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单选题
以下活动中由内部审计部门实施较为妥当的是:()
A
设计控制系统。
B
起草控制系统的程序。
C
在实施之前审査控制系统。
D
安装控制系统。
参考答案
参考解析
解析:
根据《实务公告》“个人的客观性”的内容,“……如果内部审计师参与了这些系统的设计、安装、程序起草或操作,就可以认为其客观性受到了损害”。
“……如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响”。
“……如果内部审计师为系统推荐控制标准或在程序实施前对其进行复核,不会对其客观性产生负面的影响”。
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考题
根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述
考题
审计人员对某公司存货的内部控制系统进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制系统的设计部门及各控制者的职权范围,有关业务处理的程序,会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。用调查表法的形式,对存货的内部控制系统提出至少10个“问题”。
考题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A、帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B、保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C、确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D、确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
单选题以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A
帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B
保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C
确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D
确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
问答题审计人员对某公司存货的内部控制系统进行调查,调查的内容主要是存货管理及控制系统的设计部门及各控制者的职权范围,有关业务处理的程序,会计记录处理的原则及有关凭证的传递程序等。用调查表法的形式,对存货的内部控制系统提出至少10个“问题”。
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