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内部控制与内部审计 问题列表
问题
“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制方法是()。A、授权审批控制B、财产保护控制C、职责分离控制D、全面预算控制
问题
“要求组织全面系统地分析、梳理业务流程中所涉及的不相容职务,实施相应的分离措施,形成各司其职、各负其责、相互制约的工作机制”的控制方法是()。A、授权审批控制B、财产保护控制C、职责分离控制D、全面预算控制
问题
以下关于企业风险管理的描述中,正确的有()A、风险管理可能是一个过程,也可能是一个结果。B、风险管理涉及一个企业各个层次员工C、风险管理可用于企业的战略制定D、风险管理能够在企业各目标的实现上提供合理的保证E、风险管理用来在企业风险偏好的范围内管理风险
问题
根据我国《行政事业单位内部控制规范(试行)》,单位内部控制的目标主要包括()。A、经济活动合法合规B、资产安全和使用有效C、财务信息真实完整D、有效防范舞弊和预防腐败E、提高公共服务的效率和效果
问题
内部控制目标主要()。A、组织目标实现B、服从外部、内部规范C、有效利用资源D、确保信息真实E、有效保护资源