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多选题
在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()
A
总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载
B
分行内控自评材料上传
C
总行报分行整改缺陷的整改任务分配
D
分行应整改缺陷发布与整改状态审核
E
缺陷清单转历史库
F
分行全辖内控评价报表查询、下载
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考题
以下授权流程中不符合我行《行长授权管理办法》规定的包括( )A.2014年某二级分行在开展基本转授权工作中,信贷管理部启动基本授权工作,向有关业务部门发函征求基本转授权建议;B.2014年总行拟调整深圳分行行长的风险管理权限,总行内控与法律合规部起草了《关于调整深圳分行行长风险管理权限的请示》;C.2014年湖北分行起草的《湖北分行关于申请扩大住房开发贷款审批权限的请示》主送单位是总行内控与法律合规部;D.2014年北京分行内控合规部根据行长办公会审议通过的基本转授权方案制作了基本转授权书。
考题
通过()的人员纳入内控合规主任储备人才库,储备内控合规主任人员名单需在总行“运营管理平台”中进行登记,遇网点内控合规主任人员缺口时,分行从储备人才中择优任用。A、资格考试B、分行面试C、资格考试或分行面试D、资格考试和分行面试
考题
在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。A、总行;分行法规部B、总行;风险管理部C、总行法规部;分行法规部D、总行风险管理部;分行法规部
考题
在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()A、总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载B、分行内控自评材料上传C、总行报分行整改缺陷的整改任务分配D、分行应整改缺陷发布与整改状态审核E、缺陷清单转历史库F、分行全辖内控评价报表查询、下载
考题
下述内控自评工作流程,哪项符合兴业银行规定()A、确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、制订内控自评工作底稿、内控缺陷的持续识别与整改B、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、制订内控自评工作方案、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改C、确定内控自评范围、制订内控自评工作方案、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改D、制订内控自评工作方案、确定内控自评范围、制订内控自评工作底稿、内控测试、内控缺陷认定与整改、内控缺陷的持续识别与整改
考题
根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,各一级分行履行以下职责:()A、配合总行开展《手册》的编制修订和测试工作B、组织编制本分行特有的业务产品、管理行为的内控流程,并报备总行法律与合规部C、做好《手册》在一级分行全辖培训应用D、及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
考题
法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A、负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B、负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C、负责内控评价相关信息系统的建设与维护D、负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
多选题分行收到审计意见书后,应按如下哪些规定推进审计整改?()A分行内控合规部门应对审计发现问题进行梳理,按照问题清单逐项认定审计整改责任部门,具体组织整改。B分行相关机构应根据审计发现问题的性质、情节、风险程度和审计整改意见,针对问题产生的原因,提出具体整改措施和整改计划及时报送内控合规部门。C对于已经采取整改措施的,应反映整改进展情况及整改效果。D对于尚未整体整改完毕的,应提出继续整改的措施和时间安排。
考题
单选题在内控合规管理信息系统中,()通过“督办事项”功能对二级分行提交的县级支行评价结果进行督办复审。A
一级分行及总行内控合规部B
一级分行内控合规部C
总行内控合规部D
系统管理员
考题
多选题法律与合规部门作为兴业银行内控管理职能部门,负责内控评价工作的牵头组织实施,具体职责包括()A负责内控缺陷的认定审核、整改方案审核、整改状态认定,汇总编制内控评价报告并向管理层报告B负责建立内控评价考核机制,强化内部控制评价结果运用C负责内控评价相关信息系统的建设与维护D负责内部控制基础理论、内控评价方法及工具的培训
考题
单选题在合规系统内控评价模块中,总行部门内控评价岗、子公司内控评价岗、分行法规部内控评价岗、总行内控评价普通用户由()系统管理员赋予。分行部门(支行)内控评价岗和分行内控评价普通用户角色由()系统管理员赋予。A
总行;分行法规部B
总行;风险管理部C
总行法规部;分行法规部D
总行风险管理部;分行法规部
考题
多选题根据《中国邮政储蓄银行《内控管理手册》管理办法(2018年版)》,各一级分行履行以下职责:()A配合总行开展《手册》的编制修订和测试工作B组织编制本分行特有的业务产品、管理行为的内控流程,并报备总行法律与合规部C做好《手册》在一级分行全辖培训应用D及时向总行法律与合规部反馈《手册》使用情况
考题
单选题()负责低风险等级客户的最终认定。A
分行内控合规部B
支行营业室经理C
分行会计部D
总行内控合规部
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