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单选题
内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?()
A
立即删除已解除雇佣员工的所有电子邮件。
B
通过电话线传输的电子邮件信息应该加密。
C
限制公司采用的电子邮件软件包的种类。
D
规定职员不能用电子邮件发送高度敏感或机密的信息。
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考题
以下关于内部审计师的说法正确的有( )。A.内部审计师必须保持客观和独立B.内部审计师应不被允许直接与外聘审计师沟通C.独立且客观地复核及评价企业的活动D.内部审计师不必担心因提交不利的报告而受到指责
考题
公司的法律与合规部门起草了一项新政策,规定电子邮件的保留期限不得超过三年。要遵守新政策,管理员应配置以下哪项?()
A.本地工作站B.备份磁带C.域控制器D.电子邮件服务器E.SMTP网关F.代理服务器
考题
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑如下因素,除了:( )A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发布的新政策
B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策
C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%
D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难
考题
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( )A.从审计底稿文件档案中把这个论述剔除
B.取得被审计单位对这项陈述的意见
C.研究和确认衡量经营效率的标准
D.解释说明这是内部审计师的意见
考题
内部审计师正在审查关于电子邮件的一项新政策。这样的政策应该不包括下面几项组成部分中的( )项。A.雇用终止后立即删除该员工所有的电子邮件
B.通过电话线路传输时,加密电子邮件信息
C.限制组织使用的电子邮件包的数量
D.要求个人不得使用电子邮件发送高度敏感或保密的信息
考题
在资金运营的确认审计业务中,要求内部审计师应考虑以下因素,除了:( )A.审计委员会要求保证运营部门遵守一项有关金融工具使用发出的新政策
B.资金运营部门的管理层还没有制定任何风险管理政策
C.由于近期出售某分部,资金运营部门所管理的现金和可能出售的有价证券增加了350%
D.外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难
考题
为获得有关犯罪活动的信息,在与职员面谈时,以下哪项技术是内部审计师应该避免的?A.为保密,只有该审计师与职员进行面谈。
B.除了要澄清事实以外,内部审计师不应该打断接受面谈的人的谈话。
C.面谈者不应该以一种威胁的方式实施面谈。
D.面谈者应该利用一些与在其他情况下使用的方法相似的方法。
考题
内部审计师正在复核一项有关电子邮件的新政策,这个政策应包括除了以下哪项以外的所有因素?()A、立即删除已解除雇佣员工的所有电子邮件。B、通过电话线传输的电子邮件信息应该加密。C、限制公司采用的电子邮件软件包的种类。D、规定职员不能用电子邮件发送高度敏感或机密的信息。
考题
在对金库管理的确认审计业务中,内部审计师应考虑如下因素,除了:()A、审计委员会要求确认金库部门遵守了已作为财务管理手段的一项新政策。B、金库管理部门还没有制定任何的风险管理政策。C、由于某分部的近期销售,金库部门所管理的现金和有价证券已增加了350%。D、外部审计师指出在获取账户函证方面存在一些困难。
考题
下列哪项关于调查怀疑的欺诈过程中,与个人面谈的描述是正确的?()A、内部审计师的作用包括收集事实。B、内部审计师应被授权限制受怀疑的欺诈消息除了只用于面谈的目的。C、内部审计师的作用包括努力获得罪行的坦白。D、内部审计师被授权取消对员工的惩罚如果员工归还偷取的物品。
考题
工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立的?()A、内部审计专业实务标准B、ⅡA的《职业道德规范》C、内部审计的职责声明D、全美反欺诈委员会的报告
考题
某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()A、从工作底稿文件档案中把这个论述剔除。B、取得被审计单位对这项陈述的意见。C、研究和确认衡量经营效率的标准。D、解释说明这是审计师的意见。
考题
在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序,来确认存在足够的政策和流程?() A、限制访问保密数据B、检查职位描述C、确认恰当的职责分析D、检查文件
考题
公司的法律与合规部门起草了一项新政策,规定电子邮件的保留期限不得超过三年。要遵守新政策,管理员应配置以下哪项?()A、本地工作站B、备份磁带C、域控制器D、电子邮件服务器E、SMTP网关F、代理服务器
考题
单选题某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?()A
从工作底稿文件档案中把这个论述剔除。B
取得被审计单位对这项陈述的意见。C
研究和确认衡量经营效率的标准。D
解释说明这是审计师的意见。
考题
单选题在HR部门内部控制的年度检查中,一名内部审计师可以完成除了以下哪项之外的所有程序,来确认存在足够的政策和流程?()A
限制访问保密数据B
检查职位描述C
确认恰当的职责分析D
检查文件
考题
多选题公司的法律与合规部门起草了一项新政策,规定电子邮件的保留期限不得超过三年。要遵守新政策,管理员应配置以下哪项?()A本地工作站B备份磁带C域控制器D电子邮件服务器ESMTP网关F代理服务器
考题
单选题工作底稿应由内部审计师编制并由内部审计活动的管理者来复核。这个规定是由以下哪项规定建立的?()A
内部审计专业实务标准B
ⅡA的《职业道德规范》C
内部审计的职责声明D
全美反欺诈委员会的报告
考题
单选题为获得有关犯罪活动的信息,在与职员面谈时,以下哪项技术是内部审计师应该避免的?()A
为保密,只有该内部审计师与该职员两人进行面谈。B
除了要澄清事实以外,内部审计师不应该打断接受面谈的人的谈话。C
面谈者应该以一种非威胁的方式实施面谈。D
面谈者应该利用一些与在其他情况下使用方法相似的面谈方法。
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