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单选题
()负责对投资银行业务经营活动的合规性、内部控制的有效性和财务信息的可靠性进行常规稽核或专项稽核。
A

财务部

B

稽核部

C

风险管理部

D

合规管理部


参考答案

参考解析
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考题 根据《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,下列有关基金管理公司和代销机构加强基金销售活动内部控制的论述中,错误的是()A.相关高管人员对基金宣传推介材料进行检查并出具合规性意见书B.基金公司定期监察稽核基金销售活动的情况,并在监察稽核季度报告中做专项说明C.基金代销机构可自行印制基金宣传推介资料D.自基金募集行为结束之日起10日内编制专项稽核报告,予以存档备查

考题 基金管理公司监察稽核的目的是检查和评价公司( )的合规性、合理性及有效性。A.董事会B.监事会C.内部控制制度D.投资方案

考题 内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。( )此题为判断题(对,错)。

考题 关于基金公司内部监察稽核的目的,描述错误的是()。A:制定内部风险控制制度B:监督公司内部控制制度的执行情况C:检查评价公司内部控制制度和投资运作的合规性、合法性和有效性D:揭示公司内部管理及投资运作的风险

考题 ()负责监督检查基金和公司运作的合法、合规情况及公司内部风险控制情况,定期向董事会提交分析报告。A:信息技术部B:投资管理部C:风险管理部D:监察稽核部

考题 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )

考题 五部委《企业内部控制基本规范》将()的目标确定为“合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进企业实现发展战略。” A.内部控制 B.合法合规 C.内部稽核 D.公司治理

考题 稽核部负责对投资银行业务经营活动的合规性、内部控制的有效性和财务信息的可靠性进行常规稽核或专项稽核。

考题 考核稽核任务完成情况,是对常规稽核和专项稽核完成情况的考核

考题 ()负责对投资银行业务经营活动的合规性、内部控制的有效性和财务信息的可靠性进行常规稽核或专项稽核。A、财务部B、稽核部C、风险管理部D、合规管理部

考题 关于加强稽核监督的说法正确的有()A、内部稽核监督体系直接决定着规章制度落实执行的程度和效果B、内部稽核是监督控制力,可保障中小金融机构在合法、合规、有序的轨道上运行C、稽核体系直接对董监事会负责,以增强其独立性和权威性D、稽核派驻制度实行“垂直管理、上挂下查”E、提升稽核工作的有效性主要通过配备与业务发展相匹配的稽核力量F、稽核检查人员应注意提高职业操守,强化思想作风教育,培育作风严谨、廉洁奉公的良好职业道德

考题 现场稽核分为常规稽核、专项稽核、离任稽核和序时稽核等四种形式。

考题 稽核大队主要负责贯彻落实总队对稽核工作的安排部署,结合本地实际,安排组织辖内各项()和()。A、专项稽核、现场稽核B、常规稽核、离任稽核C、非现场稽核、现场稽核D、专项稽核、常规稽核

考题 稽核决定针是对稽核发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等的建议。

考题 商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估

考题 稽核部门和稽核人员履行稽核职责,具有如下检查权()A、有权检查被稽核单位全部财务活动、经营活动、管理活动;B、有权现场调阅和要求报送所有可读和可视形式形成的信息记录载体;C、有权查验贵重物品、现金、有价证券、实物资产等;D、稽核部门负责人有权参加或列席本单位和被稽核单位与稽核工作有关的会议。

考题 下列属于内部稽核机构职责的是()。A、对本单位负责人的任期经济责任进行审计B、对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核C、对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核D、对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

考题 ()须在规定的时间内反馈信息核查情况和问题整改情况,对核查结果的真实性和有效性负责。A、稽核人员B、预警信息核查责任人C、稽核响应人员D、网点负责人

考题 稽核部门应至少()对并购贷款业务的合规性和资产价值变化进行内部检查和独立的内部稽核检查,全面评估其风险状况。A、每月B、每季C、每半年D、每年

考题 项目招标失败、争取失败或项目终止时,项目负责人向投资银行业务部门通报,投资银行业务部门将定期进行清理,并将项目名称报()部门。A、综合质控部B、合规与风险管理部C、财务会计部D、稽核审计部

考题 多选题下列属于内部稽核机构职责的是()。A对本单位负责人的任期经济责任进行审计B对本单位及所属单位固定资产投资项目进行稽核C对本单位及所属单位经济管理和效益情况进行稽核D对本单位及所属单位内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行评审

考题 判断题考核稽核任务完成情况,是对常规稽核和专项稽核完成情况的考核A 对B 错

考题 多选题稽核审计工作由各级联社在每一年度终了后进行考核,主要考核稽核工作的合规性、有效性,从()方面对稽核审计部门及稽核审计人员的工作作出客观公正的评价,并将考核结果反映在《稽核证年度审验表》中。A稽核工作质量B稽核成果C稽核整改落实D稽核工作纪律

考题 单选题稽核大队主要负责贯彻落实总队对稽核工作的安排部署,结合本地实际,安排组织辖内各项()和()。A 专项稽核、现场稽核B 常规稽核、离任稽核C 非现场稽核、现场稽核D 专项稽核、常规稽核

考题 单选题稽核部门应至少()对并购贷款业务的合规性和资产价值变化进行内部检查和独立的内部稽核检查,全面评估其风险状况。A 每月B 每季C 每半年D 每年

考题 判断题现场稽核分为常规稽核、专项稽核、离任稽核和序时稽核等四种形式。A 对B 错

考题 判断题稽核部负责对投资银行业务经营活动的合规性、内部控制的有效性和财务信息的可靠性进行常规稽核或专项稽核。A 对B 错