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判断题
现金自点业务中,各币种(含残损币)按照成捆(把)现金—零散现金—封包现金—硬币的顺序进行清点并加总。()
A

B


参考答案

参考解析
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考题 以下关于金库查库要求说法正确的是( )。 A.现金:应对币种、券别、数量、金额与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。成捆(卷)的要验证核对捆(卷)数;成把的要卡大把;零散的要清点核对零数;成把、成捆现金要随机抽把清点B.贵金属:应对品种、规格、数量与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。已入箱(柜)加封保管的贵金属应清点封箱数量,检查锁具、封签的完好性及封签记录C.有价单证:应对数量、号码和面值与BoEing系统账务记录及相关登记簿进行核对D.柜员现金箱:原则上只检查个数,不开箱检查

考题 客户存入现金人民币10万元(一捆),柜员清点了现金大数(卡把),即为客户办理了存款入账,而后再进行现金拆梱清点。判断判断

考题 收到成捆、成把现金,先按券别点捆数,卡把数,再拆捆拆把进行清点,清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元()(含)以上的大额现金,柜员清点后应换人卡把复核。A、1000B、2000C、5000D、10000

考题 下列关于现金及重空调拨说法不正确的有()。A、现金柜员根据当日当班柜员的现金和单证需求量发起调拨交易,将需要调拨的现金和重要单证调至调入柜员处。B、调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证进行号码和份数核对,无误后进行系统确认。C、调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证只需进行份数核对,不需对号码核对,无误后进行系统确认。D、双方在调拨单上签章确认,严禁柜员间私自借款、还款或其他逆程序操作。

考题 根据客户所需币种、券别及柜员现金库存情况进行支付。现金整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付整把的,应先卡把后拆捆,拆捆后应先验看成把券别是否一致,拆捆的须全部逐把清点无误后方可对外支付;拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张。

考题 人民银行入库现金纸币钱捆标准完整券钱捆中每捆含残损币不得超过()%,残损币钱捆中每捆完整券不得超过()%。A、3、3B、3、5C、5、5D、5、3

考题 柜员收到成捆现金业务时,按款项券别顺序点收,第一步先做()。A、点捆、卡把B、点尾数C、核对总数D、与现金收款凭证核对

考题 柜员对成捆的现金拆捆,应先卡把后拆捆,拆捆后先验看成把券别是否一致,当场对逐把的现金进行清点,发现不符立即按规定报告。

考题 现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由与共同负责()。A、捆票人和封包员B、捆票人和复核员C、封包员和复核员

考题 关于现金清点处理不规范的是()。A、柜员清点现金时,将部分尾零币放进自己口袋B、柜员内调现金10万元,未经授权主管复核直接将钱交客户C、现金清点须按款项券别顺序点收,先点捆、卡把过大数,后点尾数,核对总数D、中午延班的柜员可不做现金清点

考题 以下关于复点人员日终复点柜员尾箱现金方式的不正确说法有()A、成捆成把现金必须进行拆捆拆把清点,散把现金必须逐张清点。B、尾箱内存有的贵金属、有价单证也需逐件逐份核点核对与系统数据是否相符。C、残破损币必须清点细数。D、库存人民币至少应核对至元位。E、库存人民币至少应核对至万元位。

考题 日终现金柜员完成尾箱全部现金清点并与系统核对相符后,由现金业务主管复点无误后封箱上双锁,复点的具体要求为()A、贵金属现金业务主管需逐块(枚)复点B、整捆整把的现金,现金业务主管可以“卡把”并“抽把”复点C、人民币不成把零散现金不逐张清点D、外币不成把零散现金应逐张清点

考题 人民币3万元(含)以上的现金业务应换人卡把复核清点

考题 下面关于查库说法正确的是()。A、对于现金实物,应对币种、票面、券别、数量、金额与BoEing系统、VMS系统及相关登记簿进行核对。B、成捆(卷)的要验证核对捆(卷)数;成把的要卡大把;零散的要清点核对零数。C、长期封箱不动的应清点封箱数量,检查锁具、封签的完好性及封签记录的真实性。D、对于柜员现金箱原则上只检查个数,不开箱检查。

