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下列各项中,不属于内部控制机制建设情况的是()

  • A、不相容职务相分离
  • B、权责对等
  • C、建立健全岗位责任制
  • D、控制的有效执行

参考答案

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考题 在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )。A.控制风险B.控制活动C.对控制的监督D.控制环境

考题 对单位层面风险评估应包括以下哪些方面()。A、预算管理情况B、内部控制工作的组织情况C、内部控制机制的建设情况D、合同管理情况

考题 下列各项中,属于行政事业单位建设项目内部控制措施的有()。A、建立建设项目议事决策机制B、建立建设项目审核机制C、加强对建设项目资金的控制D、加强对建设项目竣工决算的控制

考题 下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

考题 下列各项中属于行政事业单位的单位层面的风险评估重点关注的有()。A、预算管理情况B、内部控制机制的建设情况C、财务信息的编报情况D、内部控制工作的组织情况

考题 下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()A、业绩评价B、信息处理C、职责分离D、监督控制

考题 ()包括建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。A、内部控制机制的建设情况B、内部控制工作的组织情况C、财务信息的编报情况D、内部管理制度的完善情况

考题 下列各项中,属于单位层面的风险评估重点关注的方面的有()。A、内部控制工作的组织情况B、内部控制机制的建设情况C、内部管理制度的完善情况D、内部控制关键岗位工作人员的管理情况

考题 工作人员是否具备相应的资格和能力,是指()。A、内部控制机制的建设情况B、内部控制工作的组织情况C、内部控制关键岗位工作人员的管理情况D、内部管理制度的完善情况

考题 ()包括建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。A、内部控制机制的建设情况B、内部控制工作的组织情况C、财务信息的编报情况D、内部管理制度的完善情况

考题 在下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制活动C、控制风险D、对控制的监督

考题 下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A、提议聘请或更换外部审计师。B、起草内部审计章程。C、审查内部控制机制是否有效运行。D、审查公司财务信息披露情况。

考题 下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、信息内部保密

考题 下列各项中,不属于建设项目管理情况的风险评估的内容的是()。A、是否按照概算投资B、是否严格履行审核审批程序C、是否建立合同纠纷协调机制D、是否建立有效的招投标控制机制

考题 下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。A、明确各部门的职责权限B、要求外单位对本单位进行监督C、对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查D、对内部控制建立与实施情况进行自我评价

考题 ()包括内部管理制度执行是否有效。A、内部控制机制的建设情况B、内部控制工作的组织情况C、财务信息的编报情况D、内部管理制度的完善情况

考题 下列各项中,不属于内部控制要素的是()A、控制环境B、控制流程C、控制活动D、对控制的监督

考题 单选题()包括建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。A 内部控制机制的建设情况B 内部控制工作的组织情况C 财务信息的编报情况D 内部管理制度的完善情况

考题 单选题下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。A 明确各部门的职责权限B 要求外单位对本单位进行监督C 对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查D 对内部控制建立与实施情况进行自我评价

考题 单选题下列各项中,不属于建设项目管理情况的风险评估的内容的是()。A 是否按照概算投资B 是否严格履行审核审批程序C 是否建立合同纠纷协调机制D 是否建立有效的招投标控制机制

考题 单选题工作人员是否具备相应的资格和能力,是指()。A 内部控制机制的建设情况B 内部控制工作的组织情况C 内部控制关键岗位工作人员的管理情况D 内部管理制度的完善情况

考题 单选题下列各项中,不属于内部控制要素的是()A 控制环境B 控制流程C 控制活动D 对控制的监督

考题 多选题下列各项中,属于行政事业单位的单位层面的风险评估重点关注的有()A内部控制工作的组织情况B内部控制机制的建设情况C预算管理情况D财务信息的编报情况

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考题 单选题下列各项中,不属于审计委员会职责的是:()A 提议聘请或更换外部审计师。B 起草内部审计章程。C 审查内部控制机制是否有效运行。D 审查公司财务信息披露情况。

考题 单选题()包括建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制。A 内部控制机制的建设情况B 内部控制工作的组织情况C 财务信息的编报情况D 内部管理制度的完善情况

考题 多选题不属于行政事业单位的业务层面的风险评估重点关注的()A内部控制机制的建设情况B财务信息的编报情况C内部控制工作的组织情况D预算管理情况