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单选题
对资产保值增值的审计和对各项经济指标完成情况的审计,更倾向于使用()。
A

调查表法、评分法

B

审计推理和账外查询

C

指标分析法和因素分析法

D

观察法


参考答案

参考解析
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考题 按审计工作底稿的内容不同,可以将其分为调查了解记录、执行审计措施记录和重要管理事项记录,以下各项不属于重要管理事项记录的是( )。A.所聘请外部审计人员的相关情况 B.审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论 C.对被审计单位及其相关情况的调查了解情况 D.因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响

考题 审计项目计划检查和考核的主要工作包括:A、确定审计项目计划的执行结果,计划目标及有关指标的完成情况,以及计划完成的质量水平 B、对完成或未完成审计项目计划的原因进行分析,总结经验和教训 C、对审计项目计划编制中存在的缺陷进行分析,并找出改进的措施 D、调查审计需求,初步选择审计项目 E、评估审计机关可用审计职业,确定审计项目

考题 (2012年)2012年4月,某审计组对丙公司2011年度财务收支情况进行了审计。有关固定资产业务审计的情况和资料如下: 审计人员准备对固定资产实施监盘时,丙公司提出如下建议: ①对房屋、建筑物等固定资产,重点抽查验证; ②对已安装使用的固定资产,在小范围内抽查验证; ③对可移动的固定资产,在小范围内抽查验证; ④对异地使用的固定资产,不再抽查验证。 丙公司提出的监盘建议,审计人员不应采纳的是()。 A.① B.② C.③ D.④

考题 下列各项中,属于我国审计机关职责的有( )。 A.对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督 B.国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督 C.对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支,进行审计监督 D.对国家机关和依法属于审计机关审计监督对象的其他单位的主要负责人,在任职期间应负经济责任的履行情况,进行审计监督 E.对社会审计机构和内部审计部门出具的相关审计报告进行核查

考题 下列各项中,属于内部审计机构权限的是:A、对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督 B、召开与审计事项有关的会议 C、对国际组织和外国政府援助的财务收支进行审计 D、向社会公布审计结果

考题 下列各项中,不属于我国审计机关职责的是:A、对中央银行的财务收支进行审计监督 B、对国有企业的资产、负债、损益进行审计监督 C、对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,进行审计监督 D、对被审计单位违反审计法规定应当给予处分的,提出给予处分的建议

考题 下列各项中,不属于我国审计机关职责的是( )。A.对中央银行的财务收支进行审计监督 B.对国有企业的资产、负债、损益,进行审计监督 C.对政府投资和以政府投资为主的建设项目的预算执行情况和决算进行审计监督 D.对被审计单位违反审计法规定应当给予处分的,提出给予处分的建议

考题 ()是指审计机关对各项预算经费、纳入预算管理的预算外经费的收支计划、使用情况及效果进行的监督检查。A、经费预算审计B、经费决算审计C、经费决策审计D、经费管理审计

考题 对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。

考题 下列事项中属于审计署进行的审计监督的事项有()A、对国有资本占控股地位或者主导地位的金融机构的资产、负债、损益进行审计监督B、中央银行的财务收支进行审计监督C、对国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财务收支进行审计监督D、对国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支进行审计监督E、对中央预算执行情况和其他财政收支情况进行审计监督

考题 《浙江省职工基本养老保险条例》规定基本养老保险基金监督委员会有权听取()部门对基本养老保险基金的筹集、使用、管理情况和预算、决算编制情况以及审计情况的汇报,对基本养老保险基金的筹集、使用、保值增值和管理进行监督。A、劳动保障B、财政C、审计D、纪委

考题 通过对企业经营目标完成情况的分析,可评价企业的盈利能力和资本保值、增值能力。

考题 在审计过程中,注册会计师往往要使用恰当的审计程序,以最低的审计时间成本,完成特定的审计工作。一般情况下,下列各项审计程序中,审计时间成本最低的工作是()A、对存货实施监盘B、对货币资金项目实施控制测试C、计算当年应计提的固定资产折旧D、函证银行存款的余额

考题 以下哪几项不属于领导干部任期经济责任审计的作用()。A、促进领导干部廉洁自律B、检查企业各项经济指标的完成情况C、了解国有资产保值增值情况D、评价经济效益

考题 下列各项中,属于审计完成阶段工作底稿的是()。A、审计报告和经审计的财务报表B、审计工作完成情况核对表C、总体审计策略D、有关控制测试工作底稿

考题 工程成本审计的核心是对企业各项内控管理制度落实的情况进行审核,审计项目可按成本要素划分为()。A、会计核算审计和财务成本审计B、直接成本审计和间接成本审计C、资金回收成本审计和资金支付审计D、劳务分包审计和专业分包审计

考题 ()依法对国有企业的投资进行审计监督,促进国有资产保值增值。A、政府部门B、金融机构C、审计机关D、企业内部

考题 以下不属于审计部的职能的一项是()。A、负责全行审计制度的制定B、列席行内重大投资、资产处置、资金调拨和其他重要经济事项的决策会议C、对资金、财产的安全、完整及其保值、增值情况进行审计监督D、根据审计中发现的重大问题,提出解决问题的建议,供行领导参考

考题 对信用社主任年度考核的审计报告,在稽核信息系统中的稽核项目应选择()。A、经济指标核实专项审计B、内控制度执行情况专项审计C、经济责任审计D、序时检查

考题 单选题()是指审计机关对各项预算经费、纳入预算管理的预算外经费的收支计划、使用情况及效果进行的监督检查。A 经费预算审计B 经费决算审计C 经费决策审计D 经费管理审计

考题 判断题对非法集资单位或个人的资金情况进行审计,专案组可根据实际情况,指定或聘请中介机构对非法集资单位或个人的资金来源和用途进行审计,对资产、负债进行评估,形成审计报告和资产评估报告。A 对B 错

考题 单选题在审计过程中,注册会计师往往要使用恰当的审计程序,以最低的审计时间成本,完成特定的审计工作。一般情况下,下列各项审计程序中,审计时间成本最低的工作是()A 对存货实施监盘B 对货币资金项目实施控制测试C 计算当年应计提的固定资产折旧D 函证银行存款的余额

考题 多选题以下哪几项不属于领导干部任期经济责任审计的作用()。A促进领导干部廉洁自律B检查企业各项经济指标的完成情况C了解国有资产保值增值情况D评价经济效益

考题 单选题内部审计是一项充满活力的职业,下列对内部审计发展到现在的范围最恰当的描述是:()A 内部审计包括对资源使用的经济性和效率性的评估B 内部审计包括对政策、计划、法律和规范遵循情况的评估C 内部审计已经发展为资产的存在性的鉴证和对保护资产手段的审查D 内部审计已经由严格的财务导向向经营性导向发展

考题 多选题下列项目属于重要管理事项记录审计工作底稿的有(  )。A对被审计单位存在重要问题可能性的评估情况B被审计单位承诺情况C审计组对审计发现的重大问题和审计报告讨论的过程及结论D审理机构对审计项目的审理情况和意见E因外部因素使审计任务无法完成的原因及影响

考题 单选题()依法对国有企业的投资进行审计监督,促进国有资产保值增值。A 政府部门B 金融机构C 审计机关D 企业内部

考题 单选题下列各项中,属于审计完成阶段工作底稿的是()。A 审计报告和经审计的财务报表B 审计工作完成情况核对表C 总体审计策略D 有关控制测试工作底稿