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题目内容 (请给出正确答案)
多选题
下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有 (    )。
A

了解发送货物与开票职责是否相互分离。

B

选取部分客户寄发询证函。

C

抽查账龄分析表,检查其是否定期编制。

D

依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额。

E

验证坏账冲销是否经授权人批准。


参考答案

参考解析
解析:
更多 “多选题下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有 ( )。A了解发送货物与开票职责是否相互分离。B选取部分客户寄发询证函。C抽查账龄分析表,检查其是否定期编制。D依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额。E验证坏账冲销是否经授权人批准。” 相关考题
考题 以下所列的各项业务中,属于销售与收款循环的内部控制是( )。A.核准购货方的信用B.记录应付销货方的债务C.向客户收受订购单D.计算生产成本

考题 以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立

考题 注册会计师对销售与收款业务循环的内部控制进行了解并对其内部控制进行测试,请对下列陈述进行分析判断。注册会计师对被审计单位已发生的销货业务是否均已登记入账进行审计时,常用的控制测试程序有( )。A.检查发运凭证连续编号的完整性B.检查赊销业务是否经过适当的授权批准C.检查销售发票连续编号的完整性D.观察已经寄出的对账单的完整性

考题 下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有:A:了解发送货物与开票职责是否相互分离 B:选取部分客户寄发询证函 C:抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D:依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E:验证坏账冲销是否经授权人批准

考题 (2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准

考题 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A:观察存货保管与盘点职责是否分离 B:追踪原材料入库业务各项控制的执行情况 C:计算存货周转率并与上年进行比较 D:抽取存货盘点记录,检查盘点范围、组织方式等 E:对存货实施监盘

考题 下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:A:由专人负责保管应收票据 B:定期编制并向客户寄送对账单 C:客户赊销限额经授权批准 D:对销售业务定期进行内部检查

考题 (2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试: ①检查销售与收款循环中的凭证和记录; ②观察销售与收款业务执行情况; ③向有关人员询问销售与收款业务情况; ④对营业收入的真实性进行 分析。 “资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。 A.① B.② C.③ D.④

考题 在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A、职责分工与授权批准制度设计B、货币资金核算控制制度设计C、销售与收款业务会计核算控制制度设计D、储存业务内部会计控制制度设计E、销售与发货控制制度设计

考题 对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

考题 主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。

考题 简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

考题 对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。

考题 下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款

考题 销售与收款循环的控制测试应当包括哪些程序?

考题 下列选项中,不属于销售与收款循环的内部控制内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、销售和发货控制C、付款控制D、监督检查

考题 如何进行销售与收款循环的控制测试?

考题 问答题对销售与收款循环的内部控制制度进行符合性测试的一般程序有什么?

考题 单选题下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是 ( )。A 由专人负责保管应收票据B 定期编制并向客户寄送对账单C 客户赊销限额经授权批准D 对销售业务定期进行内部检查

考题 判断题主管销售与收款业务的负责人对该单位销售与收款内部控制的建立、健全和有效实施以及销售与收款业务的真实性、合法性负责。A 对B 错

考题 多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款

考题 判断题对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。A 对B 错

考题 单选题下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是(  )。A 验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准B 了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工C 审核坏账损失的账簿记录及相应的手续D 分析、计算折让、折扣比例的合理性

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考题 问答题如何进行销售与收款循环的控制测试?

考题 问答题简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

考题 单选题下列各项中,不属于销售与收款循环的内部控制的是:A 批准赊销信用与销售相互独立B 批准销售退回和记账相互独立C 寄送客户对账单与收款业务相互独立D 支票的签发与出纳相互独立