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单选题
关于信贷现场检查所出具的工作底稿,以下表述错误的是()。
A

工作底稿应客观准确叙述检查发现的问题、风险和缺陷,经检查组组长审核后,交被检查单位负责人或其授权人签字确认

B

被检查单位对工作底稿陈述的问题有异议的,可以在底稿上说明,或另附说明材料

C

对于检查事实及有关证据清楚,但被检查单位拒绝签章认定的,检查人员在工作底稿上注明原因后,不影响工作底稿的效力

D

被检查单位拒绝签章认定的,必须重新进行检查


参考答案

参考解析
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考题 以下关于审计工作底稿的表述中,不正确的是(  )。A.审计工作底稿是指注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论作出的记录 B.审计证据是审计工作底稿的载体 C.审计工作底稿是出具审计报告的基础 D.审计工作底稿形成于审计过程,也反映整个审计过程

考题 以下关于审计工作底稿的表述中,正确的有(  )。 A.审计工作底稿是指注册会计师对制定的审计计划、实施的审计程序、获取的相关审计证据,以及得出的审计结论作出的记录 B.审计证据是审计工作底稿的载体 C.审计工作底稿是出具审计报告的基础 D.审计工作底稿形成于审计过程,也反映整个审计过程

考题 下列各项中,关于审计工作底稿的表述不正确的是( )。A.审计工作底稿可以提供充分、适当的记录,作为出具审计报告的基础 B.审计工作底稿可以提供证据,证明注册会计师已按照审计准则和相关法律法规的规定计划和执行了审计工作 C.审计工作底稿可以便于会计师事务所实施质量控制复核与检查 D.审计工作底稿是注册会计师对财务报表发表审计意见形成的书面报告

考题 下列关于“整理工作底稿和归集有关资料”的表述中,不正确的是( )。 A. 资产评估现场工作结束后,资产评估专业人员必须着手对现场工作底稿进行整理 B. 资产评估专业人员应对有关询证函. 被评估资产背景材料等有关资料进行归集和登记 C. 对现场未予确定的事项,无须进一步落实和查核 D. 现场工作底稿和有关资料是编制资产评估报告的基础

考题 下列关于业务工作底稿及档案管理的规定,表述错误的是( )。A.鉴证业务在税务师事务所内部应当使用统一的工作底稿 B.项目组自提交业务结果之日起60日内将业务工作底稿归整为业务档案 C.业务工作底稿的所有权属于税务师事务所 D.税务师事务所的业务档案,应当自提交结果之日起至少保存10年

考题 下列关于审计工作底稿的表述中,错误的是()。A、审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录B、审计工作底稿是撰写审计报告的基础C、审计工作底稿要经过被审计单位复核D、审计工作底稿是考核审计人员工作质量的依据

考题 信贷管理尽职监督现场检查时,应进行质量控制的环节包括()。A、编制检查方案B、收集检查证据、记载检查日记C、出具工作底稿和检查报告D、归集检查档案

考题 检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。A、系统性B、规范性C、真实性D、合规性

考题 以下关于检查汇总阶段工作的说法,存在错误的是?()A、检查人员应对现场检查工作底稿进行分类整理,拟写现场检查总结,并将检查总结和检查工作底稿一并交主查人审核。B、现场检查事实认定书应由检查组组长在每一页签字,最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。C、检查组完成现场检查事实认定书后,应将其发给被查单位,被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。D、对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位应在加盖行政公章,并由被查单位负责人签字确认。

考题 检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A、现场检查情况B、现场检查总结C、现场检查报告D、现场检查通知书

考题 关于个贷业务尽职监督检查,以下说法错误的是()。A、尽职监督检查是指各级行个人信贷业务部门根据业务特点与内部控制要求,定期对高风险领域、内部控制薄弱环节以及监管部门关注事项等实施检查B、尽职监督检查的主要内容包括基础管理整体情况、操作合规管理情况、贷后管理整体情况、重点风险领域管理情况、国家宏观调控政策执行情况等C、尽职监督检查主体以管理行为主D、被出具底稿的责任行应及时提出具体整改方案及措施,原则上应在收到检查底稿后15个工作日内反馈上级行

考题 信贷管理尽职监督现场检查底稿应包括()。A、问题金额B、问题数量C、问题发生时间D、检查依据

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考题 单选题检查人员应对《现场检查工作底稿》进行分类整理,拟写现场检查总结,并将()和《现场检查工作底稿》一并交主查人审核。A 现场检查情况B 现场检查总结C 现场检查报告D 现场检查通知书

考题 单选题信贷管理尽职监督现场检查时,被检查单位与检查组对工作底稿陈述的问题意见不一致的,由()裁定。A 被检查行信贷管理部门B 检查组织行信贷管理部门C 被检查行内控合规部门D 检查组织行内控合规部门

考题 多选题信贷管理尽职监督现场检查时,应进行质量控制的环节包括()。A编制检查方案B收集检查证据、记载检查日记C出具工作底稿和检查报告D归集检查档案

考题 多选题在内控合规管理信息系统中,以下关于检查底稿的正确表述是()。A原则上是一事一稿,同一被查机构、同一违规性质的多笔业务可以合并成一个问题在一张底稿中出具B如果同一笔业务(或同一个信贷客户的多笔贷款)存在多个问题,分拆后影响其完整性的,可以将其合并为一张底稿、多个问题C检查人员提交的底稿由检查组长或主查进行审核D检查人员提交的底稿必须由检查组长进行审核

考题 多选题下述关于现场检查工作底稿管理的描述正确的是()A检验工作底稿质量的两个标准是:是否达到检验目标,是否有充分的依据来支持所得出的结论B为便于查找和统一管理,工作底稿应按标准列出索引C工作底稿作为《检查事实与评价》的支持文件,应如实、准确地反映检查内容D签过字的工作底稿内容,未经签字人同意不得修改E所有工作底稿均需复核

考题 多选题以下关于审计工作底稿的表述正确的有()。A审计工作底稿是审计证据的载体B审计工作底稿形成于审计过程也反映整个审计过程C审计工作底稿直接构成审计意见的支持性证据D审计工作底稿应当保持整洁,不得使用各种审计标识

考题 单选题下列关于审计工作底稿的表述中,错误的是()。A 审计工作底稿是审计人员在审计过程中形成的与审计事项有关的工作记录B 审计工作底稿是撰写审计报告的基础C 审计工作底稿要经过被审计单位复核D 审计工作底稿是考核审计人员工作质量的依据

考题 多选题关于个贷业务尽职监督检查,以下说法错误的是()。A尽职监督检查是指各级行个人信贷业务部门根据业务特点与内部控制要求,定期对高风险领域、内部控制薄弱环节以及监管部门关注事项等实施检查B尽职监督检查的主要内容包括基础管理整体情况、操作合规管理情况、贷后管理整体情况、重点风险领域管理情况、国家宏观调控政策执行情况等C尽职监督检查主体以管理行为主D被出具底稿的责任行应及时提出具体整改方案及措施,原则上应在收到检查底稿后15个工作日内反馈上级行

考题 单选题检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的()负责。A 系统性B 规范性C 真实性D 合规性