考题 下列关于整点清分现金交接描述正确的是:()A、整箱(包)现金交接应清点箱(包)数量,查验外观及锁具是否完好B、成捆现金交接验捆卡把并核对券别(与管库岗办理现金入保管库房交接时,已贴封签并盖清分人员名章的可不卡把)C、不成捆现金清点张(枚)数D、使用专用封装带封装的零张残损币、清分收缴假币及特殊残损币交接清点专用封装袋数量

考题 多选题现金柜员尾箱封箱时,现金业务主管对尾箱中的现金核查要求是()。A对整捆整把的现金“卡把”并“抽把”复点B外币不成把零散现金逐张清点C人民币零散现金可不再逐张清点D贵金属需现金业务主管逐块(枚)复点

考题 单选题收到成捆、成把现金,先按券别点捆数,卡把数,再拆捆拆把进行清点,清点完毕前应保留原封签、腰条。收入外币单笔折美元()(含)以上的大额现金,柜员清点后应换人卡把复核。A 1000B 2000C 5000D 10000

考题 单选题下列关于现金及重空调拨说法不正确的有()。A 现金柜员根据当日当班柜员的现金和单证需求量发起调拨交易,将需要调拨的现金和重要单证调至调入柜员处。B 调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证进行号码和份数核对,无误后进行系统确认。C 调入柜员对成捆现金进行卡把,对不成捆的零散现金进行逐张清点,对单证只需进行份数核对,不需对号码核对,无误后进行系统确认。D 双方在调拨单上签章确认,严禁柜员间私自借款、还款或其他逆程序操作。

考题 多选题关于柜员间现金调拨描述正确的有()。A包括调拨人员之间、调拨人员与现金收付人员之间、现金收付人员之间的调拨B现金调出方应确认封签或腰条上签章完整、清晰C现金接收方对成捆现金验捆、成把现金验把确认D零散现金必须逐张(枚)清点

考题 多选题办理现金付款业务,根据客户所需券别及柜员现金库存情况进行配款。以下做法正确的是()A人民币20万元(含)以上、外币折美元1万元(含)以上的单笔大额现金付款,柜员配款后应换人复核B整捆支付的,必须验捆卡把;拆捆付把的,必须先卡把后拆捆C拆把付零张的,付出前先清点该把是否足张D零散外币现钞可以不逐张(枚)清点。配款结束,交付客户并提示其当面点清

考题 多选题下列关于整点清分现金交接描述正确的是:()A整箱(包)现金交接应清点箱(包)数量,查验外观及锁具是否完好B成捆现金交接验捆卡把并核对券别(与管库岗办理现金入保管库房交接时,已贴封签并盖清分人员名章的可不卡把)C不成捆现金清点张(枚)数D使用专用封装带封装的零张残损币、清分收缴假币及特殊残损币交接清点专用封装袋数量

考题 单选题清点各币种现金、假币数量,清点顺序()进行加总。A 成捆(把)现金 零散现金 硬币 封包现金.B 零散现金 封包现金 硬币 成捆(把)现金C 封包现金 成捆(把)现金 零散现金 硬币D 成捆(把)现金 零散现金 封包现金 硬币

考题 单选题柜员收到成捆现金业务时,按款项券别顺序点收,第一步先做()。A 点捆、卡把B 点尾数C 核对总数D 与现金收款凭证核对

考题 多选题关于现金清点处理不规范的是()。A柜员清点现金时,将部分尾零币放进自己口袋B柜员内调现金10万元,未经授权主管复核直接将钱交客户C现金清点须按款项券别顺序点收,先点捆、卡把过大数,后点尾数,核对总数D中午延班的柜员可不做现金清点

考题 单选题人民银行入库现金纸币钱捆标准完整券钱捆中每捆含残损币不得超过()%,残损币钱捆中每捆完整券不得超过()%。A 3、3B 3、5C 5、5D 5、3

考题 单选题每日整点结束后成捆现金和()必须全部入库保管,确保账实相符。A 成把现金B 零张现金C 未成捆现金D 假币

考题 单选题现金整点过程中,成捆(包)票币把数不符或票币面额不一致和券别与封签不符而发和的差错,由与共同负责()。A 捆票人和封包员B 捆票人和复核员C 封包员和复核员