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不定项题
“资料1”中,符合内部控制相关要求的为 ( )。
A
仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购。
B
材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程。
C
验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认。
D
财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性。
参考答案
参考解析
解析:
更多 “不定项题“资料1”中,符合内部控制相关要求的为 ( )。A仓库和业务部门填制请购单,经授权部门批准后,交由采购部门采购。B材料采购实行采购员负责制,每位采购员全权负责某类材料采购的全部工作流程。C验收部门对所有采购的材料进行验收,编制验收单并签字确认。D财务人员在审核付款凭单时,核对订购单、采购合同、验收单、卖方发票等附件内容的一致性。” 相关考题
考题
下列( )说法符合基金管理公司内部控制制度适时性原则的要求。A.内部控制制度应根据实际情况制定B.内部控制制度应体现公司主管的个人偏好C.内部控制制度应根据相关法律法规的变化而修订D.内部控制制度应服从公司经营战略的变化
考题
关于内部控制目标,下列说法不正确的是( )。 A.内部控制目标应考虑法律法规、监管要求 B.内部控制目标应符合内部控制政策 C.内部控制目标应予定性化 D.内部控制目标应体现持续改进的要求
考题
针对资料四(1)至(3)项,假定不考虑其他条件以及资料三中可能存在的控制设计缺陷,逐项指出上述测试结果是否表明相关内部控制得到有效执行。如果表明相关内部控制不能得到有效执行,简要说明理由。
考题
33下列( )说法符合基金管理公司内部控制制度适时性原则的要求。A.内部控制制度的制定应当具有前瞻性B.内部控制制度应体现公司主管的个人偏好C.内部控制制度应根据相关法律法规的变化而修订D.内部控制制度应服从公司经营战略的变化
考题
下列情况中,应当将相关账户或交易的控制风险评估为低水平的是( )。A.相关内部控制设计有效,但是运行失效
B.难以评价相关内部控制的有效性
C.相关内部控制有效
D.相关内部控制设计不健全
考题
资料1:审计人员在对销售与收款循环内部控制进行调查时了解到:
①销售部门负责对赊销客户进行信用调查和审批;
②出纳员可以帮助编制并向客户寄送对账单;
③所有销售退回和折让业务都要经过授权审批;
④由内部审计部门对销售业务定期进行抽查。
“资料1”中,符合内部控制要求的有( )。
A.①
B.②
C.③
D.④
考题
内部有线对讲及紧急报警系统检测相关问题问答。(1)内部有线对讲及紧急报警系统检测的基本要求为( )。A.内部有线对讲及紧急报警系统的设备数量、型号符合要求,部件完整
B.设备安装到位并已连通,处于正常工作状态
C.分项工程自检和设备调试记录等资料齐全
D.设备及附(备)件清单、有效的设备检验合格报告或证书等资料齐全。
考题
实施ISMS内部审核,可以确定ISMS的控制目标、控制措施、过程和程序是否()A、符合ISO/27OO1和相关法律法规的要求B、符合已识别的信息安全要求C、得到有效的实施和保持D、以上都不对
考题
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A、与财务报告相关的内部控制均与审计相关B、与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关C、与经营目标相关的内部控制与审计无关D、与合规目标相关的内部控制与审计无关
考题
多选题实施ISMS内部审核,可以确定ISMS的控制目标、控制措施、过程和程序是否()A符合ISO/27OO1和相关法律法规的要求B符合已识别的信息安全要求C得到有效的实施和保持D以上都不对
考题
不定项题“资料1”中,该公司制定的措施符合内部控制要求的有( )。A①B②C③D④
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