网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)

商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。


参考答案

更多 “商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。” 相关考题
考题 商业银行内部审计部门对每一营业机构的风险评估每年至少()次,审计每两年至少()次。 A.1,1B.1,2C.2,1D.2,2

考题 依据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定, 关于商业银行内部审计的考核,下列说法正确的是:( ) A、董事会应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制B、应对总审计师的履职尽责情况进行考核评价C、内部审计部门定期对内部审计人员的专业胜任能力进行评价D、审计委员会应针对内部审计部门建立科学的激励约束机制

考题 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能____和____的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对____的评估。

考题 按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期( )对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A.每三年一次B.每两年一次C.至少每年一次D.至少每年两次

考题 商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )进行一次全面审计。A.一年B.两年C.三年D.四年

考题 商业银行内部审计部门应至少每( )年进行一次数据中心内部审计。A.1B.2C.3D.5

考题 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计,至少应每(  )进行一次全面审计。A.1年 B.2年 C.3年 D.5年

考题 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )

考题 商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每()进行一次全面审计。 A.1年 B.2年 C.3年 D.4年

考题 内部审计方面,商业银行至少应每( )年进行一次全面审计。A.二 B.三 C.四 D.五

考题 审计部门至少每年进行两次专项审计,每三年进行一次全面审计。

考题 按《商业银行市场风险管理指引》要求,商业银行的内部审计部门应当定期()对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。A、每三年一次B、每两年一次C、至少每年一次D、至少每年两次

考题 内部审计部门对每一营业机构的风险评估()至少一次。A、每年B、每两年C、每半年D、每三年

考题 根据银监会有关规定,商业银行内部审计部门对关联交易进行专项审计的周期至少为()A、每半年一次B、每年一次C、每二年一次D、每五年一次

考题 商业银行内部审计部门应当每()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计。A、月B、季度C、半年D、一年

考题 商业银行内部审计部门应当按照国务院银行业监督管理机构关于内部审计的相关规定,至少()对理财业务进行内部审计,并将审计报告报送审计委员会及董事会。A、每月一次B、每季一次C、每半年一次D、每年一次

考题 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门的审计频率和程度应:()A、与银行业金融机构业务性质、复杂程度、风险状况和管理水平相一致B、对每一营业机构的风险评估每年至少一次C、对每一营业机构的审计每两年至少一次D、对总部管理部门的审计每三年至少一次

考题 商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。A、1B、2C、3D、5

考题 判断题商业银行内部审计部门应至少每三年进行一次数据中心内部审计。商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下,可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。A 对B 错

考题 填空题商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。

考题 单选题商业银行应对信息科技风险管理进行内部审计和外部审计。内部审计至少应每( )进行一次全面审计。A 1年B 2年C 3年D 4年

考题 单选题商业银行内部审计部门应当每()至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计。A 月B 季度C 半年D 一年

考题 单选题商业银行内部审计部门应至少每()年进行一次数据中心内部审计。A 1B 2C 3D 5

考题 单选题商业银行内部审计至少应每( )年进行一次全面审计。A 1B 2C 3D 4

考题 单选题商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每()进行一次全面审计。A 一年B 两年C 三年D 五年

考题 单选题根据银监会有关规定,商业银行内部审计部门对关联交易进行专项审计的周期至少为()A 每半年一次B 每年一次C 每二年一次D 每五年一次

考题 单选题内部审计方面,商业银行应根据业务性质、规模和复杂程度,信息科技应用情况,以及信息科技风险评估结果,决定信息科技内部审计范围和频率。但至少应每( )年进行一次全面审计。A 一B 两C 三D 五