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财务部门人员及经办人员对于违反国家和资金办法规定的资金业务,有权拒绝办理并根据职责予以纠正。各级公司应对办理资金业务的人员定期进行岗位轮换。


参考答案

更多 “财务部门人员及经办人员对于违反国家和资金办法规定的资金业务,有权拒绝办理并根据职责予以纠正。各级公司应对办理资金业务的人员定期进行岗位轮换。” 相关考题
考题 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向财务负责人报告。( )A.正确B.错误

考题 8 .经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务 , 经办人员有权拒绝办理 , 并及时向财务负责人报告 。 ( )此题为判断题(对,错)。

考题 有关货币资金业务的授权批准制度,说法正确的有( )A.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务B.审批人应在授权范围内进行审批C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理,而应在办理完毕后向上级反映D.如遇到特殊情况,审批人可超越审批权限

考题 寿险公司应当根据国家有关法律法规的规定,建立适合本公司业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。下列各种制度规定中,不属于货币资金内部控制制度的是( )。A.公司根据具体情况定期进行岗位轮换,通过岗位轮换,减少货币资金管理和控制中产生舞弊的可能性,有助于及时发现舞弊行为B.财务专用章与个人名章由一人专门保管,严格履行签字与盖章的手续C.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作D.严禁超越审批权限,严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金

考题 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括( )。①资金支付的审批与执行②资金的保管、记录与盘点清查③灵活的人员配置和监督检查④资金的会计记录与审计监督A.①②③B.①②④C.①②③④D.②③④

考题 审计人员发现甲公司出纳员负责办理货币资金业务,同时保管支票和印章。甲公司违反货币资金内部控制的相关控制是( )A.职责分工控制 B.实物控制 C.业务授权控制 D.凭证与记录控制

考题 下列各项中,有关企业对货币资金授权审批制度的说法中恰当的有(  )。 A.审批人在授权范围内进行审批,不得超越审批权限 B.经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务 C.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告 D.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员应先予以办理,随后向审批人的上级授权部门报告

考题 下列与货币资金内部控制相关的说法中,不正确的有(  )A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员可以先办理,然后向审批人的上级授权部门报告 B.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记库存现金和银行存款日记账 C.企业应当定期和不定期地进行现金盘点,确保现金账面余额与实际库存相符 D.出纳人员支付货币资金后,复核人员应立即进行复核

考题 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,()有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。A、审核人员 B、经办人员 C、会计人员 D、出纳人员

考题 经办人应当在职责范围内,按照审批人的批准意见办理货币资金业务,对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向财务负责人报告。(    )

考题 下列关于现金支出程序的说法中,正确的有:( )A.支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明 B.支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准 C.支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续 D.出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账 E.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 下列关于现金支出程序的说法中,正确的有()A、支付申请:企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金的支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明B、支付审批:审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请,审批人应当拒绝批准C、支付复核:复核人应当对批准后的货币资金支付申请进行复核,复核无误后,交由出纳人员办理支付手续D、出纳人员应当根据复核无误的支付申请,按规定办理货币资金支付手续,及时登记现金和银行存款日记账E、对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员无权拒绝办理

考题 办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核()。A、授权柜员B、对账柜员C、经办柜员D、审批人

考题 办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对经办柜员录入数据的真实性及准确性进行复核()。A、授权柜员B、对账柜员C、审批人D、经办柜员

考题 财务人员对违反()的业务有权直接拒绝办理或者按照职权予以纠正,不必经过领导批准。

考题 受理方在办理通存通兑业务过程中应承担相应责任的情况,不包括()。A、为客户办理无卡、无折取款的B、对无效卡、折及违反有关制度的交易请求予以拒绝的C、由于经办人员操作失误造成错账的D、由于内部工作人员作案,导致客户资金损失的

考题 对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

考题 公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督A、①②③B、①②④C、①②③④D、②③④

考题 关于加强对内部账户的业务控制,说法不正确的是()A、经办人应当在职责范围内,按照审批人的批示办理内部账户资金业务;对于审批人超越授权范围审批的业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级部门报告。B、授权人员应当对批准后的内部账户资金业务进行复核,复核批准的范围、权限、程序是否正确,手续及相关单证是否齐备,金额是否准确,支付方式是否妥当等。C、内部账的数据录入及授权人员应认真核对各记账要素;若发生内部账的记账错误,则按照错账业务处理办法要求及时予以更正。D、内部账的倒退日冲账要求:冲账的授权必须依据有效凭证进行,没有有效凭证时允许凭空进行授权交易。

考题 清偿过户业务()办理,经办人员根据规定审核相关资料无误后,进行账务处理A、只能在投资者资金结算账户行办理B、可在任何行办理C、任何同城行D、投资者指定行

考题 下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有()。A、指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金B、指定不办理货币资金业务的会计人员核对银行存款余额C、指定不办理货币资金业务的会计人员抽查银行对账单D、指定出纳编制银行存款余额调节表

考题 单选题办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对经办柜员录入数据的真实性及准确性进行复核()。A 授权柜员B 对账柜员C 审批人D 经办柜员

考题 单选题办理内部账户资金业务的岗位设置中,以下哪一项人员负责对内部账户资金划转的真实性及合规性进行事前审核()。A 授权柜员B 对账柜员C 经办柜员D 审批人

考题 填空题财务人员对违反()的业务有权直接拒绝办理或者按照职权予以纠正,不必经过领导批准。

考题 多选题根据广东农信社的内部账管理办法,各分支机构应明确相关岗位的职责权限,不得由一人办理内部账户资金业务的全过程,下列哪些岗位、职责必须分离()A内部账户交易数据的录入柜员与授权柜员。B内部账户各项交易业务的审批人员与具体经办柜员。C内部账户前台核算与事后监督人员。D内部账户各项交易具体经办柜员与对账柜员。E内部账户各项交易具体经办柜员与流水勾对人员。

考题 单选题下列符合证券公司对证券经纪业务营销人员管理的有关规定的是(  )。Ⅰ.从事技术、风险监控、合规管理的人员不得从事营销、客户账户及客户资金存管等业务活动Ⅱ.营销人员不得经办客户账户及客户资金存管业务Ⅲ.技术人员不得承担风险监控及合规管理职责Ⅳ.与客户权益变动相关业务的经办人员之间,不须建立制衡机制A Ⅰ、ⅡB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅰ、Ⅱ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 判断题对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人员有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。A 对B 错