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判断题
商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
A

B


参考答案

参考解析
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考题 商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。()

考题 按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每年两次

考题 商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。此题为判断题(对,错)。

考题 商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )进行一次全面审计。A.一年B.两年C.三年D.四年

考题 商业银行内部审计部门应至少每( )年进行一次数据中心内部审计。A.1B.2C.3D.5

考题 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。 ( )

考题 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计,至少应每(  )进行一次全面审计。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年

考题 商业银行高级管理层应至少建立()层面的个人理财业务内部监督机制。A.银监会的监管通道 B.审计部门独立审计 C.管理部门内部调查 D.对外信息披露 E.外部审计

考题 商业银行高级管理层应至少建立(  )层面的个人理财业务内部监督机制。A 、 管理部门内部调查 B 、 对外信息披露 C 、 外部审计 D 、 审计部门独立审计 E 、 银监会的监管通道

考题 根据《商业银行监管评级内部指引》商业银行在信息科技内外部审计方面,应重视( )。A.近三年信息科技审计覆盖率 B.近三年信息科技内(外)审整改率 C.近两年信息科技内(外)审整改率 D.近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比 E.近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比

考题 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )

考题 信息科技内部审计方面,商业银行至少应每()年进行一次全面审计。A.1 B.2 C.3 D.5

考题 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

考题 内部审计方面,商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。A.二 B.三 C.四 D.五

考题 商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。

考题 按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A、每三年一次B、每两年一次C、至少每年一次D、至少每年两次

考题 根据银监会有关规定,商业银行内部审计部门对关联交易进行专项审计的周期至少为()A、每半年一次B、每年一次C、每二年一次D、每五年一次

考题 商业银行内部审计部门应当每()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计。A、月B、季度C、半年D、一年

考题 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。A、1B、2C、3D、5

考题 多选题根据《商业银行监管评级内部指引》商业银行在信息科技内外部审计方面,应重视( )。A近三年信息科技审计覆盖率B近三年信息科技内(外)审整改率C近两年信息科技内(外)审整改率D近三年内(外)审工作中信息科技专项审计占比E近两年内(外)审工作中信息科技专项审计占比

考题 判断题商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。()A 对B 错

考题 单选题商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每( )进行一次全面审计。A 1年B 2年C 3年D 4年

考题 单选题商业银行内部审计部门应当每()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计。A 月B 季度C 半年D 一年

考题 单选题商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。A 1B 2C 3D 5

考题 单选题商业银行内部审计至少应每( )年进行一次全面审计。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()进行一次全面审计。A 一年B 两年C 三年D 五年

考题 单选题内部审计方面,商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。A 一B 两C 三D 五