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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()
A

审计业务委托人可以利用调查问卷在审计师访问前进行自我评价

B

调查问卷可以协助委托人了解业务范围

C

调查问卷准备可以帮助审计师规划业务范围,并组织所收集的信息

D

委托人只应对所提问题提供答案


参考答案

参考解析
解析: a.不正确。回答调查问卷帮助委托人确定程序薄弱环节或未被恰当地记录的地方。  b.不正确。问卷将告知审计师计划评价的范围。  c.不正确。审计师在准备问卷前就需要计划业务范围。  d.正确。审计师同样需要(问卷外的)其它信息。
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考题 某审计师在进行初步调查中,采用内部控制调查问卷的方法。随后内部审计师就调查问卷的回复情况与管理层进行面谈,那么该内部审计师进行面谈的最佳理由是:A.面谈是使管理层了解内部控制的实施情况 B.面谈是将信息提升至客观证据层次的最佳方式 C.面谈可以节省审计成本,并且高效的进行沟通 D.面谈可以帮助内部审计师获得改进内部控制的机会,进一步探索有希望发现问题的领域

考题 调查问卷由一系列问题组成,这些问题与通常需要用来阻止或查出各类交易中发生的错误和欺诈的控制有关。以下哪一项不是调查问卷的优点?A.调查问卷提供了一个框架,该框架减少了忽视内部控制各方面的可能性。 B.调查问卷容易完成。 C.调查问卷在设计和应用上灵活。 D.完成的调查问卷提供了内部审计师一些文件记录,以便于其为计划的目的而了解内部控制制度。

考题 以下哪一项是获得审计业务客户对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法?A.在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见的复印件给委托人 B.在退出会议后给委托人打电话,并将记录有反馈意见的复印件送给委托人 C.在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷表分发给经挑选的委托人 D.在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并返回问卷表

考题 管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人员对上述程序不满的原因是:( )A.业务信息应以某种方式得到证实 B.不能依赖内部控制调查问卷 C.管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场 D.调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制

考题 下列( )陈述描述了内部控制调查问卷。A.提供了控制系统实质方面的详细证据 B.同其他控制评价工具相比,可以使被审计对象用更少的时间完成调查问卷 C.要求审计师负责,从而适当地管理问卷 D.提供了或许需要其他佐证的间接审计证据

考题 在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法?( )A.流程图法 B.调查问卷法 C.矩阵图法 D.详细描述法

考题 以下哪项不是在审计前发出内部控制调查问卷的优点?A.业务委托单位能够在审计访问前运用调查问卷做自我评价 B.调查问卷能帮助业务委托单位了解审计范围 C.编制审计调查问卷可以帮助审计师计划审计范围并组织需要收集的信息 D.业务委托单位只对所提问题做出反应,而不会自动提供其他信息

考题 为了节省时间,CAE不再要求针对每项审计业务完成标准化内部控制调查问卷。这种做法是否违反《标准》?A.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是评估控制必须采取的强制手段 B.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是最高效的评估手段 C.没有违反,因为在时间比较紧的情况下,审计师可以根据审计判断,省略必要的程序 D.没有违反,因为并不要求审计师针对每项业务完成内部控制调查问卷

考题 以下不是二手资料的信息来源的是()A、公司内部资料B、发放的问卷调查C、报刊书籍D、政府报告

考题 在审计业务之前,以下哪项不是发放内部控制调查问卷的优点()A、审计业务委托人可以利用调查问卷在审计师访问前进行自我评价B、调查问卷可以协助委托人了解业务范围C、调查问卷准备可以帮助审计师规划业务范围,并组织所收集的信息D、委托人只应对所提问题提供答案

考题 一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()A、调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B、调查问卷容易完成C、调查问卷在设计和应用上具有灵活性D、完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉的内部控制的证明文件

考题 审计人员描述内部控制问卷调查法有什么优点和缺点?

考题 内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:()A、预先编号支票的使用及说明。B、内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性。C、会计人员的资质认定。D、处理现金收入。

考题 内部审计师正计划对质量控制部门进行审计,以下哪项文件最不可能用于初步调查问卷的编制工作?()A、质量控制文件的分析B、永久性审计档案C、以前的审计报告D、对质量控制部门的管理章程

考题 在计划审计业务时,调查不会对以下哪项有帮助?()A、取得业务客户对控制问题的评论和建议。B、取得控制的初步调查。C、确认业务重点的范围。D、评价控制的充分性和有效性。

考题 一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()A、调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B、调查问卷容易完成C、调查问卷在设计和应用上具有灵活性D、完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件

考题 以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()A、用书面注释或解释阐述所有答案B、在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷C、构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视D、用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷

考题 单选题一份调查问卷由一系列与防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需控制有关的问题组成。以下哪项不是这份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成了的调查问卷提供了内部审计师熟悉的内部控制的证明文件

考题 单选题制造企业的内部审计师在审计时发现,财务部门的报销制度存在问题。有些报销的金额超过了制度规定的标准;有些报销人员的报销由于没有及时批准而未实际支付。内部审计师决定进行初步调查来获取更多关于报销的潜在问题。内部审计师与财务的有关人员进行了面谈,并对公司的职员采取调查问卷的方式搜集信息。与面谈者交流的信息未在调查问卷中反映。最后,内部审计师也没有记录审计业务中潜在的问题。上述审计业务中,主要不足之处是:()A 内部审计师认为面谈所提供的信息不重要。B 在审计业务调查中,不能同时使用调查问卷和面谈两种形式。C 调查问卷的形式不能提供有效的信息。D 以上所有内容。

考题 单选题一份调查问卷由一系列为防止或检测每种类型的交易中可能发生的错误和舞弊通常所需的控制有关问题组成。以下哪项不是这样一份调查问卷的优点?()A 调查问卷提供了一个尽可能减少忽视内部控制各方面可能性的框架B 调查问卷容易完成C 调查问卷在设计和应用上具有灵活性D 完成的调查问卷提供了内部审计师熟悉内部控制的证明文件

考题 单选题管理人员在填写一份内部控制查问卷时对每一个问题都回答“是”,并声明所有列示的要求及控制活动都是他们程序的一部分。某内部审计师在进行初步调查访问时从管理人员处取回了调查问卷,但没有在现场复核管理人员回答的情况。该内部审计师的主管人对上述程序不满的原因是:()A 业务信息应以某种方式得到证实B 不能依赖内部控制调查问卷C 管理人员填写调查问卷时内部审计师不在场D 调查问卷的设计没有涉及会计操作和控制

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考题 单选题以下哪一项是获得业务委托人对内部审计工作质量所作的反馈意见的最佳方法()。A 在退出会议上提出问题,并且散发记录反馈意见,是所作的反馈意见的最佳方法。B 在退出会议后给委托人打电话,并且将记录有反馈意见复印件送给委托人。C 在每一项审计业务开始时,就将调查问卷表送给委托人,并且要求委托人在审计完成后,填写并反回问卷表。D 在编制内部审计年度活动报告之前,将调查问卷分发给经挑选的委托人