,错误的是(  )。A 了解内部控制时注册会计师通常不实施分析程序B 针对特别风险,应当了解管理层专门针对该风险设计和实施的控制C 当重要业务流程有显著变化时,应考虑是否需要对变化前后的业务都执行穿行测试D 了解内部控制是为了评价内部控制是否一贯有效运行

考题 单选题下列选项中,属于注册会计师责任的是(  )。A 建立健全和有效实施内部控制B 评价内部控制的有效性C 对内部控制的有效性发表意见并提供合理保证D 协助企业建立内审部门

考题 单选题下列关于监控要素的说法中错误的是()。A 专项监督是企业对建立与实施内部控制的情况进行常规.持续的监督检查B 企业应当制定内部控制缺陷认定标准,对监督过程中发现的内部控制缺陷,应当分析缺陷的性质和产生的原因,提出整改方案,采取适当的形式及时向董事会.监事会或者经理层报告C COSO《内部控制框架》规定内部控制的缺陷应该自下而上进行汇报,性质严重的应上报最高管理层和董事会D 企业应当以书面或者其他适当的形式,妥善保存内部控制建立与实施过程中的相关记录或者资料,确保内部控制建立与实施过程的可验证性

考题 多选题任何组织、任何活动都需要进行控制,下列选项中是决定控制必要性因素的是()。A外部环境的变化B组织内部成员的素质C组织内部的变化D组织文化的变化

考题 单选题下列各项中,内部监督不需要与其保持相对独立的是()。A 内部控制的建立B 内部控制的实施C 内部控制的自我评价D 内部控制的设计

考题 单选题内部控制环境中,明确了各部门之间的责任,下列属于高级管理层责任的有()A 保证商业银行建立并实施充分而有效的内部控制体系B 负责保证高级管理层对内部控制体系的充分性与有效性进行监测和评估C 负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行

考题 多选题下列选项属于内部控制的要素的有()。A控制环境B风险评估过程C与财务报告相关的信息系统与沟通D控制活动和控制监督

考题 单选题下列选项中,是影响、制约内部控制建立与执行的各种因素的总称,也是实施内部控制的基础的是()。A 内部环境B 风险评估C 控制活动D 信息与沟通