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题目内容
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单选题
( )是内部控制系统的局限性。
A
内部审计师一项主要职能是发现错误和欺诈行为
B
审计委员会由独立董事构成
C
内部控制系统的成本超过其带来的效益
D
管理层须对内部控制系统负责
参考答案
参考解析
解析:
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考题
审计师张红对现金控制进行审计,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。审计结果是现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计师应该推断出:()A、内部控制系统中对现金收入记录的控制是充分的。B、内部控制系统中对现金实物安全的控制是充分的。C、内部控制系统中对现金账户调节的控制是充分的。D、内部控制系统中对现金会计记录的控制是不充分的。
考题
以下哪项最恰当地描述了内部审计师审查内部控制系统充分性的目的?()A、帮助确定为实现审计目标而实施的必要测试的性质、时间和范围。B、保证内部控制系统的重大弱点得到控制。C、确定内部控制系统能否对经济有效地实现组织目标提供合理保证。D、确定内部控制系统能否保证会计记录的正确和财务报表的公允表述。
考题
单选题审计师张红对现金控制进行审计,发现记账人签发费用支票并调节支票账户。审计结果是现金账户对账表示正确的,且没有发现任何现金短缺,内部审计师应该推断出:()A
内部控制系统中对现金收入记录的控制是充分的。B
内部控制系统中对现金实物安全的控制是充分的。C
内部控制系统中对现金账户调节的控制是充分的。D
内部控制系统中对现金会计记录的控制是不充分的。
考题
填空题流程图法是指用特定的符号和图形,将内部控制系统各种(),以及各种文件或凭证的(),用图解的形式直观地表现内部控制系统的实际情况。
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