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内部审计机构可适当实施的咨询活动是:()
- A、设计控制系统
- B、制定控制系统的规章制度
- C、在实施前检查控制系统
- D、了解控制系统
参考答案
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考题
根据《框架》,以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?( )A.帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围
B.保证内部控制系统的重大弱点得到控制
C.确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证
D.确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述
考题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A、帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B、保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C、确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D、确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
单选题为了有效进行系统、全面的质量控制,必须由建设工项目实施的总负责单位,负责()的建立和运行,实施质量目标的控制。A
进度控制系统B
质量控制系统C
职业健康控制系统D
安全与环境控制系统
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多选题战略实施的控制系统包括( )A战略控制系统B操作控制系统C业务控制系统D作业控制系统
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