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多选题
来账凭证审查要点()。
A

来账业务是否为本行受理业务

B

来账凭证要素是否齐全、正确

C

收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符

D

退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致


参考答案

参考解析
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考题 柜员受理各类凭证、票据时应进行审查,下列哪些是凭证审查的要点?() A、客户提交的凭证是否为本行(社)受理的合法凭证B、账号、户名是否相符C、大小写金额是否一致,多联式凭证各联金额是否一致,字迹有无涂改D、印鉴是否清晰、真实、齐全,与预留印鉴是否相符E、票据背书是否连续、有效

考题 受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A、贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B、收款人账号是否为本行开立的账号C、印鉴与预留银行印鉴是否一致D、付款人账号是否为本行开立的账号

考题 以下关于前台合规性审核说法正确的是()。A、凭证是否为应由本行受理的凭证;凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范B、凭证日期为小写的,填写是否符合规定(如:电汇凭证日期是否为当日)C、一借一贷收付款凭证,付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致D、实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位

考题 柜员接到客户提交的付款凭证后,需审查的项目包括()等。A、凭证要素是否齐全、正确B、签章是否齐全C、受理凭证是否有效D、收款人背书是否相符

考题 网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A、来账业务是否为农行受理业务B、来账凭证要素是否齐全、正确C、收款人、付款人账号与户名是否相符D、是否加盖或打印柜员名

考题 对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。A、是否属本行应受理的凭证B、账号,户名是否一致C、报单状态是否正确

考题 网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().A、是否为当日业务B、来账业务是否为本行受理业务。C、来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。D、退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

考题 柜员日终平账管理的要求是()。A、柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账B、对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对C、柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全D、柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续

考题 柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A、票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B、账号.户名是否相符C、印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D、各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

考题 下列属于凭证审查要点的有()。A、是否为本行社可以受理的合法凭证B、是否超过有效期限C、印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D、凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

考题 来账业务凭证应重点审核()。A、来账业务是否为本行受理业务B、来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符C、收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致D、退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

考题 柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()A、现金收款凭证要素是否齐全B、日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚C、凭证联次是否齐全、有无涂改D、大小写金额是否一致

考题 多选题柜员日终平账管理的要求是()。A柜员查询柜员平账器和部门平账情况,检查91,92平账器是否平账B对现金,重要空白凭证,有价单证账实核对C柜员逐个清点本人保管的业务印章和个人名章,检查是否齐全D柜员核对记账凭证与原始凭证是否相符,传票号是否连续

考题 多选题柜员接到办理往账业务的相关凭证,重点审核以下内容()。A凭证是否符合支付结算办法的有关规定,要素是否齐全、正确B联次和附件是否完整,各联次要素是否一致,是否超过有效期限C加急汇兑业务应与客户确认收款人账号户名无误,申请人是否在结算业务申请书上标记“加急”D汇款人和收款人均为个人,需要在汇入行支取现金的,是否在个人结算业务申请书大写汇款金额前注明“现金”字样

考题 多选题柜员在受理业务申请时,应认真审核原始凭证的真实性、合法性,对凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点包括()。A票据绝对记载事项是否齐全.是否涂改B账号.户名是否相符C印鉴是否清晰.真实.齐全,与预留印鉴是否相符。D各种结算凭证是否符合支付结算办法和制度的有关规定。

考题 多选题对于汇兑来账,柜员接收,打印联行来账凭证后,应审核来账凭证()。A是否属本行应受理的凭证B账号,户名是否一致C报单状态是否正确

考题 多选题柜员接到客户提交的付款凭证后,需审查的项目包括()等。A凭证要素是否齐全、正确B签章是否齐全C受理凭证是否有效D收款人背书是否相符

考题 多选题柜员接到客户提交的付款凭证后,先审查凭证要素()。A是否齐全、正确B签章是否齐全C受理凭证是否有效D收款人背书是否相符

考题 多选题柜员受理各类凭证,票据时应根据凭证的基本要素进行审查,凭证审查的要点有().A客户提交的凭证是否应为本行受理的合法凭证B账号,户名是否相符C大小写金额是否一致D凭证,存单(折),银行卡是否已挂失,账户是否已办理冻结或止付手续

考题 多选题来账业务要点().A应认真审核报文类型和收款账号B来账凭证内容是否准确C如果需要退回的必须会计主管审签,且原路退回D来账业务应及时处理E当日应将来账全部打印,日终签退后收到的,应在下一个工作日打印F审查待报解预算收入余额是否与未报解款项金额一致

考题 多选题网内往来系统来账行收到来账业务后应审核().A是否为当日业务B来账业务是否为本行受理业务。C来账凭证要素是否齐全,正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符。D退回来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致。

考题 多选题柜员受理客户缴存的现金和现金收款凭证后,应重点审查:()A现金收款凭证要素是否齐全B日期、收款人户名、收款人账号等是否清楚C凭证联次是否齐全、有无涂改D大小写金额是否一致

考题 多选题受理现金管理系统客户转账收款业务时,审核要点有( )。A贷记过渡凭证与所附的原始凭证、联行来账凭证等的记载事项是否符合《支付结算管理办法》等法规的规定B收款人账号是否为本行开立的账号C印鉴与预留银行印鉴是否一致D付款人账号是否为本行开立的账号

考题 多选题下列属于凭证审查要点的有()。A是否为本行社可以受理的合法凭证B是否超过有效期限C印鉴是否清晰、真实、齐全,是否与预留印鉴核对相符D凭证、存单(折)是否已经挂失,账户是否已经办理冻结或止付手续

考题 多选题来账业务凭证应重点审核()。A来账业务是否为本行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确;收款人或付款人为本行账户,账号与户名是否相符C收到划回的委托收款贷方报单,或未自动核销的银行汇票借方报单时,与留底联或卡片核对是否一致D退汇来账凭证与原汇划凭证相关要素是否一致

考题 多选题网内往来业务来账业务凭证审查内容主要包括()。A来账业务是否为农行受理业务B来账凭证要素是否齐全、正确C收款人、付款人账号与户名是否相符D是否加盖或打印柜员名

考题 多选题以下关于前台合规性审核说法正确的是()。A凭证是否为应由本行受理的凭证;凭证背书是否正确、连续,背书粘单是否规范B凭证日期为小写的,填写是否符合规定(如:电汇凭证日期是否为当日)C一借一贷收付款凭证,付款凭证与收款凭证上的收款人账号和户名是否一致,金额是否一致D实时通凭证功能栏位和银行汇(本)票申请书业务类型栏位是否按实际业务勾选了业务功能和付款方式栏位