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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列做法中,符合内部控制要求的是()。
A

采购员负责采购货物的验收工作

B

信息系统使用部门负责信息系统设计

C

批准付款的人员负责签发支票

D

仓库保管员负责登记存货台账


参考答案

参考解析
解析:
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考题 下列各项中,符合生产与存货循环内部控制要求的有:A.采购部门负责购入原材料的验收B.保管人员负责存货的盘点C.非生产部门负责产成品的检验D.仓储部门负责永续盘存记录的登记E.非采购部门负责购人原材料的保管

考题 下列做法中,符合内部控制要求的是:A:采购员负责采购货物的验收工作 B:信息系统使用部门负责信息系统设计 C:批准付款的人员负责签发支票 D:仓库保管员负责登记存货台账

考题 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有:A:企业内部建立采购审批制度 B:签发支票要经过被授权人的签字批准 C:出纳员不负责登记应付账款明细账 D:限制未经授权的人员接近存货 E:货物的验收由验收部门独立完成

考题 下列生产与存货循环内部控制中存在缺陷的有()。A:材料采购、验收、保管和使用由生产部门统一负责B:生产部门制订生产计划后,由生产部门以外的机构或人员审批C:产成品的生产和检验由不同部门负责D:由仓库保管人员定期对存货进行实地盘点E:由仓库保管人员批准发货计划

考题 下列各项中,符合生产与存货循环内部控制职责分工要求的是( )。 A.产成品由生产部门检验,合格产品移交仓储部门保管 B.生产计划由计划部门拟定,经公司总经理批准后执行 C.材料采购入库由仓库人员验收,永续盘存记录由财务部门负责 D.存货盘点计划由公司经理批准,盘点工作由仓储部门负责实施

考题 下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有( )。 A.企业内部建立采购审批制度 B.签发支票要经过被授权人的签字批准 C.出纳员不负责登记应付账款明细账 D.限制未经授权的人员接近存货 E.货物的验收由验收部门独立完成

考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A、提出采购申请与批准采购申请相互独立 B、只有经过授权的人员才能提出采购申请 C、仓库保管人员负责购进货物的验收 D、由业务经办人员对卖方发票进行检查 E、作废的支票与未签发的支票一同保管

考题 下列做法中,符合内部控制要求的是: A.采购员负责采购货物的验收工作 B.信息系统使用部门负责信息系统设计 C.批准付款的人员负责签发支票 D.仓库保管员负责登记存货台账

考题 下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。 A、仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单 B、独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符 C、验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据 D、验收部门应将验收单其中一联交采购部门

考题 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制要求的有()。A.出纳员不负责登记应付账款明细账 B.签发支票要经过被授权人的签字批准 C.企业内部建立采购审批制度 D.限制未经授权的人员接近存货 E.货物的验收由验收部门独立完成

考题 下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有: A.企业内部建立采购审批制度 B.签发支票要经过被授权人的签字批准 C.出纳员不负责登记应付账款明细账 D.限制未经授权的人员接近存货 E.货物的验收由验收部门独立完成

考题 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有()A、应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B、签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C、货物验收部门与财会部门相互独立D、采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E、收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

考题 不定项题“资料1”中,符合内部控制中“凭证记录控制”要求的做法有:(A出纳人员负责会计软件的管理维护B出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记C采购部门在采购原材料时,需要编制订购单,并经计划、采购、财务等部门负责人批准,按编号归档保存D财务部门定期安排有关人员对存货进行盘点并与会计账簿相核对

考题 多选题下列选项中,符合存货稽核制度要求的有( )A仓库保管员负责稽核所保管的存货数量和材料吊卡是否相符B采购部门负责稽核存货账、卡和实物数量是否相符C财会部门负责稽核存货的总分类账和明细分类账的金额是否相符D验收部门负责定期或不定期抽查采购部门的账、卡和实物数量是否相符E生产部门负责稽核仓库保管员所保管的存货数量和实际需求是否相符

考题 单选题下列做法中,符合内部控制要求的是()。A 采购员负责采购货物的验收工作B 信息系统使用部门负责信息系统设计C 批准付款的人员负责签发支票D 仓库保管员负责登记存货台账

考题 不定项题“资料1”中,符合内部控制相关要求的为 ( )。A仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购。B材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程。C验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认。D财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性。

考题 不定项题针对“资料1”,符合存货业务内部控制要求的有( )。A生产部门负责签发订购单B财会部门负责存货的永续盘存记录C仓库保管员负责定期对存货进行盘点D存货盘盈或盘亏的处理须经批准

考题 不定项题“资料1”中,不符合存货内部控制要求的有( )。A采购部门自行决定采购事项B仓库部门负责验收购入的物资C仓库保管人员按照永续盘存制登记存货明细账D付款凭单有预先连续编号

考题 不定项题“资料1”中,不符合内部控制要求的有( )。A设备使用部门提出采购申请后,由采购部门负责审批。B设备采购合同的签订和审核相互独立C采购的设备到货后,由财会部门负责验收D由应付款项记账员负责签发付款支票

考题 多选题“资料1”中,符合存货业务内部控制要求的有(  )。A生产部门负责签发订购单B财会部门负责存货的永续盘存记录C仓库保管员负责定期对存货进行盘点D存货盘盈或盘亏的处理须经审批

考题 不定项题针对“资料1”的情况,符合存货业务内部控制要求的有:A生产部门负责签发订购单B财会部门负责存货的永续盘存记录C仓库保管员负责定期对存货进行盘点D存货盘盈或盘亏的处理须经批准

考题 单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是(  )。[2010年初级真题]A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物

考题 单选题下列职责分工中,符合生产与存货业务循环内部控制要求的是(  )。A 采购部门负责验收原材料B 计划部门负责制订生产计划C 存储部门负责对存货进行定期盘点D 生产车间负责产成品的检验

考题 不定项题“资料1”中,不符合存货业务内部控制要求的有( )。A生产部门负责签发订购单B财会部门负责存货的永续盘存记录C仓库保管员负责定期对存货进行盘点D存货盘盈或盘亏的处理须经审批

考题 单选题下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有:A 出纳员不负责登记应付账款明细账B 签发支票要经过被授权人的签字批准C 企业内部建立采购审批制度D 限制未经授权的人员接近存货

考题 单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A 采购人员负责审批采购申请B 采购人员审批并代表本单位签订采购合同C 验收人员填制验收单D 仓库保管人员负责验收货物

考题 单选题下列关于企业采购验收环节涉及的内部控制,正确的是( )。A 仓库保管员负责验收采购的货物并登记验收单B 独立的验收部门应根据请购单与所收商品核对是否相符C 验收部门应将验收单其中一联交采购部门D 验收部门验收后送交仓库,取得经过签字的收据

考题 不定项题“资料1”中,违反内部控制中“职责分工控制”要求的做法有( )。A采购部门经批准后可向财务部门预借一定数量的现金作为采购款B会计人员根据采购部门提供的票据信息核实后登记入账,并负责存货的实物管理。C出纳人员负责会计软件的管理维护D出纳人员除负责现金收支业务外,还负责现金总账、应收账款明细账的登记