网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
判断题
运用控制,可保证杜绝风险,将风险控制在可接受水平内,可保证不出现内部控制重大缺陷。
A

B


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “判断题运用控制,可保证杜绝风险,将风险控制在可接受水平内,可保证不出现内部控制重大缺陷。A 对B 错” 相关考题
考题 企业根据事项识别和风险评估的结果,结合企业实际情况采取风险应对策略,综合运用各种措施,对一切活动进行控制,目的就是合理保证将剩余风险控制在可接受水平之内。() 此题为判断题(对,错)。

考题 企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。属于内部控制要素中的( )。A.控制环境 B.风险评估 C.控制活动 D.信息与沟通

考题 某股权投资基金管理人根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内,突出体现的内部控制构成要素是( )。A.控制活动 B.内部监督 C.内部环境 D.风险评估

考题 审计风险取决于重大错报风险和检查风险,下列表述中,正确的是( )。A.注册会计师通过控制重大错报风险来降低检查风险,从而将审计风险控制在可接受的低水平 B.在既定的审计风险水平下,注册会计师应当实施审计程序,将重大错报风险降至可接受的低水平 C.注册会计师应当合理设计审计程序的性质、时间安排和范围,并有效执行审计程序,以降低检查风险,满足提供合理保证的要求 D.如果不能将重要账户的检查风险降低至可接受的低水平,注册会计师应当对财务报表发表保留意见或否定意见

考题 对广发银行操作风险管理的基本目标描述正确的是()A、建立完备、先进、国际领先的操作风险管理体系B、有效识别、评估、控制或缓释、监测和报告操作风险,将本广发银行临的操作风险损失控制在可承受的范围内,保证业务正常和持续开展C、杜绝操作风险的发生D、代替产品、业务的内部控制和管理工作

考题 企业应当结合()结果,通过手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。A、风险评估B、风险辨识C、风险分析D、风险评价

考题 企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内的活动是()。A、内部环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,已将检查风险控制在可接受的低水平。

考题 运用控制,可保证杜绝风险,将风险控制在可接受水平内,可保证不出现内部控制重大缺陷。

考题 企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内,属于内部控制要素中的()。A、控制环境B、风险评估C、控制活动D、信息与沟通

考题 风险应对,即采取应对措施,将风险控制在()的范围内。A、组织可接受B、最低限度C、合理D、不可控制

考题 在进行内部控制时,要将预防性控制与发现性控制相结合,将风险降低到()的范围内。A、可预防B、可接受C、零风险D、利润的5%以下

考题 通过对()的管理、控制,结算中心就把市场风险较为有效地控制在了可接受的范围内。A、价格波动幅度B、客户保证金C、会员保证金D、期货投机交易

考题 审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,以将检查风险控制在可接受的低水平。

考题 加强反洗钱内部控制的目标是()A、保证国家反洗钱法规政策和金融机构内部规章制度的贯彻执行B、确保将洗钱风险控制在规定的范围之内C、确保金融机构的稳健运行D、确保将洗钱风险控制在最低

考题 ()是银行根据风险评估结果采取相应的控制措施将风险控制在可承受度之内。A、内部控制措施B、内部控制保障C、内部控制治理D、风险管理措施

考题 判断题审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,已将检查风险控制在可接受的低水平。A 对B 错

考题 单选题某股权投资基金管理人根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受范围之内,突出体现的内部控制构成要素是( )A 控制活动B 风险评估C 内部监督D 内部环境

考题 判断题重大差异或缺陷风险对检查风险有直接影响。重大差异或缺陷风险水平越高,内部审计人员就应实施更为详细的检查程序,以便将检查风险降低至可接受的水平。A 对B 错

考题 判断题控制活动是内部控制的要素之一,是企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。A 对B 错

考题 判断题运用控制,可保证杜绝风险,将风险控制在可接受水平内,可保证不出现内部控制重大缺陷。A 对B 错

考题 单选题企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内,属于内部控制要素中的()。A 控制环境B 风险评估C 控制活动D 信息与沟通

考题 多选题企业应当结合风险评估结果,通过()相结合的方法,运用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。A手工控制与自动控制B预防性控制与发现性控制C内部控制与外部控制D预算控制与授权控制

考题 单选题企业根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内的活动是()。A 内部环境B 风险评估C 控制活动D 信息与沟通

考题 单选题()是银行根据风险评估结果采取相应的控制措施将风险控制在可承受度之内。A 内部控制措施B 内部控制保障C 内部控制治理D 风险管理措施

考题 单选题通过对()的管理、控制,结算中心就把市场风险较为有效地控制在了可接受的范围内。A 价格波动幅度B 客户保证金C 会员保证金D 期货投机交易

考题 单选题在进行内部控制时,要将预防性控制与发现性控制相结合,将风险降低到()的范围内。A 可预防B 可接受C 零风险D 利润的5%以下

考题 判断题审计人员如拟信赖内部控制,应实施分析程序,以将检查风险控制在可接受的低水平。A 对B 错