网友您好, 请在下方输入框内输入要搜索的题目:

题目内容 (请给出正确答案)
多选题
针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()
A

内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改

B

内控管理部门针对发现问题提出整改意见

C

内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制

D

内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理


参考答案

参考解析
解析: 暂无解析
更多 “多选题针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理” 相关考题
考题 下列关于企业内部控制自我评价描述错误的是( ) A甲公司未建立定期的现金盘点程序属于设计缺陷B乙公司要求所有认定的内控缺陷向董事会报告C丙公司聘请一家会计事务所提供内控评价和内控审计服务D丁公司董事会对内控评价报告的真实性负责

考题 银行业金融机构应当对下列哪些情况进行检查评价,并根据检查评价结果促进内控管理自我完善。() A.整体案防工作情况B.案防管理体系运行情况C.内部检查发现问题整改情况D.外部检查发现问题整改情况

考题 以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是( )。A.按计划、按程序完成内控合规检查B.对检查发现问题按规定处理C.检查报告途径规范,成果统一管理D.档案移交及时,保管规范

考题 抽样发现问题率10%以上30%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为( )。A.薄弱B.较弱C.一般D.失控

考题 抽样发现问题率5%以下的,在内控评价计分过程中,相关控制要点定性评级为( )。A.较强B.完善C.一般D.较好

考题 内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。()此题为判断题(对,错)。

考题 以下哪些属于内控评价结果的应用()A、结合制度后评价工作要求,出台和完善相关制度文件,促进内控制度的合规性、操作性和完备性B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性

考题 内控评价是董事会对内控有效性进行全面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。

考题 内部控制自我评价顺序正确的是()。 ①制定年度内控检查方案 ②现场检查 ③检查前培训 ④跟踪整改 ⑤编制内控自我评价报告及对外披露 ⑥汇报检查结果及修订完善A、①③②④⑥⑤B、①③④⑥②⑤C、②⑤①③④⑥D、②⑤④⑥①③

考题 对寿险公司内部控制的评价是促进寿险公司完善内控的最具有针对性的监管方式。内控评价包括两大部分:一是寿险公司自我评价,二是监管机构对寿险公司内部控制的外部评价。以下叙述中错误的是()。A、寿险公司各省级分支机构还要将本级内控评价报告提交保监会的当地派出机构B、寿险公司每年至少一次要对全公司的内控情况进行全面评估,还必须经董事会通过后提交中国保监会C、对寿险公司内控评价的结果将纳入寿险公司分类监管体系,是寿险公司风险评估的唯一依据D、外部评价部分,监管机构可以委托中介机构对寿险公司内部控制实施外部评价

考题 内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。

考题 针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A、内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理

考题 以下不属于一级分行测试模板内部监督中内控合规管理控制评价环节评价点的是()。A、按计划、按程序完成内控合规检查B、对检查发现问题按规定处理C、检查报告途径规范,成果统一管理D、档案移交及时,保管规范

考题 在合规系统内控评价模块中,关于分行法规部内控评价岗的用户权限,以下说法正确的是()A、总行评价方案、测试底稿模板及其它公告下载B、分行内控自评材料上传C、总行报分行整改缺陷的整改任务分配D、分行应整改缺陷发布与整改状态审核E、缺陷清单转历史库F、分行全辖内控评价报表查询、下载

考题 以下哪一点不属于内控评价结果的应用()A、对缺陷样本加强整改B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性

考题 下述对内控评价的描述,错误的是()A、对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B、对兴业银行盈利能力的分析评估C、对兴业银行内控实施情况的分析评估D、对兴业银行内控运行结果的分析评估

考题 下述关于兴业银行内控评价工作分工描述正确的是()A、经办机构自评B、业务部门复评C、法律与合规部独立评价D、以上都不是

考题 运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。A、自查发现问题并主动上报的B、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)C、自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)D、自查发现问题且已努力采取整改措施的

考题 内控评价现场测试流程包括()。A、召开进点会议,开展现场检查测试B、形成《事实确认书》,反馈沟通评价发现问题C、确认和定性,撰写初评报告D、提交测试成果,被评价机构申诉

考题 职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。A、隐瞒问题B、发现问题未及时采取有效整改措施C、涉及案件D、涉及重大责任事故

考题 多选题职能部门对自查发现问题且及时采取有效整改措施的,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据,但()除外。A隐瞒问题B发现问题未及时采取有效整改措施C涉及案件D涉及重大责任事故

考题 单选题下述对内控评价的描述,错误的是()A 对兴业银行内控制体系建设进行分析评估B 对兴业银行盈利能力的分析评估C 对兴业银行内控实施情况的分析评估D 对兴业银行内控运行结果的分析评估

考题 单选题各级特殊资产经营部门应当加强尽职监督,主动自查自纠,对()情况,内控评价时不作为扣分事项。A 上级行检查发现问题的B 自查发现问题且及时采取有效措施整改的C 自查发现问题但未及时采取有效措施的D 不自查的

考题 多选题内控评价现场测试流程包括()。A召开进点会议,开展现场检查测试B形成《事实确认书》,反馈沟通评价发现问题C确认和定性,撰写初评报告D提交测试成果,被评价机构申诉

考题 判断题内控评价结果应向全辖进行通报。对评价发现问题进行梳理和分类后反馈给同级业务部门,加强业务条线内部控制管理。A 对B 错

考题 单选题下述关于兴业银行内控评价工作分工描述正确的是()A 经办机构自评B 业务部门复评C 法律与合规部独立评价D 以上都不是

考题 单选题运营管理部门应当加强监督监管,主动自查自纠。发生下列()时,同级内控合规部门或者上级机构在内控评价时不作为扣分依据。A 自查发现问题并主动上报的B 自查发现问题且及时采取有效整改措施的(涉及案件及重大责任事故除外)C 自查发现问题且及时采取有效整改措施的(含案件及重大责任事故)D 自查发现问题且已努力采取整改措施的