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会计继续教育企业内部审计 问题列表
问题 多选题执行分析性复核的方法主要包括()。A回归分析法B结构分析法C趋势分析法D比率分析法

问题 单选题内部审计人员应根据组织特点及内部控制审计的需要适当应用控制自我评估法,一般()进行一次,以便对内部控制进行持续监督。A 年度B 季度C 半年度D 月度 

问题 单选题()是指对建设项目的勘察设计、施工等各方面的招标和工程承发包的质量及绩效进行的审查和评价。A 投资立项审计B 设计(勘察)管理审计C 合同管理审计D 招投标审计

问题 单选题无论是否一致均需回函的形式是()。A 消极式函证B 积极式函证C 全部函证D 部分函证

问题 多选题下列情况属于谋取组织经济利益的舞弊有()。A支付贿赂或回扣B收受贿赂或回扣C出售不存在或不真实的资产D隐瞒或删除应对外披露的重要信息

问题 单选题当内部审计人员发现存在严重损害客观性的因素时,应该()。A 内部审计人员应及时向审计项目负责人或内部审计机构负责人报告客观性受损的情况B 内部审计机构负责人应及时向董事会或最高管理层报告,披露客观性受损的具体情况C 应对这些因素的严重性进行评估,并考虑是否已存在降低其影响的措施D 制定并实施系统、有效的内部审计质量控制政策和程序

问题 多选题内部审计机构负责人的任免应当由()经过适当程序确定。A组织董事会B监事会C最高管理层D股东大会

问题 多选题下列情况属于谋取组织经济利益的舞弊有()。A支付贿赂或回扣B收受贿赂或回扣C出售不存在或不真实的资产D隐瞒或删除应对外披露的重要信息

问题 多选题内部审计人员应实施适当的审查程序,评价组织风险管理机制的健全性和有效性。其审查重点包括()。A对抗风险的能力B可能引发风险的内外因素C风险管理的具体方法及效果D风险发生的可能性和预计带来的后果

问题 判断题对组织特定业务或项目同时进行经济性、效果性和效率性审计,应当对其中的效率性审计出具专项效率性审计报告。A 对B 错

问题 多选题审计报告的正文应该包括()。A审计依据B审计结论C审计建议D审计决定

问题 多选题内部审计质量控制一般包括()。A外部审计督导B内部自我质量控制C内部审计督导D外部评价

问题 多选题内部审计人员处理人际关系时采用的主要沟通类型包括()。A语言沟通B人员沟通C斜向沟通D组织沟通

问题 判断题我国的审计机关依照法律规定独立行使审计监督权,不受其他行政机关、社会团体和个人的干涉。A 对B 错

问题 单选题下列选项中关于后续审计说法不正确的是()。A 内审机构负责人应适时安排后续审计工作,并把它作为年度审计计划的一部分B 编制后续审计方案时不应考虑落实纠正措施所需要的期限和成本C 内部审计机构负责人如果初步认定被审计单位管理层对审计发现的问题已采取了有效的纠正措施,后续审计可以作为下次审计工作的一部分D 内部审计机构应在规定的期限内,或与被审计单位约定的期限内执行后续审计